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[期刊] 实验技术与管理  [作者] 洪胜辉  卫振  刘平  许潇洒  倪利锋  王芊芊  丁潇  汪洌  
为防止将携带未知病毒和微生物的小鼠引入屏障饲养设施,控制屏障设施饲养动物的质量,维护实验动物生物安全,该文结合某高校实验动物中心隔离检疫和生物净化部门工作经验,详细分析和总结外来基因工程小鼠质量控制策略及操作技术。实践表明,中心引进外来小鼠隔离检疫的通过率达91.3%,中心生物净化技术以体外受精结合胚胎移植技术为主,占95.1%,其中一次实验成功率为88.3%,平均生崽率为22.8%,生物净化饲养室微生物检测符合SPF级。通过建立隔离检疫和生物净化制度,能够有效防控外来基因工程小鼠引入污染的风险,确保设施生物安全。
[期刊] 图书馆论坛  [作者] 杨兴菊  
揭示中小型馆文献分类质量问题类型, 分析失控原因, 探讨分类质量控制的必要性及分类质量控制具体措施。
[期刊] 北京林业大学学报  [作者] 杨晓峰  
该文介绍了园林行业开展工程监理的情况 ,指出当前园林绿化工程质量标准存在的主要问题 ,建议制定园林建设工程质量标准 ,其中应区分强制性标准和推荐性标准 .在园林建设工程质量标准中引入园林景观效果评价的内容 ;就其中园林 (绿化 )工程施工质量验收标准而言 ,应简明实用 ,简化一些见证取样、送检项目和质量验收的环节 ,充分体现园林工程量小、综合、艺术性强的特点 ,提出了园林绿化工程质量标准的构想和框架以及质量验收项目的划分 .提出了园林土建工程的概念 ,主张明确界定园林建筑、园林建筑小品、园林小品的内容 ,从而有利于参与工程建设各方统一执行质量验收标准 .
[期刊] 图书馆杂志  [作者] 程蓓  李小洁  
科研成果数据在新时代高校数据资源共享和管理服务中起到越来越重要的作用。数据的增长在带来利用价值的同时,也带来质量控制和数据治理的挑战。本文分析总结了科研成果数据建设中存在的主要问题,结合山东大学在机构知识库建设过程中针对发表成果数据处理和质量控制进行的实践探索,提出数据处理的五级流程框架,介绍了山东大学在数据收集、数据清洗和成果指派等方面的实践方法。提出应在学校统一规划指导下,制定完善的数据收集和质量控制框架体系,加强对科研数据建设与治理的思考。
[期刊] 经济师  [作者] 吴静宇  
内部审计质量是审计工作的生命线,它贯穿于审计工作的全过程,决定内部审计的公信力及其职能作用的发挥。随着审计过程中各个环节的不断创新,对在新形势背景下的国有企业内部的审计的质量监控提出了新的目标。文章就对企业内部审计的含义及工作过程中出现的问题进行分析,并提出提升内审的具体措施和方法以及建立健全内部审计质量控制体系等方面进行阐述,以期达到提高内部审计质量、实现对内部核算监督的目的。
[期刊] 图书情报知识  [作者] 阮建海  
纯网络杂志是一种新型的期刊种类。本文对纯网络杂志质量评价标准和方法 ,以及质量控制进行了探讨 ,指出纯网络杂志质量控制的重点是内容控制。采用专业的、隐名的、外部人审稿制度 (Anonymousoutsidereferring) ,是学术性纯网络杂志内容质量控制的有效方法。
[期刊] 企业经济  [作者] 李明荣  
2000版ISO9000标准对"过程"给出了新的定义,使得"顾客"包含的外延十分丰富,这为企业质量管理中过程质量的控制提供了新的思维方式和方法。但如何运用这种新的思维方式和方法进行过程质量控制,却少有人引起重视。基于此,本文从物质采购、生产制造以及各部门员工工作等过程,探讨了如何进行过程质量控制的具体策略。
[期刊] 情报学报  [作者] 张丽萍  白润萍  张苹  
