标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词
登 录
当前IP:忘记密码?
年份
2023(1736)
2022(1503)
2021(1447)
2020(1269)
2019(2937)
2018(2917)
2017(6199)
2016(3190)
2015(3761)
2014(3924)
2013(4017)
2012(3840)
2011(3625)
2010(3739)
2009(3682)
2008(3937)
2007(3885)
2006(3675)
2005(3621)
2004(3547)
作者
(9903)
(7913)
(7785)
(7708)
(5201)
(3811)
(3760)
(3237)
(3052)
(2977)
(2864)
(2827)
(2770)
(2655)
(2616)
(2578)
(2518)
(2302)
(2255)
(2190)
(2111)
(2010)
(1937)
(1916)
(1898)
(1867)
(1751)
(1713)
(1702)
(1586)
学科
(16318)
银行(16173)
(14937)
(13030)
(11092)
经济(11083)
业务(9039)
(8792)
金融(8791)
(8755)
制度(8754)
银行制(7981)
管理(7712)
(6651)
(6081)
企业(6081)
方法(5037)
(4736)
体制(4464)
中国(4248)
数学(3918)
数学方法(3890)
(3279)
理论(3240)
(3014)
业经(2564)
教育(2312)
(2307)
贸易(2301)
(2248)
机构
大学(50869)
学院(47770)
中国(22368)
(20058)
经济(19466)
(18466)
银行(17657)
(16266)
研究(16080)
管理(15506)
(13656)
(11196)
理学(11176)
理学院(11044)
管理学(10920)
管理学院(10823)
(10392)
财经(10324)
金融(10275)
(9291)
(9132)
人民(9106)
中心(9031)
(8413)
国人(8134)
(8128)
中国人(8090)
科学(7957)
中国人民(7927)
财经大学(7837)
基金
项目(22110)
研究(17583)
科学(16867)
基金(16264)
(13303)
国家(13181)
社会(11204)
科学基金(10982)
社会科(10665)
社会科学(10661)
教育(8412)
基金项目(7844)
资助(7493)
(7367)
成果(7267)
编号(7043)
(6686)
自然(5999)
自然科(5848)
自然科学(5848)
自然科学基金(5754)
(5655)
(5424)
课题(5208)
教育部(5150)
重点(5033)
社科(4769)
国家社会(4756)
人文(4715)
项目编号(4708)
期刊
(25664)
金融(25664)
(24647)
经济(24647)
研究(22971)
中国(11820)
(11547)
学报(7445)
财经(7170)
管理(6111)
科学(6100)
教育(6051)
(6016)
(5915)
大学(5876)
学学(5401)
理论(4317)
实践(3976)
(3976)
国际(3945)
经济研究(3521)
农村(3505)
(3505)
问题(3354)
(3155)
(3058)
论坛(3058)
中国金融(2989)
农村金融(2947)
技术(2932)
共检索到95626条记录
发布时间倒序
  • 发布时间倒序
  • 相关度优先
文献计量分析
  • 结果分析(前20)
  • 结果分析(前50)
  • 结果分析(前100)
  • 结果分析(前200)
  • 结果分析(前500)
[期刊] 中国内部审计  [作者] 程振华  
本轮金融危机以后,人民银行在加强宏观调控、维护金融稳定、改进金融服务方面的职责十分艰巨,如何有效发挥内部审计在同级监督中的作用,为各级人民银行有效履职做好助手,是内部审计转型发展的一个重要课题。本文从内部审计同级监督的职能定位入手,探讨有效发挥人民银行内部审计同级监督职能的方式和难点,并提出改进建议。
[期刊] 审计与经济研究  [作者] 晏晓敏  
目前中央银行内审实施同级监督中存在着关系上不理顺 ,制度上不完善 ,在一定程度上制约了央行内审作用的发挥。本文通过分析目前央行内审实施同级监督存在的难点 ,就如何更好地发挥内审的再监督作用 ,提出对策和建议。
[期刊] 中国金融  [作者] 何家鸿  
较长时间以来,在人民银行内部审计"下查一级"和"同级监督"两种方式中,"下查一级"的监督方式发挥着重要的作用。随着外部监督力度的加大和金字塔形组织架构中上级行审计资源的有限性,加强"同级监督"显得愈发重要。在实际运行中,"同级监督"面临诸多困难和阻力。笔者立足央行基层行内审同级监督的实际和实践,剖析存在的困难和问题,力求探寻提高人民银行内审同级监督效能的有效策略。影响内审同级监督效能的因素
[期刊] 浙江金融  [作者] 师自国  胡杰  刘伟厚  
加强人民银行内部监督体系是提高管理水平、强化履职效果的重要保障,积极开展探索与实践具有重要的现实意义。本文借鉴系统论的观点,全面总结了人民银行内部监督工作体系及其成效,分析了在监督协作、独立监督、全程监督和同级监督方面存在的不足,并从优化监督机制、完善监督制度、突出监督重点、健全监督网络等方面探讨了优化路径,提出了针对性的对策与建议。
[期刊] 武汉金融  [作者] 牟松山  陶维斌  
本文以美国次贷危机为警示,立足于国内外内部控制和风险管理理论研究的最新成果,联系人民银行近年来的内部监督工作实际,提出了整合人民银行内部监督资源的全新思路。
[期刊] 金融发展研究  [作者] 门宁  
一、事后监督在人民银行内部控制体系中的定位——核算过程中的控制还是独立的内部控制监控如何看待事后监督在人民银行内部控制体系中的职能定位?总行在《关于改进和加强事后监督工作的意
[期刊] 中国金融  [作者] 师自国  章俏慧  姜起晓  
近年来,随着人民银行改革发展的推进以及党风廉政建设和反腐倡廉工作的深入开展,人民银行内部各个层面的监督工作也切实得到加强,并发挥出积极的影响。然而现行的内部监督工作中表现出来的组织协调不够明确、内部分工不够清晰、资源整合不够到
[期刊] 金融与经济  [作者] 人民银行南昌中心支行内审处课题组  
[期刊] 金融与经济  [作者] 刘配份  阮芳光  
[期刊] 金融理论与实践  [作者] 师自国  吴兴旺  
个体的有限理性、逐利动机、多重委托代理关系以及监督部门和主责部门之间的利益冲突,内在要求必须加强监督。由于人民银行业务部门和监督部门之间的信息不对称,监督部门基于成本收益的衡量,有赖于严格监督的动机,岗位(廉政)风险会在一定程度内被容忍。借用博弈论工具,分析了上述的微观机理,并从理论上论证了通过建立再监督机制,可以有效解决这一问题。最后提出了再监督充分发挥作用的条件,建议利用大数据思维,建立监督信息系统,破解监督工作的信息不对称。
[期刊] 金融与经济  [作者] 师自国  周开禹  
近年来,人民银行随着各类业务的发展变化,不断完善和加强内部监督管理体系和方式,同时以加强制度执行力、促进监督责任落实为目标,突出再监督地位,强化再监督力度。然而再监督作为一种具有自身特点的监督方式,在具体工作中面临一系列固有的困难和问题,其中监督信息不对称是较为明显的一类。本文依托大数据思维,以解决再监督信息不对称为突破口,提出一个再监督大数据模型;然后结合人民银行岗位(廉政)风险防控再监督工作,以"风险监督管理系统"实践为例,阐明如何通过大数据思维提高再监督效率,并从实践中得出几点启示和建议。
文献操作() 导出元数据 文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
作者:
删除