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[期刊] 中国内部审计
[作者]
任庆明
2014年以来,为实现山东省民营企业内部审计工作发展"三步走"的规划目标,山东省内部审计师协会在全省范围内开展了"进万家民企促经济发展"活动。通过调查摸底、宣传沟通、指导帮助、发展会员、广泛交流、总结提高等6个环节和步骤,针对全省范围内年主营业务收入过亿元的民营企业,深入调研,摸清底数,建立台账,加强联系,推动民营企业建立健全内部审计制度,促进民营经济健康发展。通过开展
[期刊] 中国内部审计
[作者]
厉晓博
近日,山东省日照市东港区审计局为切实发挥内审协会"服务、管理、宣传、交流"职能,按照省内审协会"进万家民企,促经济发展"活动实施方案要求,主动联系区工商局、区工商业联合会、民营企业协会等部门,深入调查摸底年主营业务收入过亿元的民营企业。通过调查了解区内主营业务收入过亿元民营企业的基本情况,东港区内审协会主动与企业联系,召开座
[期刊] 经济问题
[作者]
史爱翠
民营企业在推动我国经济发展中发挥着重要的作用,民营企业的发展需要不断完善其现代企业制度,而内部审计在完善企业制度中担任着重要的角色。现在我国民营企业内部审计还存在着一些问题,需要不断地改进以更好的发挥其作用。
关键词:
民营企业 内部审计 研究
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
盛斌杰
党的十七大明确提出,要加快行政管理体制改革,建设服务型政府。2008年,温家宝总理在政府工作报告中进一步指出,要在加强和改善经济调节、市场监管的同时,更加注重
[期刊] 中国审计
[作者]
曹文火
新世纪的到来,人类已毫无选择地步入网络经济时代。在这个时代里,我国企业内部审计工作将如何发展呢? 趋势一:从财务合规型审计向管理效益型审计发展 在网络经济时代,全球化加速使得许多企业成为国际企业,按国际化的要求,企业的竞争压力越来越大,迫使企业管理者更加讲求管理力度,防范风险。而企业管理者又无法事必躬亲,客观上要求有一个部门来完成此项工作,而担任此项工作要属内部审计部门最为合适。由此决定了企业内部审计工作必须从企业全局出发,由过去以查错纠弊为
[期刊] 中国内部审计
[作者]
姚景铭
立足国有企业内部审计实践层面,围绕"十四五"规划,本文从新时代对国有企业内部审计工作的新要求、新时代国有企业加强内部审计工作路径两个方面探讨论述国有企业内部审计工作,提出要认清内审工作的形势和任务,进一步提升内部审计效能,服务国有企业高质量发展大局。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
在湘潭加速推进新型工业化,实现科学跨越发展征程中,湘潭市价格部门紧紧围绕转变工作职能,打造服务型机关工作思路,着力拓宽价格工作领域,寓价格服务于价格监
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张晓瑜 杨婧
民营经济是我国经济结构的有机组成部分,在促进社会主义市场经济发展中发挥着重要的作用。民营经济的快速发展也对民营企业的管控能力和治理水平提出了更高的要求,内部审计在民营企业中的作用也日益凸显。为了了解民营企业内部审计的发展现状,进一步推动我国民营企业内部审计的发展,使其完善组织体系、创新审计理念、加大审计资源整合与成果应用力度,2011年10月至12月,中国内部审计协会组织北京市、湖北省、江苏省、辽宁省、山东省、陕西省、上海市和
[期刊] 中国内部审计
[作者]
中国内部审计协会浙江调研组 鲍国明
引言为贯彻全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华关于"推动民营企业内部审计发展"的指示精神,中国内部审计协会把深入开展民营企业内部审计调研作为协会全年工作安排的三条主线之一,以深入调查了解民营企业内部审计发展现状,挖掘民营企业内部审计的先进经验,树立先进典型,进一步推动和引领民营企业内部审计科学发展。
[期刊] 税务研究
[作者]
全国个体工商业、私营企业以前所未有的增长速度走过了1998年。截至1998年12月底,全国私营企业户数达120.1万户,个体工商户达3120.2万户。国家工商行政管理局提供的最新统计数据表明,1998年全国私营企业发展再次加快。全年净增24万户,增长...
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘丽峰 许忠达
2023年7月以来,中央和各级地方政府连续出台各项政策以促进民营经济发展壮大。宁波市内部审计协会联合宁波工程学院组成项目组,开展了宁波头部民营企业内部审计实施情况的调研。项目组根据调研成果总结了民营企业的股权特征、经营管理特点,并在此基础上分析民营企业内部审计设立和发展的规律。民营企业是宁波的特色资源和发展优势之一,本文通过对典型头部民营企业内部审计实际开展情况的研究,总结其发展规律,为其他民营企业提供借鉴和参考,以期通过强有力的内部审计提升民营企业的管理和控制水平,从而促进民营企业在高质量发展道路上行稳致远。
关键词:
民营企业 内部审计 发展规律
[期刊] 中国内部审计
[作者]
广西内部审计师协会广西大学联合课题组
中国经济进入新常态,对国有企业内部审计工作提出了新的要求。本文通过调查研究,分析我国国有企业内部审计现存的问题,从优化审计理念、提升内部审计独立性与权威性、转变内部审计工作重点、优化内部审计流程、加强协调配合、全面推进审计信息化工作等方面提出优化国有企业内部审计工作的措施建议,以期实现改善企业运营、增加企业价值的目的。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
广西内部审计师协会广西大学联合课题组
中国经济进入新常态,对国有企业内部审计工作提出了新的要求。本文通过调查研究,分析我国国有企业内部审计现存的问题,从优化审计理念、提升内部审计独立性与权威性、转变内部审计工作重点、优化内部审计流程、加强协调配合、全面推进审计信息化工作等方面提出优化国有企业内部审计工作的措施建议,以期实现改善企业运营、增加企业价值的目的。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张晓瑜
民营经济是我国国民经济持续、快速、健康发展不可或缺的推动力量。内部审计制度是推动民营企业健康发展、增强内生机制、提高核心竞争力的重要制度,是民营企业向现代企业制度迈进的必然选择。为了了解民营企业内部审计的发展现状,进一步推动我国民营企业内部审计的发展,中国内部审计协会把民营企业内部审计调研作为2012年协会的工作重点之一,要求各省、自治区、直辖市内部审计(师)协会结合自身发展和建设情况深入开展调查研究。调研活动遵循对民营企业内部
[期刊] 中国内部审计
[作者]
余效明
各位领导,同志们:大家好!今天,我们在这里召开民营企业内部审计经验交流会,主要是总结2012年民营企业内部审计调研工作,交流民营企业内部审计的先进经验,展示民营企业内部审计近年来的发展成果,以典型引路的方式进一步推动民营企业内部审计的科
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