- 年份
- 2024(3917)
- 2023(5603)
- 2022(5066)
- 2021(4615)
- 2020(4285)
- 2019(10157)
- 2018(10152)
- 2017(19755)
- 2016(11225)
- 2015(13047)
- 2014(13445)
- 2013(13575)
- 2012(12989)
- 2011(11431)
- 2010(12005)
- 2009(11431)
- 2008(11417)
- 2007(10476)
- 2006(8858)
- 2005(8048)
- 学科
- 济(46379)
- 经济(46341)
- 业(31201)
- 管理(31083)
- 方法(25169)
- 企(25111)
- 企业(25111)
- 数学(21958)
- 数学方法(21800)
- 财(14947)
- 农(12701)
- 中国(12237)
- 审计(12195)
- 务(10221)
- 财务(10204)
- 财务管理(10129)
- 学(9965)
- 制(9960)
- 企业财务(9622)
- 贸(9488)
- 贸易(9477)
- 易(9191)
- 地方(9039)
- 业经(8645)
- 银(8584)
- 银行(8560)
- 农业(8269)
- 行(8015)
- 融(7588)
- 金融(7586)
- 机构
- 大学(163938)
- 学院(163271)
- 济(66364)
- 经济(64825)
- 管理(61387)
- 研究(53903)
- 理学(52519)
- 理学院(51930)
- 管理学(51076)
- 管理学院(50776)
- 中国(42987)
- 京(35998)
- 科学(33925)
- 财(32618)
- 农(31390)
- 所(29343)
- 研究所(26156)
- 中心(26091)
- 江(26014)
- 财经(25911)
- 业大(25822)
- 农业(25071)
- 经(23370)
- 北京(22172)
- 范(20466)
- 经济学(20448)
- 州(20393)
- 师范(20243)
- 财经大学(19115)
- 经济学院(18772)
- 基金
- 项目(104253)
- 科学(79972)
- 研究(75245)
- 基金(73780)
- 家(64363)
- 国家(63800)
- 科学基金(53327)
- 社会(45687)
- 社会科(43243)
- 社会科学(43223)
- 省(41675)
- 基金项目(39599)
- 教育(35356)
- 自然(34926)
- 划(34921)
- 自然科(34006)
- 自然科学(33994)
- 自然科学基金(33392)
- 编号(31906)
- 资助(31155)
- 成果(26678)
- 重点(23947)
- 部(23902)
- 发(22337)
- 课题(21918)
- 创(21150)
- 科研(20946)
- 教育部(20079)
- 性(19925)
- 创新(19825)
共检索到244987条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
武青竹
十八大以来,水利改革不断深入,水利投资逐年加大,做为行业内部管理体系的一个重要环节,水利行业的内部审计工作的空间和责任也随之加大。从现实情况来看,我国水利行业内部审计工作还存在许多缺陷和不足,需要我们在不断实践和积累的基础上,进一步研究探讨、总结经验,创新理论。本文结合水利行业内部审计的现状,从其本质特征出发,论述了水利行业内部审计工作的现状与不足,从机构和人员的设置、制度建设、工作方式、审计领域等诸多方面进一步分析探讨,指出了今后水利行业内部审计的改革重心和发展方向。
关键词:
水利行业 内部审计 现状分析 发展方向
[期刊] 会计之友
[作者]
杜巨玲
我国民营企业发展迅速,目前已成为国民经济的重要组成部分。建立和完善内部审计制度,对民营企业的健康发展具有重要意义。文章通过对浙江省180家民营企业现状的调查分析,揭示了民营企业内部审计存在的主要问题,得出制约民营内部审计发展的主要因素。在此基础上,提出了完善措施。
关键词:
民营企业 内部审计 现状
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张松 唐艳双 李怀宇
本文通过审计实例介绍运用Go语言开发爬虫程序,批量获取某省金融企业监管处罚数据,对被审计单位及所在地域金融企业进行全方位、立体画像,实现网络公开数据与行内数据的相互补充印证,准确锁定审计目标,提升现场审计效率。
