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[期刊] 浙江金融
[作者]
徐丽英
应重视发挥人保基层公司的财务管理职能徐丽英财务管理是保险公司的一项重要工作,肩负着保险业务的各类核算,反映本公司业务经营活动,预测公司发展前景,参与公司经营决策等重要使命,是保险公司经营管理的重要组成部分。但目前基层公司只局限于单纯的记帐、算帐、报帐...
[期刊] 审计研究
[作者]
胡群
发挥内审职能作用规范现代企业管理胡群海南新大洲摩托车股份有限公司创立于1988年5月。1993年11月,经中国证券监督管理委员会批准为上市公司。1996年实现产量35万辆,产值20亿。自1992年以来连续5年实现产量、产值、利税指标翻番,1995年新...
[期刊] 经济师
[作者]
袁昌富
审计署11号令拓展了内部审计职责范围、增加了内部审计的职能和目标、明确了内部审计的工作重点。为适应国家出台的相关规定,高校内部审计应积极作为,探索充分发挥内审作用的路径,有效促进大学治理水平的提升,服务高校发展战略的实现。
关键词:
内部审计 职能 大学治理
[期刊] 金融与经济
[作者]
吕跃平 严小萍
内部审计是银行管理人员直接建立的一个监督机构,是一项管理活动,它能独立地评价一个组织内控系统的充分性,有效性、工作效率和持续经营的质量,能合理地保证资产的完整、信息的及时可靠,错误和例外的迅速发现和更正,提高经营效率。促进管理政策、法律法规和完善的信用原则的遵守。近几年来,随着人民银行体制改革的逐步深化,各级行也成立了内审机构,配备了兼、专职内审人员,但是从目前内审在基层运作的现状来看,内审的职能并未有效地得到发挥。
[期刊] 图书馆杂志
[作者]
张丽芳
档案工作是图书馆管理的组成部分。1983年以来,上海图书馆对建馆以来所有的文书档案进行了系统的整理,制订和完善了各项规章制度,编制了目录卡、专题卡、人名索引卡等多套检索工具,逐步形成了档案工作管理体系。以下就档案管理工作谈几点看法:
[期刊] 中国内部审计
[作者]
代彬
本文通过总结内部审计实践工作中的经验方法,提出我国通信行业内部审计要提高政治站位,加强信息化建设,发挥"免疫系统"功能,为组织防范化解风险筑牢"防火墙",做到审计服务再增值,促进网络强国战略落地见效,推动企业高质量发展。
关键词:
内部审计 网络强国战略 审计增值
[期刊] 经济问题
[作者]
吴秋生 黄贤环
以我国财务公司及其所在集团2009-2013年的经验数据,采用修正的FHP模型,运用随机效应广义最小二乘法检验了财务公司职能发挥对集团融资约束的影响。研究发现,我国集团公司普遍存在融资约束,财务公司贷款职能、资金集中职能、中间业务职能以及结算职能的发挥能够有效降低投资—现金流敏感度,缓解集团融资约束,其中贷款职能的发挥显著性最强。依据利息保障倍数将样本划分为高融资约束组和低融资约束组进行实证检验得出一致结论。研究为解决集团融资约束、优化财务公司职能配置提供了新的理论依据。
关键词:
财务公司 融资约束 投资现金流敏感度
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
陈君平
财务状况是反映医院经营情况的“寒暑表”,在市场经济条件下,如何发挥会计的职能作用,是摆在我们面前的一个新课题。笔者根据自身工作实际,在理论与实践的结合上进行探讨。
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