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[期刊] 经济师
[作者]
邓梅芳
习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话,为审计工作揭开新篇章。国有企业内审内控日益重要,设置完善的组织架构更是做好内审内控工作的基础保障。
关键词:
国有集团 内审内控 组织架构 改进方向
[期刊] 华东经济管理
[作者]
孙昌宝
文章通过对集团型公司在改制以后普遍存在的种种问题进行分析,提出强化该类企业财务管理应提高其信息化水平以及加强财务人力资源管理等各种对策与措施。
关键词:
集团公司 财务管理
[期刊] 财务与会计
[作者]
谢力
在现代企业制度下,控股公司的子公司是独立的法人实体,从理论上讲,母公司对子公司的管理和控制更多应该通过公司治理方式,而非直接介入子公司的日常经营管理活动。通过实务总结,笔者认为通过三条线,即公司治理线、运营管理线和审计监督线,可构建控股公司内部控制体系的框架。(一)公司治理线
[期刊] 中国劳动
[作者]
唐卓娅
某大型民营连锁超市(集团)公司,从1995年开始发展为跨省市的全国性连锁经营,目前拥有连锁店150家左右,员工近万人。形成了购物商场、综合超市等规模较大的卖场,企业综合实力名列中国连锁业百强。经过几十年的发展,该公司的综合实力持续提升,已经建立成为有一套核心竞争力的品牌企业。但在连锁超市业对外开放后,很多拥有先进理念的国际连锁机构入驻中国市场,企业的决策者敏锐地意识到,企业的发展存在着内忧外患。首先,公司快速发展需要优秀的经
[期刊] 技术经济
[作者]
周明庆
[期刊] 税务与经济
[作者]
迟连翔 齐晓安
税务系统内控机制是对"两权"运行中的廉政风险进行自我控制的一系列制度、方法、措施的总称。税务系统内控理论源自对党的反腐倡廉理论的落实、对税务部门实际工作经验的总结和内控理论在税务工作中的具体运用。税务系统内控机制建设和完善是一个系统工程,应当从明确目标、完善领导体制、加强制度建设、优化工作流程等方面入手,进而规范税务人员的行政行为、实施风险管理、强化信息沟通、注重文化建设、实行政务公开、加强与外部控制的有效衔接,等等。
关键词:
税务系统 内控机制 反腐倡廉
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
金宏彬
本文通过结合DB工程承包模式的组织架构与项目管理公司的工作职能分析,并且针对不同建设市场主体的特征得出适合我国项目管理公司的发展模式,并且为中小型设计单位和监理公司转型提供了方向。
关键词:
DB模式 组织架构 项目管理公司
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
赤旭 魏青山 王社教
2003年国资委成立,我国国有企业进入深层次改革阶段。深层产权问题开始被广泛讨论,一些发达地区开始尝试全新的国企改革模式。英、法、意等发达国家国有控股公司的运营方式,对我国国有企业的改革具有借鉴意义,并提出用信托制度架构我国政府与国有控股公司之间关系的构想。
关键词:
信托 国有控股公司 政府
[期刊] 中国工业经济
[作者]
国家授权投资的机构实施研究课题组
以国有大型集团公司为生长点构建国家授权投资的机构,是明确国有资产的出资人代表,实现国有企业改革的突破口。使具备条件的国有大型集团公司成为国家授权投资的机构对于深化经济体制改革、推动国民经济发展、促进产业结构调整是十分必要的,且具有可行性。构建国家授权投资的机构需要明确授权主体、授权客体、授权的基本内容、授权后双方的职责,并由国务院对其经营活动进行监管、考核。国有大型集团公司成为国家授权投资的机构后,国家应对现有的投资、融资、外经外贸、资产收益政策和人事管理制度等进行相应的调整。国有大型集团公司被授权后具有了企业法人和股东代理的双重身份,因而要求对其内部组织结构进行调整和完善,建立有效的内部约束...
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
崔洪俊 杜文
随着我国市场经济体制的逐步完善和现代企业制度的建立,全面加强企业管理,强化企业内部控制制度建设,向管理要效益,已成为企业迫在眉睫的重要任务。只有建立一套行之有效、科学合理、切实可行的内部控制制度,规范企业经营管理行为,才能使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
[期刊] 经济师
[作者]
安婧 孙力光 张帆 董洪艳
高校基建项目全过程内控管理成功与否,直接影响建设项目最终目标的实现。文章从甲方视角,分析当前基建项目全过程内控管理中存在的问题,提出要从制度建设、队伍建设、管理机制、信息化建立等方面着手,加强项目全过程内控管理,助力建设目标的实现。
关键词:
高校 内控管理 基建项目 全过程
[期刊] 企业管理
[作者]
王玉锁
数字时代的到来,让我们找到了灵活柔性的网络生态组织,其特点是能够使组织围绕着以客户价值为中心,打造"自驱+赋能"的新型企业内部生产关系。这里面的观念就是数字机制,即通过智慧网络技术,包括大数据的处理、区块链、人工智能等
关键词:
组织架构 数字时代
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张育 刘丹丹 高垚
大数据时代,如何在新的技术环境下实现内部审计的技术革新,是高校内部审计工作者都在不断思考和探索的一个课题。本文通过对高校内部审计数智化转型要求和目标进行阐述,分析了数智化转型给高校内部审计带来的经验传承、模式优化、时效提升、方法革新的价值,初步构建了高校内审数智化平台的落地框架及其核心内容,最后对长效推进高校内部审计的内涵式发展给出相关建议。
关键词:
内部审计 数智化转型 数据规则
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