关键词:
内部审计 Go语言 数据分析 爬虫程序
[期刊] 当代财经
[作者]
马德林 田志刚 杨英
基于对实施《内部会计规范》效果的了解,本文主要根据最新内部控制理论设计问卷,通过调查分析样本所反映状况,对我国企业当前的内部控制现状进行分析、讨论,并在此基础上提出了完善我国内部控制体系的建议。
关键词:
内部控制 整体框架 问卷调查 现状
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张建双
企业管理实践证明,企业的一切管理工作都是从建立健全内部控制开始的,内部控制的质量直接影响企业经营活动的进行和企业价值的提升。建立和完善现代企业会计内部控制制度,切实加强企业内部控制,逐步完善法人治理结构,是提升企业管理能力与可持续发展能力的一个重要方面。
关键词:
现代企业 内部控制 企业管理
[期刊] 林业经济
[作者]
张爱美
林业企业作为资源型企业,在国民经济发展中起着举足轻重的作用,建立健全的林业企业内部控制制度,提高内部控制的效率和效果,对于实现企业的健康发展和有效运行起着关键作用。文章通过对林业企业内部控制的现状和原因的分析,提出了加强林业企业内部控制的一些措施。
关键词:
林业企业 内部控制 现状 对策
[期刊] 改革
[作者]
汤亚莉 费爱华 宋菲 王蓥
本文以重庆市企业为例 ,通过调查统计资料分析 ,比较系统地研究了企业内部审计的现状和存在的问题 ,提出相应的政策建议
关键词:
企业 审计 内部审计
[期刊] 审计研究
[作者]
王耕初
如何加强股份制企业内部审计监督,促使企业走上自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的良性循环轨道,不仅引起了审计、经济理论界人士、投资者、管理者的关注和研究;而且引起了大多数股份制企业领导的重视。他们从加强内部审计监督和内部控制入手,对公司的股份化运作、经营机制、经营业绩、市场行为以及它与投资者、管理者的关联状况开始进行研究,探索完善股份制企业管理、运作和监督的途径。本文现从深圳经济特区股份制企业内部审计的现状,存在问题及对策,进行初步探索。
[期刊] 中国审计
[作者]
李秀凤
随着世界环境的日趋恶化,严重威胁着人类的生存和发展,人们重视环保的呼声越来越高。由于环境污染主要是由于企业排污造成的,所以企业必须承担起环境管理的社会责任。而在企业内部开展环境保护审计可以预防和减少企业的环境风险,并最终实现减少污染,保护环境的目的。
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
吴寿元
注册会计师内部控制审计是一项新兴的审计实务,无论是国外还是国内,针对企业内部控制审计的理论研究还比较少,且比较零散,滞后于审计实务发展的需要。因此,开展注册会计师对企业内部控制审计的理论研究,解决实务中存在的问题,进一步完善我国的内部控制审计准则和应用指南,具有现实和长远的意义。本文通过分析2011—2012年度内控审计报告以及调查问卷和访谈,对这些问题进行了归纳、总结和分析,并提出了相应的解决对策和建议。
关键词:
企业内部控制审计 现状 建议
[期刊] 中国内部审计
[作者]
丁月东
随着现代企业制度的建立和完善,内部审计在公司治理和内部控制中发挥着越来越重要的作用。作为内部审计的主体——内部审计人员,其能力直接关系到内部审计质量。本文总结归纳了我国企业内部审计人员能力存在的问题,并针对现状提出相应的建议和对策。
关键词:
内部审计人员 能力现状 改进对策
[期刊] 中国内部审计
[作者]
郝铁钢
2003年底,银监会从中央银行分离,经过调整与实践,人民银行内部审计服务主体与内容发生了一些变化,内部审计工作取得了一定成效,在促进中央银行自我约束、防范金融风险和加强内部管理方面发挥了积极作用。但基层央行的内部审计部门由于独立性不强,客观性得不到保证,致使内部审计职能不能充分发挥,一定程度上造成了资源的浪费,影响了效能的提升。本文在对基层央行内部审计困扰问题进行调查的基础上,从强化内部审计部门职能,有效防范风险和提高效益的角度,对基层央行内部审计工作提出建议。
关键词:
基层央行 内部审计 困扰 分析
[期刊] 价格月刊
[作者]
周红缨
随着经济全球化和信息产业的发展,市场竞争日趋激烈,传统的内部审计面临巨大挑战。本文介绍了内部审计的概念和职能,对我国内部审计存在的问题及发展趋势进行了探讨。
关键词:
内部审计 职能 内部审计外包
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
删除