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[期刊] 中国内部审计
[作者]
曾繁荣
国际货币基金组织(IMF)的一项重要职能是向成员国提供紧急资金援助。为保障援助资金的安全,IMF通常每隔五年会对受援国中央银行的内审和监督有效性进行保障评估。在2000年至2010年开展两轮评估的基础上,IMF又对全球64家受援国中央银行2010年4月至2017年底期间的111项研究报告进行了评估。2018年6月发布的评估结果表明,受援国中央银行的内控框架在增强,但内部审计和审计委员会监督方面普遍存在脆弱性。本文摘编了IMF对央行内审和监督有效性的评估框架、框架特点及评估结果。
关键词:
内部审计 审计委员会 有效性 评估报告
[期刊] 中国金融
[作者]
何家鸿
较长时间以来,在人民银行内部审计"下查一级"和"同级监督"两种方式中,"下查一级"的监督方式发挥着重要的作用。随着外部监督力度的加大和金字塔形组织架构中上级行审计资源的有限性,加强"同级监督"显得愈发重要。在实际运行中,"同级监督"面临诸多困难和阻力。笔者立足央行基层行内审同级监督的实际和实践,剖析存在的困难和问题,力求探寻提高人民银行内审同级监督效能的有效策略。影响内审同级监督效能的因素
[期刊] 武汉金融
[作者]
张英洲 郭进
美国著名心理学家詹巴士做过一项实验:一辆轿车完好无损地停放在井然有序的大街上,一个星期安然无恙。但在詹巴士将轿车玻璃敲破后,仅几个小时这辆轿车就不翼而飞。以这项实验为基础,美国政治学家和犯罪学家提出了“破窗理论”。
[期刊] 中国金融
[作者]
白鹤祥
预算执行监督贯穿于预算执行活动的始终,是预算监督的有机组成部分,提高预算执行监督的有效性对于健全财政职能、促进经济平稳健康发展具有重要意义。近年来,随着政府收支分类、国库集中收付制度等预算体制改革的深入推进,我国预算管理的规范性、完整性和科学性不断增强,从而为构建全面的预算执行监督体系创造了有利条件。然而,由于目前法律法规不明确、国库单一账户制度改革不完善以及监督合力缺失等因素,我国的预算执行监督力量仍较薄弱,应进一步加强。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
杨彬
严重、普遍的会计信息质量问题 ,已成为困扰我国经济改革和宏观管理的一大难题。本文首先运用经济学中的委托代理理论对会计监督进行了分析 ,并提出了判断会计监督是否有效的原则性标准 ,然后 ,初步设计出了社会主义市场经济条件下判别会计监督是否达到原则性标准的几种思路 ,文章最后指出提高我国会计监督有效性的相关对策。
关键词:
会计监督 有效性 委托代理理论
[期刊] 武汉金融
[作者]
丁云骏 周湘元 方博文
近年来人民银行内部审计已逐渐跳出传统查错纠弊的模式,更多地向提供咨询服务、增加组织价值的职能转变。在经历探索创新后,目前已进入转型"深水区",仍面临一定的问题和困难。本文针对新形势下强化基层央行内审监督的客观需要,初步探讨了人民银行内部审计服务于央行治理的现实障碍,并提出了强化内部审计监督的路径。
关键词:
基层央行 内审监督 现实障碍 路径选择
[期刊] 武汉金融
[作者]
丁云骏 周湘元 方博文
近年来人民银行内部审计已逐渐跳出传统查错纠弊的模式,更多地向提供咨询服务、增加组织价值的职能转变。在经历探索创新后,目前已进入转型"深水区",仍面临一定的问题和困难。本文针对新形势下强化基层央行内审监督的客观需要,初步探讨了人民银行内部审计服务于央行治理的现实障碍,并提出了强化内部审计监督的路径。
关键词:
基层央行 内审监督 现实障碍 路径选择
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
晏晓敏
目前中央银行内审实施同级监督中存在着关系上不理顺 ,制度上不完善 ,在一定程度上制约了央行内审作用的发挥。本文通过分析目前央行内审实施同级监督存在的难点 ,就如何更好地发挥内审的再监督作用 ,提出对策和建议。
关键词:
央行内审 同级监督 难点 对策
[期刊] 金融与经济
[作者]
人民银行南昌中心支行内审处课题组
[期刊] 财会通讯
[作者]
郭春林
本文选取2010-2014年我国A股上市公司作为研究样本,分析了内部控制有效性、审计监督和真实盈余管理的关系。研究发现:内部控制有效性与真实盈余管理负相关,即随着内部控制有效性的增加,真实盈余管理随之减少;审计监督与真实盈余管理负相关,即随着审计监督的加强,真实盈余管理的程度在降低;但是审计监督和内部控制是否有效对盈余管理的抑制不存在交互作用。
关键词:
内部控制有效性 审计监督 真实盈余管理
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