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[期刊] 涉外税务
[作者]
王俊武 杨育辉
[期刊] 财务与会计
[作者]
刘琳
深圳市光明新区发展和财政局应用财务内控管理平台加强财务内控信息化管理。该平台整合三大系统,外接两大平台,集"指纹登陆、短信通知、前台报账、二维码定位、高拍仪扫描、交叉实时查询、指标控制、灵活报表、系统考勤、双向对接国库系统"创新功能于一体,同时兼具高效性、专业性、保密性和多功能性等特点,为行政事业单内控管理提供了一种新思路。
关键词:
行政事业单位 财务内控信息化 内控管理
[期刊] 特区经济
[作者]
魏炼红
近年来,在新公共管理运动的影响下,我国行政机关正处于深化改革和转变政府职能的进程中,其宗旨是提高公共服务的效率和效益。深圳经济特区作为改革开放的试验地,在行政机关改革过程中更起到了举足轻重的地位。本文通过对国内外内部控制发展历史的梳理、总结和对比,在经济特区的特殊发展背景下,试图更加全面、深入、系统地探索行政事业单位内部控制存在的问题,为完善深圳经济特区行政事业单位内部控制做出贡献。
关键词:
经济特区 行政事业单位 内部控制
[期刊] 财务与会计
[作者]
葛洪朋 韩珺 王云
2012年11月29日,财政部发布《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称《内控规范》),对预算管理在行政事业单位内部控制过程中的应用做出详细规定,明确提出要加强预算绩效管理,提高预算资金的使用效率和效果。本文拟对《内控规范》之预算绩效管理在高校内部控制中的应用进行探讨。一、高校预算绩效管理思路高校的预算绩效管理是指在实施战略管理的前提下,采用绩效预算的方式对高校的预算资金进行科学合理分配,优
[期刊] 财务与会计
[作者]
江苏省行政事业单位内部控制研究课题组
规范和加强行政事业单位内部控制,已成为提高单位管理水平和风险防范能力、推进廉政建设、维护社会公众利益的重要手段。为了更好地推进《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称《规范》)在江苏省的实施,江苏省行政事业单位内部控制研究课题组(下称课题组)对南京、盐城、泰州三市进行了问卷调查,具体分析了江苏省行政事业单位内部控制的现状,同时对推进行政事业单位内部控制建设提出了政策建议。一、江苏省行政事业单位内部控制现状分析
[期刊] 会计之友
[作者]
蔡晓慧
《行政事业单位内部控制规范(试行)》的出台要求各级行政事业单位建立健全内控制度,并将其有效实施。在此背景下,以T市H区房管局为例,基于单位内部控制现状的调研及需求的分析,展开基层行政事业单位内部控制体系构建的研究。为该单位设计了以组织框架、业务框架及监督框架为主体的完整内部控制框架体系,为日后细化完善单位内部控制建设奠定基础,以期为基层行政事业单位内控体系建设提供理论及实践参考。
关键词:
基层行政事业单位 内部控制 内部控制体系
[期刊] 经济师
[作者]
赵娟
行政事业单位不断加强行政事业性国有资产管理工作,不断规范资产配置、使用、处置等各环节管理,有效保障了单位履职和社会事业发展需要。不断使资产管理各环节流程清晰、管理规范。但是在实际工作中仍存在一些不容忽视的问题,文章阐述了资产管理中存在的问题,产生的原因及具体的解决措施。
关键词:
国有资产管理 问题 原因 对策
[期刊] 财务与会计
[作者]
万依云
从2019年开始,行政事业单位内部控制报告编报由单机版改为网络版,编报过程更加复杂。本文以提高编报效率和质量为目的,对行政事业单位内部控制报告网上编报操作过程中遇到的系统软件操作问题和内控编报数据勾稽问题进行分析并提供解决方法,明确了在梳理内部控制建设与业务流程关系的基础上高效完成报告网上报送的操作步骤。
[期刊] 财务与会计
[作者]
我和我的两个生日邢绪生,山西省财政厅会计处处长,1986年5月入党。中国共产党党员都有两个生日,一个是父母给予生命的出生之日——自然生日;一个是加入党组织的入党纪念日——政治生日。我也是有两个生日的人。在经历了最初的懵懂临世、年少轻狂、抱负远大、变革迷茫到追本溯源,"中国共产党人的初心和使命是什么?"这一问题像平地惊雷般将我"惊醒"。习近平总书记提出的"四个能否"旗帜鲜明地指出了共产党员应有的精神追求,
[期刊] 会计之友
[作者]
梁步腾
内部控制制度是现代管理制度的重要组成部分,构建行政事业单位内部控制规范,其根本目的是为了推动行政事业单位提高内部管理水平和风险防范能力,保证各项资产的安全完整和财务信息真实准确,促进公共服务的质量提高和社会公众利益的维护,为单位开展经济活动奠定坚实的基础。构建行政事业单位内部控制规范应全面分析当前内部控制存在的问题,认真把握好三个重要原则,在此基础上重点关注五个方面的主要内容。
关键词:
行政事业单位 内部控制 规范
[期刊] 中国内部审计
[作者]
白雪迪 张庆龙
本文从理论与实践层面论述了行政事业单位内部控制建设的必要性、主体、客体等问题。认为从主体上来分析,内部控制建设应该增加审计署与中纪委等部门的参与,以增强其权威性。从客体上来分析,当前限定于经济活动范围是符合我国国情的。针对行政事业单位内部控制规范的实施问题,从宣传贯彻、组织实施、监督保障三个方面提出了建议。
关键词:
行政事业单位 内部控制
[期刊] 财务与会计
[作者]
王娟 郑松岩 徐坚
(一)衔接资产管理与预算管理资产购置预算是资产形成的主要来源,是控制资产增量进而盘活存量的主要手段。单位在编制预算时,要根据资产存量情况和单位的需求来决定新增资产的购置情况。单位还应逐步健全新增资产配置预算编制审核机制,资产预算执行的制约监督机制,形成资产管理与预算管理的有序衔接,以提高资产的使用效率。
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