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[期刊] 中国内部审计  [作者] 盛良  
8月1日,浙江省海宁市审计局副局长曹智慧带领市审计局、市发改局、市财政局职能科室负责人和12个镇街、3个开发区的财政所长一行到杭州市萧山区审计局学习交流镇街内部审计工作。萧山区审计局局长翟炳芳介绍了萧山内部审计的总体情况,并从建制度建机构、抓队伍建设、抓经费落实三个方面做了说明。萧山区审计局内审科汇报了内部审计指导镇街开展投资项目的主要做法,区审计局投资科汇报了萧山开展跟踪审计的主要做法和经验。靖江街道演示了项目投资管理软件的操作和应用,蜀山街道演示了拆迁安置管理软件的操作和应用。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 任惠娟  
8月16日,浙江省海宁市政府出台了《海宁市内部审计工作规定》(海宁市人民政府第41号令),从2013年9月1日起施行,这是海宁市进一步加强内部审计工作的一项重要举措。《规定》明确五项内容:一是明确应当设立内部审计机构的单位,并要求单位主要负责人或权力机构支持内部审计工作,保障内部审计机构和内部审计人员依法履行职责;并要求保障内部审计机构履行职责所必需的经费。二是明确
[期刊] 中国内部审计  [作者] 盛良  
浙江省杭州市萧山区审计局在今年开展的全区镇街敬老院内审同步审计调查审计中,审计组人员不仅使用调取敬老院财务资料看报表、翻账本的传统审计方式,而且到区级职能部门、到镇街敬老院现场,采取实地观察、专题座谈、问卷调查等多种审计方法,听取管理人员与入住老人的意见与需求,全面掌握与揭示敬老院资产、资金管理使用的绩效情况。这样,不仅得到被审计单位的理解和支持,还达到通过审计揭露资金使用效益方面存在问题、促进整改落实的目的。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 孔连芳  
近年来,湖北省孝感市孝南区审计局将内部审计作为国家审计"免疫系统"和"国家治理"的重要补充力量,不断加大内部审计工作指导力度,着力提高内部审计人员素质和内部审计工作水平,有效地发挥内部审计在强化内部控制、规范财务管理、防范财务风险、提高资金使用效率等方面的职能作用,内部审计工作呈现"四新"特色。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 汪玮  
2011年浙江省杭州市萧山区内部审计工作,在区委、区政府的关心重视和上级审计机关、内审协会的指导帮助下,区审计局与广大内审工作者共同努力,收获了连连喜报,硕硕成果。根据全区66家单位上报的内部审计情况报表统计,2011年共完成内审项目1449个,查出损失浪费12823万元,增加效益21375万元,审计建议被采纳2938条,为萧山经济社会健康可持续发展作出了贡献。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 宋永惠  雷楚柏  陈金辉  
针对当前审计工作人员少、任务重的情况,湖北省建始县审计局在县教育部门内部审计机构组建及工作开展中,积极帮助建立一支业务熟练、素质高的内部审计工作队伍,使之切实担负起行业、部门内部财政经济监督职能,着力强化内部控制管理,防范资金使用风险,取得了较好成效。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭俊岭  牛志峰  
近年来,河南省许昌县审计局高度重视内部审计工作发展,从四个方面不断加强对内部审计工作的指导、监督、检查,健全内部审计工作机制,提升内部审计工作水平,促进内部审计工作职能和作用的发挥。一是加强业务指导,提高内部审计工作质量。该局选派业务骨干采取"送教上门"的方式,到内部审计单位进行业务指导或专题授课,讲解相关法规和业务知识,提高内部审计人员操作技能,增强分析问题能力。二是强化业务培训,提高内部审计人员素质。该局在实施审计项目时,根据工作需要,吸收有关内部审计
[期刊] 经济师  [作者] 韩宪东  
近年来国家和各级地方政府越来越重视内部审计工作,山西省出台了《山西省人民政府办公厅关于进一步加强内部审计工作的意见》等一系列文件,不断强化内部审计监督工作,针对新形势下的内部审计工作提出了新的思路和要求,内部审计工作正在迎来一场新的变革。
[期刊] 中国审计  [作者] 汪金普  
近年来,在江苏省审计厅的大力支持和悉心指导下,宿迁市审计局紧密结合本地实际,全面部署区县联网审计系统,并在实践中强化应用,全市区县联网审计得到迅速拓展,实现了对财政资金的实时跟踪监督,较好地发挥了审计的"免疫系统"功能,并取得了初步成效。
[期刊] 审计研究  [作者] 王抒琴  
我国的审计工作在改革开放的大潮中经历了十一年的风雨历程,逐步发展壮大并走向成熟。对于《审计法》的颁布和实施,我们作为内部审计工作者,同样感到由衷的喜悦。因为它是《审计法》,而不是《政府审计法》。作为概括我国审计制度的总的原则、规范我国审计工作的最高等级的法律文件,它不应该仅仅是对政府审计工作的法律规范,而且应该对于指导部门、单位内部审计工作发挥应有的作用。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
在盛良的带领下,萧山区审计局内部审计指导工作从2008年至今,连续六年被浙江省审计厅评为优胜奖,被杭州市审计局评为特等奖。萧山内部审计经验还多次在国家、全省、全市内部审计会议上交流。一、以落实机构人员为根本,夯实内部审计组织基础机构能否得到加强,是关系到是否"有人干事"的根本问题,这个
[期刊] 中国审计  [作者] 冯玉成  崔志功  
寿光市位于山东半岛中部,渤海莱州湾南畔。在这座充满魅力的城市里,活跃着一支保护城市建设资金安全的卫士——寿光市审计局政府投资审计人。他们是城市建设资金的守护神,尽心尽力地维护着政府投资领域的经济秩序,使新兴的城市像古老的森林一样充满着生机与活力。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郑映灿  
浙江省丽水市莲都区审计局大胆探索内部审计工作,创新审计方式,积极开展辖区内各系统的交叉联合审计。2013年组织教育系统与卫生系统开展交叉联合审计,取得了显著成效,为今后更好地开展内部审计提供规范的标准模板。2014年针对农口系统专项资金较多、资金监管难度较大等情况,莲都区审计局在总结2013年工作经验的基础上,组织开展对区水利局、区林业局下属站所的交叉联合审计。由区教育局、区卫生局、区水利局及
[期刊] 审计研究  [作者]
(一)理论与实务相结合的盛会在我国的企业和部门中,实行内部审计制度已经十年了。十月中旬,正是金风送爽时节,审计署和中国内部审计学会共同举办了这次全国内部审计工作经验交流及学术研讨会,是为了总结和交流我国内部审计工作的主要经验,对内部审计工作先进单位和先进个人进行表彰,以及根据建立社会主义市场经济体制和企业转换经营机制的要求,从
[期刊] 会计之友  [作者] 王宝庆  宋海荣  
《论语》,博大精深的思想,穿越时空,闪耀着智慧的光芒。如何做好审计人,如何面对被审计人,如何做好审计事,如何与领导和谐沟通,《论语》给了我们许多有益的启示。审计人:眼睛看清楚,心中想明白,嘴巴说到点子上,行动做得恰到好处,审计工作则无往而不胜。
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