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[期刊] 中国内部审计  [作者] 蒋永宠  
公元前354年,战国时期名医扁鹊晋见魏惠王,魏惠王询问:"听说你有二位兄长,也是医生,你觉得你们兄弟三人哪位医术比较高明?"扃鹊回复:"大哥医术最高,二哥次之,扃鹊最末。"魏惠王询问:"为什么我听闻是你的医术最高,二哥次之,大哥最末?"扁鹊回复说:"这是一般世人不知道医理(预防四两轻、医治千金重),大哥于病灶产生
[期刊] 农村金融研究  [作者] 尤伟成  
信贷资产风险管理稽核谈尤伟成信贷业务是农业银行的主体业务,信贷资产质量的好坏直接关系到农业银行经济效益的高低。审计部门作为农行的重要监督部门,定期不定期地对信贷业务进行风险管理稽核,对于确保信贷资产质量,提高经济效益具有重要作用。笔者认为,对信贷资产...
[期刊] 中国内部审计  [作者] 张正雄  
企业营运不可避免的必须和交易对方订定合约,以维护营运正常化。合约的种类和形式涵盖广泛,例如:销售、服务、租赁、采购、代工、维修、控股、保密、授权等。为履行合约精神和降低可能面对的主要风险,良好的合约管理实务运作和特定的法律遵循,就须加以特别关注,以免因产生风险带来企业财务上建议或声誉上的损害。本个案以新竹科学园区某公司的实际案例为研究对象,从内部稽核人员在执行合约管理稽核工作时,制订风险登记表、执行稽核工作之后提出执行摘要报告、法务单位也因内部稽核报告的,寻求董事
[期刊] 上海金融  [作者] 潘自立  
由于商业化经营的客观需要 ,稽核监督已日益成为我国银行加强内部控制 ,防范和化解经营风险的重要手段 ,但随着对稽核重视程度的不断提高 ,稽核地位的确立 ,稽核范围的加大 ,稽核领域的拓展 ,也带来了一定的稽核风险 ,如何加强对稽核风险的管理 ,提高稽核质量 ,是当前银行稽核工作所亟待研究和解决的新课题
[期刊] 浙江金融  [作者] 陈  
谈谈任期稽核陈中国银行总行为了健全监督制约机制,加强对干部的业绩考核,制定了《中国银行领导干部离任稽核暂行办法》。《暂行办法》规定了离任稽核的对象和内容,指出离任稽核报告是对领导干部在任期间业务工作的综合评价,是考核干部的重要依据之一。这说明,随着...
[期刊] 中国卫生经济  [作者] 周小玲  
提高对会计稽核的认识,理顺稽核工作与相关的关系,建立新的会计稽核机制,是新形势下医院财务工作正常运行的关键。 1.建立系统的稽核制度 稽核制度是进行会计监督的较好形式,它是一种自我约束机制,是使会计稽核工作科学化、规范化、标准化的一项十分重要的工作。首先要建立会计
[期刊] 中国内部审计  [作者] 汤宝莺  
一、前言企业的获利,并不单只是来自于企业经营的结果,它还是来自于公众消费及企业所处环境资源、社会文化、政治等因素互动的结果。一个能担负社会责任与遵守企业伦理的企业,必定能得到社会大众的支持,进而创造更多的利润。近年来,全球对"企业社会责任"议题的重视已成为新一波的企业经营课题,甚至被认为是企业新的竞争策略,俨然已成为企业迈向永续经营
[期刊] 南方金融  [作者] 韦荣真  李泽瑜  
为增强稽核人员的风险意识,加强对稽核风险的防范和稽核人员的自我保护,最大限度地降低稽核风险。笔者试谈防范农信社稽核风险的一些看法。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 周静幸  
一、前言近年来,公私部门各机构乃至机构内各单位、各种任务编组团队,最热门的专业话题就是"创意"(Creativity)及"创新"(innovation),毋庸置疑,两者应与机构之营运、财务、法律遵循及信息科技管理等息息相关,且与治理、风险管理、内部控制、绩效管理、质量管理等并行相依,至其与内部稽核有何关联?内部稽核处于瞬息万变的动态环境中,不仅是执行内部稽核工作之方法已经改变,执行稽核工作之受查单位
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郑明裕  
一、前言笔者自1991年担任证券业稽核工作迄今,历经内部稽核人员不被重视年代,有赖主管机关持续推动内部控制与内部稽核制度,台湾从1992年订定《公开发行公司建立内部控制与内部稽核制度实施要点》到2002年重新发布《公开发行公司建立内部控制制度处理准则》,累计修正十余次,诸如要求设置稽核单位、配置适任及适当人数之专任内部稽核人员、提升稽核单位隶属董事会、稽核主管列席董事会报告、董总签署
[期刊] 中国内部审计  [作者] 田苏  
从事审计稽核工作一年有余,作为金融机构的一名内部审计人员,深知职责之重、压力之大。金融机构内部审计部门独立开展审计风险识别、计量、预警、管控、评价等工作,参与各项业务全面的审计管控,提升了单位内部控制管理水平。我认为一名合格的内部审计人员需要做到以下三点:学。荀子日:"学无止境"。首先,内部审计人员应从自身实际出发学习基本的审计理论与实务管理,时刻树立审计合规意识,审计过程中要学会如何逆查审计、顺查审计、抽样审计、实物审计、现场及
[期刊] 国际金融研究  [作者] 陈乐香  
内部稽核是社会经济发展至特定阶段的产物。在现代商业社会,大企业、集团、跨国公司等均视内部稽核为企业内部控制机制的重要组成部份。一个健全、完善的内部稽核令企业在日益激烈的竞争中减少风险、提高效益,促进其健康发展。
[期刊] 国际金融研究  [作者] 黄幼文  
对全面稽核的思考中国银行营业部黄幼文全面稽核,又称“全面详细稽核”。是根据稽核计划的安排,按稽核范围的要求,在一定时期内,对有关行、处、所的业务、帐务和财务进行全面的、系统的稽核。全面稽核由上级行稽核部门派出稽核人员或者在上级行领导下,从辖属行处抽调...
[期刊] 中国金融  [作者] 欧晖  方学梅  
随着内部控制三道防线的建立和全面风险管理理念的提出,商业银行内部稽核的职责职能发生了重大而深刻的变化。在以往主要承担的查错纠弊等合规检查职责逐步移交二道防线后,内部稽核需要通过转型探索如何履行新的职责,更好地服务于银行的发展
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