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[期刊] 上海金融
[作者]
潘自立
由于商业化经营的客观需要 ,稽核监督已日益成为我国银行加强内部控制 ,防范和化解经营风险的重要手段 ,但随着对稽核重视程度的不断提高 ,稽核地位的确立 ,稽核范围的加大 ,稽核领域的拓展 ,也带来了一定的稽核风险 ,如何加强对稽核风险的管理 ,提高稽核质量 ,是当前银行稽核工作所亟待研究和解决的新课题
关键词:
稽核风险 稽核管理
[期刊] 农村金融研究
[作者]
尤伟成
信贷资产风险管理稽核谈尤伟成信贷业务是农业银行的主体业务,信贷资产质量的好坏直接关系到农业银行经济效益的高低。审计部门作为农行的重要监督部门,定期不定期地对信贷业务进行风险管理稽核,对于确保信贷资产质量,提高经济效益具有重要作用。笔者认为,对信贷资产...
[期刊] 审计研究
[作者]
张卫平
中共中央“关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定”中指出:“现有的专业银行要逐步.转变为商业银行”,并提出“商业银行要实行资产负债比例管理和凤险管理.”随着市场经济体制的建立和金融体制改革的深化,目前全国各专业银行都已在逐步地向商业银行转变.当前,提高信贷资产质量,控制信贷规模、减少呆帐坏帐,是我国国有商业银行经营管理中的主要问题.强化商业银行的内部稽核监督,大力发挥内部审计在商业银行经营管理中的职能作用,对我国国有商业银行加强资产管理,提高资金效益有积极的意义.国有商业银行要想成为自主经营、自负盈亏的市场竞争主体,必须加强经营管理,提高信贷资产质量,所以强化信贷风险稽核、监督、防范...
[期刊] 中国金融
[作者]
欧晖 方学梅
随着内部控制三道防线的建立和全面风险管理理念的提出,商业银行内部稽核的职责职能发生了重大而深刻的变化。在以往主要承担的查错纠弊等合规检查职责逐步移交二道防线后,内部稽核需要通过转型探索如何履行新的职责,更好地服务于银行的发展
[期刊] 管理现代化
[作者]
刘宇
本文在评价风险管理和风险管理导向内部稽核的涵义,探讨证券公司风险管理导向内部稽核总体目标、风险识别和稽核模式的基础上,提出证券公司创新风险管理导向内部稽核的措施:建立完善风险管理的良性机制;营造科学认识风险的内部环境和企业文化;建立和完善内部稽核管理支持系统,提高内部稽核手段。
关键词:
风险管理 内部稽核 证券公司
[期刊] 保险研究
[作者]
黄红蕾 崔若
随着社会经济的迅速发展 ,计算机技术的应用日益广泛 ,人寿保险公司也基本实现了全系统联网和网上监控 ,实行全方位的电脑化管理即将成为现实。寿险公司开展电脑稽核的方法有 :对电算化信息系统的稽核方法 ,即外围稽核、内控稽核、软件稽核。计算机辅助稽核的方法 ,即稽核管理、专业稽核软件
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈乐香
内部稽核是社会经济发展至特定阶段的产物。在现代商业社会,大企业、集团、跨国公司等均视内部稽核为企业内部控制机制的重要组成部份。一个健全、完善的内部稽核令企业在日益激烈的竞争中减少风险、提高效益,促进其健康发展。
[期刊] 保险研究
[作者]
来建
在信息技术革命的驱动下 ,以互联网为基础 ,以电子商务为代表的新经济迅速兴起 ,我国保险领域也加快了电子化建设的进程。目前电子计算机综合处理业务、财务等系统在保险领域的普遍应用 ,各种业务数据的高度集中及处理的高度自动化 ,使保险业务的处理方式、内控机制等方面发生了深刻变化 ,这标志着传统的以人为中心的保险业务处理系统已经逐步演变为以计算机网络为中心的保险业务处理系统 ,内部控制机制也从传统的以人的相互制约为特点的制度控制发展为程序控制与制度控制相结合。这种因保险业广泛应用计算机处理业务而带来的深刻变化 ,在给我们带来便利、快速、准确服务 ,为保险公司提供了无限的生机与活力的同时 ,也给我们的...
[期刊] 南方金融
[作者]
韦荣真 李泽瑜
为增强稽核人员的风险意识,加强对稽核风险的防范和稽核人员的自我保护,最大限度地降低稽核风险。笔者试谈防范农信社稽核风险的一些看法。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
林灵珑 温雄华
根据美国Verizon公司针对全球资安事件调查,2013年度因为外部企业伙伴造成的各种资料外泄事件为2012年的两倍。一、业务委外之分类与个人资料风险随着全球化与专业分工趋势,台湾企业也越来越能接受将非核心业务交由可信任之伙伴处理。然而如何确认服务质量,以达成策略结盟之综效,需要有方法可以证明其在商誉、名声、策略方面,皆具有比其他同业更为出色的优势。业务委外及委外伙伴一般可分为以下三类:1.公司内部业务委外:个人资
[期刊] 农村金融研究
[作者]
许世瑛 史志勇
在银行业务电脑化给银行传统的手工操作方式带来深刻变革与机遇的同时,也带来了新的风险和问题。本文拟就此从三个方面进行研究。一、银行业务电脑化给银行经营带来的变化与风险并存(一)电脑化给银行业务带来的变化电脑以其运算速度快、存贮能力强、标准化及具有逻辑判...
[期刊] 中国劳动
[作者]
陈丽 许建军 许胜
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张正雄
企业营运不可避免的必须和交易对方订定合约,以维护营运正常化。合约的种类和形式涵盖广泛,例如:销售、服务、租赁、采购、代工、维修、控股、保密、授权等。为履行合约精神和降低可能面对的主要风险,良好的合约管理实务运作和特定的法律遵循,就须加以特别关注,以免因产生风险带来企业财务上建议或声誉上的损害。本个案以新竹科学园区某公司的实际案例为研究对象,从内部稽核人员在执行合约管理稽核工作时,制订风险登记表、执行稽核工作之后提出执行摘要报告、法务单位也因内部稽核报告的,寻求董事
[期刊] 中国内部审计
[作者]
蒋永宠
公元前354年,战国时期名医扁鹊晋见魏惠王,魏惠王询问:"听说你有二位兄长,也是医生,你觉得你们兄弟三人哪位医术比较高明?"扃鹊回复:"大哥医术最高,二哥次之,扃鹊最末。"魏惠王询问:"为什么我听闻是你的医术最高,二哥次之,大哥最末?"扁鹊回复说:"这是一般世人不知道医理(预防四两轻、医治千金重),大哥于病灶产生
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