- 年份
- 2024(81)
- 2023(125)
- 2022(100)
- 2021(97)
- 2020(63)
- 2019(149)
- 2018(115)
- 2017(212)
- 2016(113)
- 2015(132)
- 2014(135)
- 2013(127)
- 2012(126)
- 2011(92)
- 2010(180)
- 2009(131)
- 2008(71)
- 2007(67)
- 2006(66)
- 2005(56)
- 学科
- 审计(457)
- 济(386)
- 经济(386)
- 管理(380)
- 出(344)
- 贸(307)
- 贸易(306)
- 易(301)
- 业(296)
- 出口(272)
- 出口贸易(272)
- 口(272)
- 中国(259)
- 企(233)
- 企业(233)
- 各类(221)
- 财(192)
- 方法(158)
- 地方(139)
- 数学(126)
- 数学方法(126)
- 制(116)
- 财政(116)
- 农(108)
- 政(107)
- 业经(99)
- 技术(99)
- 人事(83)
- 人事管理(83)
- 工作(81)
- 机构
- 大学(1344)
- 学院(1289)
- 济(659)
- 经济(644)
- 管理(525)
- 理学(464)
- 理学院(460)
- 管理学(456)
- 管理学院(453)
- 研究(431)
- 财(389)
- 中国(371)
- 江(313)
- 京(309)
- 审计(296)
- 财经(277)
- 经济学(270)
- 经(264)
- 省(263)
- 经济学院(253)
- 局(232)
- 财经大学(222)
- 所(210)
- 中心(201)
- 科学(192)
- 会计(182)
- 商学(180)
- 州(180)
- 商学院(178)
- 院(175)
共检索到2824条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国内部审计
[作者]
黑龙江省牡丹江市内部审计协会按照"创新、务实、重质"的工作思路,突出工作重点,认真履行职责,推进内部审计工作提层次、上水平。一是加强业务指导,促进规范管理。进一步强化服务意识,做好对县级内审协会和各会员单位的指导工作。组织人员到各内审机构进行调研,了解辖区内审机构和人员情况,建立机构和人员档案,了解各内审机构工作开展情况,
[期刊] 中国审计
[作者]
姜大明
刚刚过去的一年,是进入新世纪以来山东省经济社会发展最为困难的一年。面对国际金融危机的严重冲击以及各种困难和挑战,在党中央、国务院和省委、省政府的正确领导下,全省上下深入贯彻落实科学发展观,认真落实胡锦涛总书记对山东工作的指示精神,牢牢把握积极作为、科学务实的工作
[期刊] 中国内部审计
[作者]
郭俊岭 牛志峰
近年来,河南省许昌县审计局高度重视内部审计工作发展,从四个方面不断加强对内部审计工作的指导、监督、检查,健全内部审计工作机制,提升内部审计工作水平,促进内部审计工作职能和作用的发挥。一是加强业务指导,提高内部审计工作质量。该局选派业务骨干采取"送教上门"的方式,到内部审计单位进行业务指导或专题授课,讲解相关法规和业务知识,提高内部审计人员操作技能,增强分析问题能力。二是强化业务培训,提高内部审计人员素质。该局在实施审计项目时,根据工作需要,吸收有关内部审计
[期刊] 中国审计
[作者]
王振升
近年来,山东省淄博市经济责任审计不断创新工作机制和工作方式,着力发挥纠错防弊、审计"免疫系统"功能、参谋智囊、警诫规范的"四项职能"作用,全力提升审计效能,不断开创经济责任审计工作的新局面
[期刊] 中国审计
[作者]
王正福
审计工作应遵循“两服务一加强”的工作思路,即为省委、省政府的工作中心服务,为各级地方经济发展服务,加强重点项目、重点资金、重大问题的审计查处力度。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张平
商业银行内部审计,作为商业银行内部具有审计监督权的“类监管”部门,要落实习近平总书记关于金融监管要“长牙带刺”、有棱有角的重要讲话精神,就应当掌握当前商业银行存在的问题是什么、为什么产生、问题的危害性以及如何解决。本文从揭示商业银行问题风险隐患、分析问题产生原因、阐明问题危害、推动标本兼治四个维度进行了探讨。
