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[期刊] 审计与经济研究  [作者] 苟军年  
优化企业治理结构 ,协调好企业内部组织关系 ,充分发挥企业管理委员会和职工代表大会的民主管理和监督的作用 ,对国有企业来说是十分必要的。
[期刊] 南开经济研究  [作者] 殷计香  
所谓企业组织协调功能紊乱,是指在某种无序或不协调状态下,企业内部(尤其是企业上层领导之间)各个部分之间的协调功能相互抑制或冲突,多种关系没有理顺,从而使各种有用的力量相互抵消的现象。这种紊乱在本文不妨称之为“协调紊乱”,它可能瓦解企业内部组织结构,削...
[期刊] 华东经济管理  [作者] 欧阳萍  李荣  
作为市场经济的主体,企业内部诸多事务都离不开法律的框架,学法、懂法、守法是企业经营管理的基础。为了促进国有企业依法经营管理,防范法律风险,国务院国资委要求大型国有企业应该设立内部法律事务机构,配备具有执业资格的专门法律事务人员。根据企业内部法律事务工作的难度、重要程度以及对企业中心工作的参与程度,企业法律事务工作可分为几个层次,层层相连,构筑起坚固的法律风险防线。当前尤其要注重建立风险控制机制和内控审查流程。
[期刊] 企业经济  [作者] 韩文民  杨有权  宁宣熙  
市场竞争的加剧和技术的快速发展,使得多项目并行作业、多产品同时生产成为现今企业普遍存在的状况。但在多项目并行条件下,企业的生产组织方式和方法还存在着诸多问题,从而降低了企业生产组织水平、经济效益和竞争力,这已成为亟待解决的问题。本文分析了现今企业多项目管理组织协调中存在的主要问题,并基于关键链的思想将传统矩阵式结构的"职能、项目"二维结构推广成有"资源集配"的三维结构,为完善多项目的组织协调提供了新的思路。
[期刊] 企业经济  [作者] 陈涛  王勇  
放弃粗放式发展模式是科学发展观的根本要求之一。供应链管理(SCM)作为参与上游供应商和下游消费企业的管理并与之共享信息的先进IT技术,是使企业集约式利用资源并增强实力的新途径。规范企业内部控制制度,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素结合集约式科学发展观出发,探讨提高SCM运作效率和效果并构建良好内部控制,对企业来说,具有重大意义。
[期刊] 经济体制改革  [作者] 王虹  汪贤裕  
本文认为,当前我国企业内部管理机制存在几方面缺陷:一是管理组织模式不能适应市场经济的要求;二是管理组织适应市场变化的能力低下;三是企业内部各单位和个人的经济收益与风险分离。作者提出,应借鉴西方企业内部市场自理的基本思想,在我国企业内部建立市场管理机制:(1)将企业中的各部门作为企业内部市场机制运行的主体;(2)在企业内部实行商场交易;(3)在对企业内原有各部门职能进行分离和组合的基础上,建立企业内部市场管理基本模式。具体运作中需要更新管理思想、制订合理的内部市场运行机制、不混淆企业内部与外部市场。
[期刊] 财会月刊  [作者] 李雪梅  
本文在分析国有企业内部审计工作存在的主要问题的基础上,从五个方面论述了提高国有企业内部审计工作质量的措施。
[期刊] 山西财经大学学报  [作者] 张学昌  王宝柱  徐萍  
国有企业作为国民经济重要的支柱产业和组成部分,其党的建设工作不但事关企业的持续有效发展,也关乎社会和谐和队伍稳定。文章认为,在新的形势下如何开展党建及思想政治工作,是一个值得关注和研究的课题。
[期刊] 中国人力资源开发  [作者] 王明琴  
探索和研究基层党组织协调劳动关系的职能和实现途径,是创新基层党组织活动内容及方式,化解劳动关系矛盾和冲突的现实需要。本文全面分析了基层党组织协调非公有制企业内部劳动关系的依据和职能,并指出了实现途径。
[期刊] 财务与会计  [作者] 李连华  
内部控制系统中存在着广泛的控制与被控制、监督与被监督、牵制与被牵制关系。这一性质和特点极容易在工作中引起上下级之间、部门之间的矛盾和冲突,进而制约企业的内部控制效率。从理论上讲,冲突来源于不同部门、组织之间的目标、活动、声望、权力、受教育程度等方面的差异。在企业内部控制中,每个成员都以所在部门等为标志把自己归属于某一个小的团体之内,并认同自己和该小团体之间的利益共同性。因此,当发现其他部门、组织可能阻碍自己的
[期刊] 财会月刊  [作者] 张婷  段华友  杨兴柳  
以2012~2019年沪、深A股国有上市公司为样本,分析党组织嵌入公司治理对国有企业内部控制质量的影响及机理。研究发现:党组织参与治理能有效促进内部控制质量的提高,并且该促进作用在法制环境较差和媒体关注度较低的国有企业中更为显著。进一步研究发现:党组织参与治理对内部控制质量的影响因控制人层级不同而存在差异,相对于中央国企,党组织参与治理对地方国企内部控制质量具有显著的提升作用。此外,党组织参与治理对国有企业内部控制质量的提升作用是通过改善内部环境、强化内部监督的中介路径实现的。
[期刊] 会计之友  [作者] 李正  
我国国有企业内部控制是党委会、董事会、监事会、经理层、全体员工之间的权利、责任配置关系以及上述人员共同实施的政策和程序,这种"三会一层、全体员工"的内部控制模式必然涉及国家部委出台的内部控制系列规范与党的系列条例两套体系之间的有机融合问题。文章从组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、目标设定、识别风险、分析风险、应对风险、控制活动、信息与沟通、内部监督、克服董事长凌驾于内部控制体系之上等视角全面论述了国有企业党委(党组)参与企业内部控制建设的具体方式。
[期刊] 国际经济合作  [作者] 王东凯  
外商投资企业内部矛盾及其协调王东凯(青岛外商投资企业协会)外商投资企业的多国籍人员,构成了投资所有者、经营管理者、生产劳动者不同层次多维关系的主体。他们的行为不可避免地会受到各自国家(地区)社会、经济、心理环境的影响。分析这些多维关系在外商投资企业中...
[期刊] 外国经济与管理  [作者] 冯俭  
企业内部市场已经成为组织变革的主要形式之一,对企业管理理论及实践都具有重要的影响。本文首先指出企业内部市场是内部资源配置机制、协调内部经济活动的组织手段和内部顾客;然后根据内部市场主体之间的合作、竞争行为关系,将企业内部市场划分为简单型、合作主导型、竞争主导型和复合型四种结构类型;最后从市场失灵的角度分析和阐述了企业内部市场的协调范围。
[期刊] 审计研究  [作者] 李嘉明  邱治芳  敬希玲  
西方内部审计经历了三个不同的阶段 ,其发展历程对我国非国有企业内审具有借鉴作用。本文从非国有企业性质出发 ,简要分析和评价了内审机构的设置原则与模式 ,并对内部审计的不同职能产生动因进行了深入分析
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