书目数据库建设是图书馆向现代化转型中首先要完成的任务。书目数据库质量控制是提高建库的标准化,实现书目资源共享的根本保证。比较目前我国图书馆建库的几种方式,就书目质量控制的措施进行探讨。
[期刊] 审计与经济研究  [作者] 赵保卿  
企业内部审计质量控制是提高企业内部审计工作质量的重要途径。本文首先从组织机制、监督机制、业务过程控制主要内容等方面,论述了企业内部审计质量控制的内容结构;然后,从程序控制、关键点控制、检查控制和考评控制等方面,探讨了企业内部审计质量控制的方法体系。
[期刊] 建筑经济  [作者] 王强   袁霈龙   张涛   刘嘉祥   李敖   白雨藤  
本文结合路桥过渡段的施工工序,探讨如何使用二维码技术在路桥过渡段施工过程中进行技术安全交底及质量控制,并据此设计出一套基于二维码技术的管理系统架构,实现多方数据共享,充分发挥二维码在路桥过渡段施工管理中的作用,以提高路桥过渡段施工质量的信息化管理水平。
[期刊] 财会通讯  [作者] 杨新会  
近年来很多公司出现的重大审计问题引起社会的广泛关注,公众对"双审制"(内外部审计协作机制)的实施质量关注度越来越高。国内外学者通过对"双审制"的实行过程进行研究,发现其最终效果取决于公司的内部审计质量。本文以长安工业集团内部审计质量控制为案例,结合集团公司目前的现状,分析"双审制"实施过程中内部审计工作存在的问题,并对这些问题提出了相应的完善建议,以期帮助企业提高内部审计质量,改善"双审制"的实施效果。
[期刊] 财会通讯  [作者] 翟朝霞  
一、审计现场管理现状及原因按照审计实施过程划分,审计质量控制可划分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段,其中,审计质量的事中控制是对具体的审计过程的控制,是审计质量控制的关键环节。从审计工作的实际情况来看,审计质量方面的问题和风险绝大部分发生在审计实施过程中的现场审计阶段。其主要表现在以下几个方面:(一)审计人员的责任导致重大问题未被发现因审计实施方案编制及组织实施、审计程序和方法不当,或者审计判断失误,遗漏了重要的审计程序和审计内容,未能觉察被审计单位重大的错
[期刊] 中国卫生经济  [作者] 周斌,李月明  
审计是高层次的经济监督,是一项业务性和独立性都较强的专门性工作。为了更好地发挥审计监督在国家经济建设中的作用,尽快实现审计工作法制化、制度化、规范化,国家审计署根据《中华人民共和国审计法》制定和发布了38个审计规范,并自1997年1月1日起在全国施行。作为内审战线上的一员,笔者对我国内部审计质量标准及其量化考核作一探讨,以此为内审工作自身建设铺砖
[期刊] 中国内部审计  [作者] 张志敏  刘萍  
本文利用平衡计分卡原理建立审计质量控制评价体系,并通过综合评价法与层次分析法对内部审计质量做出定量和定性分析,阐述内部审计质量控制评价体系中的过程控制和量化评价,并探讨了如何运用评价体系来进行审计质量控制。最后从控制流程、控制风险与控制机制三个角度来分析如何运用平衡计分卡来进行内部审计质量控制的评价与实施诊断。
[期刊] 农村金融研究  [作者] 田孟刚  刘欣桃  马春丽  
论文通过对"大科技"背景下大型商业银行数据式审计质量控制现状及存在的问题进行研究,分析数据式审计模式下质量控制的主要影响因素及关键控制环节,探讨通过建立模块化、标准化和规范化的数据式审计路径图的方式统一审计标准,规范审计流程,达到加强过程控制、优化非现场手段、提高审计效能的目标,进而推进建立"全控制"模式下的审计质量控制长效机制及完善的数据式审计质量控制体系。
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