关键词:
商业银行 内部审计 风险
[期刊] 中国内部审计
[作者]
目前江苏省13个省辖市都成立了内部审计协会,108个县(市、区)中有64个成立了内部审计协会。各级内审协会会员单位数达到152个,内部审计机构数达到3970个,内部审计人员数达到11715人,全省已有2477人通过CIA资格考试。——省审计厅高度重视,为协会工作提供有力指导
[期刊] 中国内部审计
[作者]
孔连芳
近年来,湖北省孝感市孝南区审计局将内部审计作为国家审计"免疫系统"和"国家治理"的重要补充力量,不断加大内部审计工作指导力度,着力提高内部审计人员素质和内部审计工作水平,有效地发挥内部审计在强化内部控制、规范财务管理、防范财务风险、提高资金使用效率等方面的职能作用,内部审计工作呈现"四新"特色。
[期刊] 中国审计
[作者]
蓝佛安
在辞旧迎新之际召开的全国审计工作会议,是一个承前启后、务实进取的会议。温家宝总理关于审计工作的重要指示和对审计工作的高度评价,是对全国审计工作者的极大鼓舞和有力鞭策,是做好新一年审计工作的指南和纲领。刘家义审计长对2010年审计工作的部署,为我们进一步做好新一年的工作指明了方向。结合广
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
孙敏
内部审计对于寿险公司的长期稳健经营具有非常重要的保障意义。在设立科学、合理的内部审计机构的基础上,内部审计工作应抓住人寿保险业务的特性,从内控有效性评价、合规性检查等方面入手,运用现代化的专业手段对各个关键风险控制点进行审计,以服务于公司整体的目标,实现传统审计向增值性审计的转变。
关键词:
内部审计 内控制度 合规性检查
[期刊] 中国内部审计
[作者]
任惠娟
8月16日,浙江省海宁市政府出台了《海宁市内部审计工作规定》(海宁市人民政府第41号令),从2013年9月1日起施行,这是海宁市进一步加强内部审计工作的一项重要举措。《规定》明确五项内容:一是明确应当设立内部审计机构的单位,并要求单位主要负责人或权力机构支持内部审计工作,保障内部审计机构和内部审计人员依法履行职责;并要求保障内部审计机构履行职责所必需的经费。二是明确
[期刊] 中国审计
[作者]
余远华
农业是国民经济的基础。逐步改变农业基础薄弱,农村发展滞后的局面,扭转城乡差距扩大趋势,形成城乡经济社会发展一体化新格局是一项事关我国发展全局的重大战略任务。在"三农"审计中,笔者建议要重点抓好以下几项工作: 1.努力做好耕地保护、节约用地、土地整理复垦开发专项审计。严肃查处未经评估和审批改变土地利用总体规划,将耕地转为建设用
[期刊] 审计研究
[作者]
2 0 0 0年 1月 1 9日— 2 2日 ,审计署在北京召开了全国审计工作会议。这次会议认真贯彻党的十五大、十五届四中全会和中央经济工作会议精神 ,总结了 1 999年的工作 ,部署了 2 0 0 0年的审计工作任务。会议开始前 ,朱基总理听取了审计署的工作汇报 ,对去年审计工作给予了充分的肯定 ,并作了重要指示 ,对今年和今后一个时期的审计工作提出了更加明确的要求。国务委员王忠禹到会传达了总理的重要指示 ,同时作了重要讲话。李金华审计长就 1 999年的工作和今年的任务作了题为《突出重点 ,加大力度 ,依法有效履行审计监督职责》的报告。本刊将其摘要刊登出来 ,供大家参考。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
近日,浙江省审计厅出台印发了《关于加强内部审计工作的意见》(以下简称《意见》),这是继2009年出台《浙江省内部审计工作规定》(省人民政府令)后,浙江省在推动内部审计工作,促进各类经济组织完善自我监督规范能力,发挥内部审计服务经济社会科学发展的又一重要举措。针对浙江经济社会的发展实际,《意见》对加强内部审计工作提出了六大主要措施。一是加强对内部审计的业务指导。要求抓重点、把重心、控源头,引导内部审计加大对重要资金、重大项目及重要下属单位的审计监督,加大对权力运行的监督、加大对审计成果的管理运用、加大对核心业务的关
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
删除