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[期刊] 物流技术  [作者] 叶斌  朱凌飞  王毅君  尚伟  
为了降低企业内部移库成本,提高卷烟移库效率,应用数学建模和协作理论来求解某卷烟工业企业内部多库点运作问题,优化移库路径,引入表上作业方法求解移库协同问题,构建一套移库路径选择模型。最后从移库成本、移库效率等方面对模型的策略进行了实证研究,研究结果表明了模型的有效性。
[期刊] 物流技术  [作者] 杨军  罗卫  何哲  熊世进  陈永锋  
针对目前烟草工业企业供应链效率较低、运输成本较高、物流时效性差等不足,构建了一个基于混合型整数线性规划的烟草运输调度模型。在满足企业多个仓库生产能力、生产计划、库存容量的前提下,以供需匹配为原则,以成本最低为目标,建立理论模型并对模型进行优化求解,得到成本最优的发货计划及与之配套的运输调度计划。
[期刊] 财会通讯  [作者] 付桂彦  张喜军  
烟草行业是国家的重要税收来源,利用信息技术提高企业内部财务信息管理的水平已经成为烟草企业增加盈利的重要手段。本文以红塔集团为例,详细研究其信息化现状,总结企业内部信息管理存在的问题,并利用现代信息化手段的总体思路提出企业内部财务信息管理应将集团战略目标的实现过程与集团核心业务部门的需求相结合,才能有效发挥财务信息管理的作用,保障战略目标的顺利实现。
[期刊] 财会通讯  [作者] 陈雪芬  洪林  
一、烟草商业企业内部财务控制现状(一)内部财务控制目标不明确企业对内部控制的重要性认识不足,对内部控制存在误解,甚至概念不清、目标不明确,满足于传统的经营管理方式,认为只要能够规范化操作就行了,没有必要建立专门的财务内控制度。(二)内部财务控制主体不清晰存在内部财务控制仅是财务部门的事的误区,企业内部财务控制制度的制定、执行主要由财务部门承担。实际上,内部财务控制是整个管理体系内各组织结构共同参与的一
[期刊] 财务与会计  [作者] 夏登梅  
面对不断变化的市场环境,如何实施有效的成本管理是广大财务管理者需要探究的一个课题。传统的财务人员通常习惯于通过削减预算、减少投资、降低损耗等寻求短期成本的降低,甚至为降低产品短
[期刊] 财会通讯  [作者] 苏永彪  
企业的内部控制是决定生产经营成效的重要因素,是企业管理体系的重要组成部分。家电行业一直都是竞争最为激烈的战场之一,各企业在拼技术、拼产品的同时,也需要加强内部控制,提高自身竞争力。本文选取A外资家电企业作为研究对象,从内部环境、电子信息系统和内部审计与监管等方面提出优化的具体措施。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 陈兢  胡权  李军  杜健柳  
本文重点探讨烟草企业内部审计"免疫系统"功能发挥的途径,希望通过加强内部审计管理促进企业党风廉政建设。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 陈兢  胡权  李军  杜健柳  
本文重点探讨烟草企业内部审计"免疫系统"功能发挥的途径,希望通过加强内部审计管理促进企业党风廉政建设。
[期刊] 财经论丛  [作者] 顾建国  
本文运用因子分析法和模糊综合评价方法,对国内37家烟草工业企业2004-2006年期间的竞争力水平进行了评价。研究结果表明:我国烟草工业企业之间的竞争力水平存在显著差异,企业间"强者趋强、弱者更弱"的分化现象日益突出,优势企业的综合竞争力快速提升。为此,要继续提高我国烟草工业整体竞争力水平,必须深化企业间跨省区的联合重组,进一步提高烟草工业的企业规模和市场集中度。
[期刊] 财会通讯  [作者] 李元凤  
国家烟草专卖局于2006年颁布《关于调整中国烟草进出口(集团)公司成员企业管理体制的决定》,将原属烟草商业企业的部分进出口职能划归烟草工业企业管理。各烟草工业企业自2007年起,陆续独自开展进出口业务,主要包括卷烟出口、辅料进出口、设备及零配件进出口等。对于烟草工业企业来说,进出口业务是一项全
[期刊] 物流技术  [作者] 全莺歌  王丽  
1行业背景1.1烟草物流的发展历程纵观烟草行业物流发展的历史,无不体现着时代发展的印记、行业战略以及信息技术的发展。烟草行业的物流发展可追溯至1994年,当时称之为行业网建发展,即销售网络建设,网建会基本每年召开一次。国家烟草专卖局自2006年开始每年召开行业物流专题工作会议,扎实推进物流建设工作,并提出建设适应行业改革发展的现代物流体系;2007年提出优化内
[期刊] 财务与会计  [作者] 李忠伟  李广楠  
一、遵循科学的框架原则XBRL推进与内部控制改善一体化解决方案需要以科学的框架原则为指导,基于XBRL的技术特点和企业内部控制的严密性要求,力图充分发挥XBRL的技术优势。具体体现在:一是全面性原则。企业定义XBRL元素时应使其覆盖所有业务和事项,不要出现遗漏;内部控制应贯穿企业业务事项发生、处理、报告的全过程,不要出现内部控制空白点。
[期刊] 财会通讯  [作者] 孙明菊  
随着民营企业的不断发展,其对发展目标与模式都有了更高更新的要求,所以民营企业也纷纷开展了内部审计工作。但是,当前我国学术界对于内审的研究基本上都是以国有企业或者事业单位为研究对象的,很少关注民营企业。本文针对当前民营企业内审中存在的问题,对优化我国民营企业内部审计体系的路径进行分析,希望能够为广大民营企业改善内审体系提供一定的参考。
[期刊] 经济师  [作者] 孔一鸣  
随着越来越多的工业企业加入到细支烟市场的竞争中,如何在与日俱增的竞争中发展,快速提高竞争力,是烟草工业企业迫在眉睫要解决的问题。文章以N卷烟厂为例,首先阐述了成本控制的概念及原理,其次从外部环境分析了进行成本控制的必要性,接着从内部控制方面分析了当前成本控制存在的问题及原因,最后从实施保障角度提出可行性建议,指出N卷烟厂推进成本控制是提升企业竞争力的关键。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 王静  
本文在分析出版企业内部审计现状的基础上,指出优化出版企业内部审计的途径,旨在强调完善内部审计是出版企业发展壮大的必然要求。
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