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[期刊] 中国内部审计  [作者] 张玮莹  
尹维劼于2003年10月加入北京汽车集团有限公司(以下简称北汽集团),在组织的培养、信任和支持下,积极创新内部审计思维,把传统的内部审计模式变革成现代内部审计模式,工作卓有成效,较好地发挥了内部审计的职能作用。勇于担当是捍卫国企利益的一名坚强卫士尹维1987年7月参加工作,1992年8月入党。他曾担任北
[期刊] 中国内部审计  [作者] 张玮莹  
尹维劼于2003年10月加入北京汽车集团有限公司(以下简称北汽集团),在组织的培养、信任和支持下,积极创新内部审计思维,把传统的内部审计模式变革成现代内部审计模式,工作卓有成效,较好地发挥了内部审计的职能作用。勇于担当是捍卫国企利益的一名坚强卫士尹维1987年7月参加工作,1992年8月入党。他曾担任北
[期刊] 会计之友  [作者] 李志斌  顾燕  
内部控制作为制度体系和自律系统对规范企业行为意义重大,但有观点认为,复杂和严格的内部控制可能阻碍企业的创新与增长。文章以世界500强企业艾默生公司为例,分析了内部控制对企业创新和增长的正向作用,艾默生集计划、执行与控制于一体的系统造就了公司50年持续增长的神话,说明严格的内部控制并未成为企业增长的桎梏,反而成了企业快速、持续增长的保障系统。
[期刊] 中国内部审计  [作者]
<正>在党中央集中统一领导下,中央审计委员会成立并推动审计体制实现了系统性、整体性重构,中国海洋石油集团有限公司(以下简称中国海油)内部审计工作随之也迈入了新时代。中国海油审计团队贯彻落实集团公司党组审计委员会各项决策部署,着力强化全系统审计工作统筹协调、整体推进。近年来,北方审计中心审计业务五部(以下简称业务五部)在集团审计部、审计中心的领导下,切实发挥审计监督“查问题、强内控、防风险、促发展”作用,为推动公司合规运营和高质量发展提供了有力保障。
关键词:
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
一、审计环境得天独厚1.先进的文化,开明的理念。中国航天科工集团公司四院审计系统始终以"建一流班子,带一流队伍,做一流工作,创一流业绩,育一流人才"为目标,以"客观公正、实事求是,高效廉洁、创新学习,团队协作、控制风险"为准则,以"求真务实、创新审计、改善管理、增值服务"为原则,形成了四院审计的进取型审计文化。四院领导班子有强烈的内部控制优先审计意识和现代审计理念,院长刘石泉直接主管审计部,他指出,"一流的企业需要一流的内部审计,审计是企业拥有的一种宝贵资源。内部审计是一种制度安排,它既是一把利剑,又是一把尺子,也是企业管理者的眼睛和耳朵,更是企业经济运行质量的‘经济良医'、‘管理顾问'...
