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[期刊] 中国审计  [作者]
2008年1至11月,全国共审计和调查10.4万多个单位,促进国家财政增收节支569亿多元,促使被审计单位健全规章制度3690项,向司法、纪检监察机关移送案件线索和事项837件。 (一)深入学习实践科学发展观,树立科学审计理念,制定审计工作发展规划。
[期刊] 中国审计  [作者]
2008年审计工作主要情况 (一)深入学习实践科学发展观,树立科学审计理念。通过深入开展学习实践科学发展观活动,认真总结改革开放30周年和审计机关成立25年来的经验,深入分析经济社会发展与审计工作发展的内在联系,深入研究中国特色审计的本质和规律,深化了对科学发展观是审计工作的灵魂和指南、树立科学审计理念的认识,深化了对充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的"免疫系统"功能、有效履行审
[期刊] 中国内部审计  [作者] 汪玮  
2011年浙江省杭州市萧山区内部审计工作,在区委、区政府的关心重视和上级审计机关、内审协会的指导帮助下,区审计局与广大内审工作者共同努力,收获了连连喜报,硕硕成果。根据全区66家单位上报的内部审计情况报表统计,2011年共完成内审项目1449个,查出损失浪费12823万元,增加效益21375万元,审计建议被采纳2938条,为萧山经济社会健康可持续发展作出了贡献。
[期刊] 中国审计  [作者]
以落实节约资源和保护环境基本国策为目标,维护资源环境安全,发挥审计在促进节能减排措施落实以及在资源管理与环境保护中的积极作用。——对土地、矿产、森林、海洋等重要资源保护与开发利用情况的审计,重点揭露和查处破
[期刊] 中国内部审计  [作者] 黄一印  
2011年,浙江省慈溪市内审机构共完成审计项目1746个,查出损失浪费金额324万元,促进增收节支2815万元,合理化建议被采纳653条,推动出台内部管理制度44项。随着新农村及城市化建设进一步加快,各镇(街道)审计所不断加强基本建设项目的审计监督,2011年全市19个镇(街道)
[期刊] 中国审计  [作者]
《审计署2003至2007年审计工作发展规划》已经署党组讨论通过,于2003年7月1日印发。现本刊全文转载如下。
[期刊] 会计与经济研究  [作者] 张川  娄祝坤  甘甜  
以省级审计机关的数据为样本,实证分析了政府审计效能对审计工作成果的影响。研究发现,在政府审计效能的三个衡量指标中,虽然审计移送案件处理率对审计工作成果没有显著影响,但是上一年度的审计处理处罚金额落实率、审计工作报告采用率均与未来年度的审计工作成果显著正相关,并且后者对审计成果的影响更大。因此要对审计结果的开发予以重视,利用其提高政府审计效能,进而完善审计工作成果,促进审计机关公信力的提升。
[期刊] 财会通讯  [作者] 杨桂花  安存红  
从1998年至现在前后两任审计长领导的国家审计是我国现代国家审计发展最为辉煌的阶段。前任审计长李金华掀起了"审计风暴",建立了审计结果公告制度,提出了审计"看门狗"理念,正式展开了绩效审计、民生审计、金融审计、反腐审计、经济责任审计等,引发了国民对国家审计的关注。现任审计长刘家义提出"在国家治理中,国家审计实质上是依法用权力监督制约权力的行为,其本质是国家治理这个大系统中的一个内生的具有预防、揭示和抵御功能的
[期刊] 中国审计  [作者] 杨肃昌  
2008年,是中国改革开放30周年和审计机关成立25周年,也是中国历史上极不平凡的一年。审计署同往年一样,在12月底召开了全国审计工作会议。刘家义审计长在会上全面总结了过去一年的工作,并就2009年和今后的审计工作作出了部署。细细品读这篇审计工作报告,不难发现,其精神实质
[期刊] 中国审计  [作者] 王静  丛子奇  
2月5日至6日,吉林省审计工作会议在长春召开。会议传达了全国审计工作会议精神,总结了2008年度全省审计工作情况,安排部署了2009年度审计工作任务。会前,吉林省省长韩长赋专门听取了吉林省审计厅工作汇报,对2008年审计工作给予了充分肯定,并审定了今年的审计工作思路和项
[期刊] 会计之友  [作者] 王宝庆  宋海荣  
《论语》,博大精深的思想,穿越时空,闪耀着智慧的光芒。如何做好审计人,如何面对被审计人,如何做好审计事,如何与领导和谐沟通,《论语》给了我们许多有益的启示。审计人:眼睛看清楚,心中想明白,嘴巴说到点子上,行动做得恰到好处,审计工作则无往而不胜。
[期刊] 中国审计  [作者]
和平区审计局坚持以创新为动力,努力提升审计成果质量,取得成效。主要做法是: 一、改变就账说账的工作方式,实现微观审计与为宏观调控服务相统一。年初选择两个规模较大的经济园区进行了审计调查,肯定了园区经济在加快区域经济发展方面做出的贡献,并针对经营成本偏高、入驻企业标准把关不严、优惠政策导致财政虚增收
[期刊] 中国内部审计  [作者] 邓宗艺  
新中国的内部审计最初产生于国家审计扩大监督的需要,随着审计事业的发展,国家审计与内部审计职能逐渐有了不同侧重,二者的关系从“主从型”逐渐发展为“协作型”,国家审计也在不断加强对内部审计工作及成果的利用,以推动构建全覆盖审计监督体系。本文从二者的创立出发,对不同合作场景进行风险分析,总结国家审计在利用内部审计人才、知识、成果等方面的制约因素,并对如何建立及优化对内部审计资源利用的全流程标准化风险应对措施进行探讨。
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