标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词
登 录
当前IP:忘记密码?
年份
2024(1462)
2023(2154)
2022(1880)
2021(2035)
2020(1584)
2019(4119)
2018(3718)
2017(5333)
2016(3260)
2015(3858)
2014(3776)
2013(3824)
2012(3809)
2011(3187)
2010(3636)
2009(3582)
2008(3295)
2007(2520)
2006(2232)
2005(2310)
作者
(8693)
(7041)
(6766)
(6759)
(4702)
(3343)
(3273)
(2652)
(2586)
(2586)
(2496)
(2352)
(2272)
(2212)
(2186)
(2113)
(2042)
(2017)
(1975)
(1917)
(1812)
(1745)
(1716)
(1623)
(1621)
(1617)
(1572)
(1541)
(1494)
(1382)
学科
审计(12150)
管理(10008)
(9475)
经济(9469)
(8412)
(7433)
企业(7433)
(6132)
各类(5880)
中国(5408)
(4318)
财务(4313)
财务管理(4248)
企业财务(4144)
方法(4079)
(3015)
数学(2775)
数学方法(2753)
教育(2707)
(2672)
(2651)
地方(2236)
(2101)
金融(2101)
研究(2042)
(2022)
银行(2018)
业经(1962)
技术(1946)
工作(1855)
机构
大学(37245)
学院(35791)
研究(14696)
中国(14052)
(13541)
经济(13164)
管理(12829)
理学(10484)
理学院(10312)
(10154)
管理学(10149)
管理学院(10080)
(9967)
科学(7793)
(7768)
中心(7761)
(6787)
财经(6786)
会计(6474)
(6262)
研究所(6252)
北京(6107)
(6073)
审计(5876)
(5554)
(5478)
(5455)
(5174)
师范(5144)
(5094)
基金
项目(21220)
研究(16440)
科学(16432)
基金(14979)
(13100)
国家(12967)
科学基金(10982)
社会(9841)
社会科(9258)
社会科学(9254)
教育(8119)
基金项目(8044)
(7936)
自然(7163)
编号(7056)
自然科(6913)
自然科学(6913)
自然科学基金(6799)
(6771)
成果(6686)
资助(6001)
重点(5427)
课题(5309)
(5077)
(5020)
项目编号(4615)
科研(4528)
教育部(4438)
大学(4307)
(4266)
期刊
中国(19376)
(17498)
经济(17498)
研究(16935)
(11300)
审计(9590)
教育(7061)
会计(6345)
学报(5443)
财会(5028)
管理(4988)
科学(4649)
(4440)
金融(4440)
大学(4399)
(4257)
图书(3819)
学学(3621)
经济研究(3599)
通讯(3510)
会通(3498)
内部(3162)
国内(3162)
技术(3097)
财经(3087)
书馆(3016)
图书馆(3016)
农业(2950)
(2882)
国际(2782)
共检索到80410条记录
发布时间倒序
  • 发布时间倒序
  • 相关度优先
文献计量分析
  • 结果分析(前20)
  • 结果分析(前50)
  • 结果分析(前100)
  • 结果分析(前200)
  • 结果分析(前500)
[期刊] 中国内部审计  [作者] 汪玮  
2011年浙江省杭州市萧山区内部审计工作,在区委、区政府的关心重视和上级审计机关、内审协会的指导帮助下,区审计局与广大内审工作者共同努力,收获了连连喜报,硕硕成果。根据全区66家单位上报的内部审计情况报表统计,2011年共完成内审项目1449个,查出损失浪费12823万元,增加效益21375万元,审计建议被采纳2938条,为萧山经济社会健康可持续发展作出了贡献。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 盛良  
近年来,浙江省杭州市萧山区经济社会发展迅速,经济总量越来越大,内部审计工作的重要性凸显,实现了快速、健康发展。内部审计工作在省市党委、政府的正确领导和上级审计机关的精心指导下,工作力度不断加大,工作理念不断创新,工作方法不断完善,工作领域不断拓展,内部审计价值不断提升,在促进各单位加强管理、防范风险、提高绩效、促进廉政方面发挥了重要作用,为萧山经济社会又好又快发展作出了积极贡献。主要经验做法有以下几方面。一、提高认知程度,为内部审计创造良好环境认识是行动先导,认知程度越高,行动越自觉。为此,萧山内部审
[期刊] 中国内部审计  [作者] 汪玮  盛良  
今年以来,浙江省杭州市萧山区采取多项举措,实现内部审计服务增值,努力提升内部审计地位,扩大内部审计影响力,促进萧山内部审计向更高层次发展。1.政府召开内部审计工作会议,扩大内部审计工作号召力。今年区内部审计工作会议由以往的区审
[期刊] 中国内部审计  [作者] 黄一印  
2011年,浙江省慈溪市内审机构共完成审计项目1746个,查出损失浪费金额324万元,促进增收节支2815万元,合理化建议被采纳653条,推动出台内部管理制度44项。随着新农村及城市化建设进一步加快,各镇(街道)审计所不断加强基本建设项目的审计监督,2011年全市19个镇(街道)