[期刊] 中国内部审计  [作者]
近年来,中铁大桥局集团有限公司(以下简称大桥局)内部审计工作在大桥局各级领导的关心、重视与支持下,在审计署和湖北省审计厅的指导下,按照《中华人民共和国审计法》等国家法律和中铁系统制定的一系列规章制度的要求,以强化内部控制,防范经营风险为重点,
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
作为奇瑞汽车审计部门的负责人,杨虹自2000年开始就在公司内部审计机构的多个重要岗位上历练,这些经历使她既具备了丰富的工作经验,又充分了解了汽车行业内部审计工作的特点。多年来,她对内部审计工作孜孜不倦地追求,不仅在
[期刊] 中国审计  [作者] 辛帅  
随着人民生活水平的不断提高,群众对生活质量有了更高的要求,环境问题和贫富分化问题越来越为人们所关注,发展方式问题也逐渐进入人们的视野。此外,随着法律、法规的逐步完善,审计有了更加充分的依据,"依法审计"理念逐渐形成。在这样的环境和条件下,国家审计要有更大的作为,必须关注国家发展中存在的问题,为转变发展方式服务。可以说,为转变发展方式服务,为科学发展保驾护航,是国家审计保障国家利益、维护国家安全的重要手段,是发挥审计"免疫系统"功能的重要途径。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 洪烨  周国宾  王燕萍  
内部审计是组织安全、稳定、健康运转的有力保障和支撑,是组织防范风险的第三道防线。明确内部审计新时代新定位,结合安钢内部审计在防范组织风险,助力组织高质量发展方面展开论述,提出构建全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系,全方位做好企业体检,充分发挥内部审计职能作用。
[期刊] 财务与会计  [作者] 孙蕊  张璐怡  
随着以资本市场为主的直接融资渠道日益受到企业家的青睐,我国资本市场财务舞弊行为屡禁不止。长期以来,财务舞弊与企业会计信息披露相生相伴,严重阻碍了资本市场的健康发展。大数据时代的到来使企业业务财务一体化程度越来越高,需要借助日益成熟的数据处理技术,构造一个全面深入企业业务流程与财务信息系统的智能型财务舞弊识别系统,从而有效遏制
[期刊] 财务与会计  [作者] 孙蕊  张璐怡  
随着以资本市场为主的直接融资渠道日益受到企业家的青睐,我国资本市场财务舞弊行为屡禁不止。长期以来,财务舞弊与企业会计信息披露相生相伴,严重阻碍了资本市场的健康发展。大数据时代的到来使企业业务财务一体化程度越来越高,需要借助日益成熟的数据处理技术,构造一个全面深入企业业务流程与财务信息系统的智能型财务舞弊识别系统,从而有效遏制
[期刊] 中国内部审计  [作者] 胡镇鑫  
审计署提出嵌入式审计的理念:把审计监督嵌入到稳增长等政策措施落实过程的链条中,将查处、公告审计结果与问责三者有机结合起来。为此,本文在剖析嵌入式审计理论的基础上,结合近年来稳增长嵌入式东莞农村集体经济审计开展情况的实践,分析嵌入式审计新模式的理论和实践,为内审部门践行嵌入式审计提供借鉴。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 胡镇鑫  
审计署提出嵌入式审计的理念:把审计监督嵌入到稳增长等政策措施落实过程的链条中,将查处、公告审计结果与问责三者有机结合起来。为此,本文在剖析嵌入式审计理论的基础上,结合近年来稳增长嵌入式东莞农村集体经济审计开展情况的实践,分析嵌入式审计新模式的理论和实践,为内审部门践行嵌入式审计提供借鉴。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 周平  
一、方太的愿景中国有"中国梦",方太1996年成立时也有一个梦——做最好的厨电产品,打造世界领先的电器品牌。这对20多年前的小电器厂而言是个不小的志向。方太20年来忠于初心,始终专注于高端嵌入式厨房电器的研发和制造,让千万家庭享受更加幸福安心的生活,不断创新发展。2017年方太成为百亿企业,全国有101个分支机构服务顾客,在全球34个国家销售中国产品。根据质监局和第三方数据监测,方太的产品多年市场占有率第一、产品质量第一、服务质量第一,2011年荣膺中国质量协会"第十一届全国质量奖"。到今天,方太人可以说实现了当初的梦想,而在这梦想背后离不开一代代方太审计人的付出与汗水。
[期刊] 中国内部审计  [作者]
中百控股集团股份有限公司(以下简称中百集团或公司)是以连锁超市为主的国内商业上市公司,商务部重点培育的全国20家大型流通企业之一。从1937年成立的国货公司到今天的中百集团,经历几代人的艰苦创业,中百老字号生生不息。公司旗下中百仓储、中百超市、中百百货、中百电器四家专业连锁公司经营网点1016家,营业面积110万平方米,经营品种近10万种,拥有12万平方米常温物流库房,以及库房面积8万平方米的生鲜物流园。公司通过构建连锁经营、物流配送、电子商务三位一体的经营发展格局,形成以商业零售为主,涉及进出口贸易、电子商务、物流配送等领域的现代化商业企业集团。在方便居民生活、
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