[期刊] 中国审计  [作者]
2008年1至11月,全国共审计和调查10.4万多个单位,促进国家财政增收节支569亿多元,促使被审计单位健全规章制度3690项,向司法、纪检监察机关移送案件线索和事项837件。 (一)深入学习实践科学发展观,树立科学审计理念,制定审计工作发展规划。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 朱庆国  
2012年,辽宁省凤城市内部审计紧紧围绕本地区、本系统、本单位中心工作,努力开展审计监督与服务,为地方经济发展做出了积极的贡献。据不完全统计,全市260余名内部审计人员,审计了566个单位,审计总金额9856万元,其中纠正违规金额1526万元,查出损失浪费金额95万元,促进增收节支984万元,
[期刊] 中国内部审计  [作者] 盛良  
8月1日,浙江省海宁市审计局副局长曹智慧带领市审计局、市发改局、市财政局职能科室负责人和12个镇街、3个开发区的财政所长一行到杭州市萧山区审计局学习交流镇街内部审计工作。萧山区审计局局长翟炳芳介绍了萧山内部审计的总体情况,并从建制度建机构、抓队伍建设、抓经费落实三个方面做了说明。萧山区审计局内审科汇报了内部审计指导镇街开展投资项目的主要做法,区审计局投资科汇报了萧山开展跟踪审计的主要做法和经验。靖江街道演示了项目投资管理软件的操作和应用,蜀山街道演示了拆迁安置管理软件的操作和应用。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 盛良  
2012年浙江省杭州市萧山区审计局联合25个镇街内部审计机构开展了全区社区财务收支与服务绩效专项审计调查,对全区156个社区进行了全面细致的审计,审计综合报告得到区委、区政府主要领导的重要批示,责成有关部门调查研究,落实整改。目前已出台完善了相关制度,收到了较好的效果。开展社区同步审计项目实践值得借鉴的启示是:1.关注全局才能立项准。这次社区审计调查项目选得准,主要是社区建设和管理涉及面广、管理部
[期刊] 中国内部审计  [作者] 盛良  
近期,浙江省萧山区商务局对萧山粮食购销有限责任公司开展内部审计,在审计过程中发现萧山粮食购销公司十分重视加强企业内部管理,在内部控制方面做了大量工作,并取得了较好的工作成效。一是重视建立健全内控制度,制订了一整套符合业务发展需要的规章制度,包括人员岗位职责和各项管理制度,并将其编制成《企业规范化管理制度汇编》下发职工,人手一册,在实际工作中加以贯彻落实。二是粮食收储、加工和轮换各环节凭证流转程序合理,相关人员签字到位,职责明确,并设有相应的台账,进出仓等比较规范。三是严格执行粮食收储资金封闭运行政策,粮食购销资金实行专户管理,货物结算"钱货两清",货款
[期刊] 中国内部审计  [作者] 汪玮  
2011年,浙江省杭州市萧山区审计局牵头组织全区各镇街内审机构对镇街社区卫生服务中心医药卫生体制改革运行情况进行专项审计调查,审计调查报告对改革运行中存在的不足之处进行了分析并提出了审计建议。萧山区卫生局对审计报告高度重视,针对审计发现的问题,采取多项举措整改,积极推进萧山区社区卫生服务中心医药卫生体制改革工作。1.出台制度,实施绩效考核。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 盛良  
近期,浙江省杭州市萧山区审计局、区内部审计协会举行了全区镇街敬老院2012年度财务收支与服务绩效专项同步审计调查专题培训。全区25个镇街的内部审计机构负责人和专职内部审计人员参加了培训。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 盛良  
近期,浙江省杭州市萧山区交通局内部审计机构开展了公共自行车系统建设项目审计调查。调查发现,至2013年底萧山区公共自行车服务点总数达到了172个,拥有4500辆自行车,在萧山城区、湘湖景区、经济技术开发区范围内形成了一个网点布局合理、服务便捷高效的公共自行车交通系统,项目绩效显著。一是自行车系统顺应了低碳出行的时代要求。公共自行车交通系统的日租用量已达到8700余次,作为一种绿色出行方式,减少了机动车的能源消耗,降低了碳排放,真正做到了节约能源、降低噪音、减少
[期刊] 中国内部审计  [作者] 盛良  
浙江省杭州市萧山区审计局在今年开展的全区镇街敬老院内审同步审计调查审计中,审计组人员不仅使用调取敬老院财务资料看报表、翻账本的传统审计方式,而且到区级职能部门、到镇街敬老院现场,采取实地观察、专题座谈、问卷调查等多种审计方法,听取管理人员与入住老人的意见与需求,全面掌握与揭示敬老院资产、资金管理使用的绩效情况。这样,不仅得到被审计单位的理解和支持,还达到通过审计揭露资金使用效益方面存在问题、促进整改落实的目的。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
在盛良的带领下,萧山区审计局内部审计指导工作从2008年至今,连续六年被浙江省审计厅评为优胜奖,被杭州市审计局评为特等奖。萧山内部审计经验还多次在国家、全省、全市内部审计会议上交流。一、以落实机构人员为根本,夯实内部审计组织基础机构能否得到加强,是关系到是否"有人干事"的根本问题,这个
[期刊] 中国内部审计  [作者] 邓宗艺  
新中国的内部审计最初产生于国家审计扩大监督的需要,随着审计事业的发展,国家审计与内部审计职能逐渐有了不同侧重,二者的关系从“主从型”逐渐发展为“协作型”,国家审计也在不断加强对内部审计工作及成果的利用,以推动构建全覆盖审计监督体系。本文从二者的创立出发,对不同合作场景进行风险分析,总结国家审计在利用内部审计人才、知识、成果等方面的制约因素,并对如何建立及优化对内部审计资源利用的全流程标准化风险应对措施进行探讨。
文献操作() 导出元数据 文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
作者:
删除