- 年份
- 2024(3988)
- 2023(5781)
- 2022(5202)
- 2021(4810)
- 2020(4395)
- 2019(10450)
- 2018(10322)
- 2017(20495)
- 2016(11328)
- 2015(13139)
- 2014(13502)
- 2013(13735)
- 2012(13080)
- 2011(11783)
- 2010(11997)
- 2009(11309)
- 2008(11587)
- 2007(10968)
- 2006(9404)
- 2005(8617)
- 学科
- 济(46435)
- 经济(46395)
- 管理(29140)
- 业(28323)
- 方法(24429)
- 企(22183)
- 企业(22183)
- 数学(22098)
- 数学方法(21930)
- 银(19282)
- 银行(19136)
- 行(17786)
- 制(17519)
- 农(12775)
- 财(12696)
- 融(12536)
- 金融(12534)
- 中国(12097)
- 度(11173)
- 制度(11168)
- 业务(9881)
- 学(9448)
- 贸(9447)
- 贸易(9442)
- 易(9171)
- 地方(9117)
- 业经(8824)
- 银行制(8618)
- 农业(8331)
- 体(7931)
- 机构
- 大学(165753)
- 学院(163880)
- 济(68458)
- 经济(66808)
- 管理(61657)
- 研究(56236)
- 理学(51618)
- 理学院(51048)
- 中国(50694)
- 管理学(50210)
- 管理学院(49910)
- 京(35476)
- 科学(34491)
- 农(33888)
- 财(33764)
- 所(29893)
- 中心(28273)
- 农业(27308)
- 研究所(27090)
- 江(26652)
- 财经(26419)
- 业大(26124)
- 经(23869)
- 银(22728)
- 北京(22513)
- 经济学(21803)
- 银行(21716)
- 州(21428)
- 行(20187)
- 范(20095)
- 基金
- 项目(103585)
- 科学(79305)
- 研究(74011)
- 基金(73866)
- 家(64771)
- 国家(64262)
- 科学基金(53414)
- 社会(45171)
- 社会科(42805)
- 社会科学(42787)
- 省(40328)
- 基金项目(39276)
- 自然(34820)
- 划(34592)
- 教育(34243)
- 自然科(33958)
- 自然科学(33940)
- 自然科学基金(33324)
- 资助(31339)
- 编号(30601)
- 成果(25439)
- 重点(23730)
- 部(23622)
- 发(22278)
- 课题(21035)
- 创(20938)
- 科研(20496)
- 计划(19811)
- 创新(19715)
- 教育部(19708)
共检索到255683条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
晏晓敏
目前中央银行内审实施同级监督中存在着关系上不理顺 ,制度上不完善 ,在一定程度上制约了央行内审作用的发挥。本文通过分析目前央行内审实施同级监督存在的难点 ,就如何更好地发挥内审的再监督作用 ,提出对策和建议。
关键词:
央行内审 同级监督 难点 对策
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘配份 阮芳光
[期刊] 金融与经济
[作者]
人民银行南昌中心支行内审处课题组
[期刊] 中国金融
[作者]
何家鸿
较长时间以来,在人民银行内部审计"下查一级"和"同级监督"两种方式中,"下查一级"的监督方式发挥着重要的作用。随着外部监督力度的加大和金字塔形组织架构中上级行审计资源的有限性,加强"同级监督"显得愈发重要。在实际运行中,"同级监督"面临诸多困难和阻力。笔者立足央行基层行内审同级监督的实际和实践,剖析存在的困难和问题,力求探寻提高人民银行内审同级监督效能的有效策略。影响内审同级监督效能的因素
[期刊] 财经科学
[作者]
黎仁华
中央银行内部审计的监管机制是中央银行实施内部控制和强化内部行为自律规范的约束机制,是一种再监督和再控制。应建立系统、垂直领导的内部审计组织机制,以保持内审机构运行的独立性;建立完善的法规约束机制,确立其在中央银行内部的权威性;建立完整的工作保障机制,保证中央银行内审的客观性。
关键词:
中央银行 内部审计 监督机制
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈达明 何建克
加强中央银行对金融业的稽核监督,是加大金融监管力度和保障金融宏观政策实施的主要手续之一。人民银行杭州市分行的经验是:紧紧围绕金融工作中心做好各项稽核工作,工作内容由过去合规性监督为重点向风险性监督为重点转移;稽核手段逐步探索采用电脑等现代化监管手段来分析、归类、推断各项报送稽核中的监控指标,为现场稽核提供预警信息;通过多形式、多途径的培训、学习和业务锻炼不断提高稽核干部的政治素质和业务素质,增强工作实战能力。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
程振华
本轮金融危机以后,人民银行在加强宏观调控、维护金融稳定、改进金融服务方面的职责十分艰巨,如何有效发挥内部审计在同级监督中的作用,为各级人民银行有效履职做好助手,是内部审计转型发展的一个重要课题。本文从内部审计同级监督的职能定位入手,探讨有效发挥人民银行内部审计同级监督职能的方式和难点,并提出改进建议。
关键词:
央行内部审计 同级监督 职能发挥
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
尹键钧
改革我国中央银行稽核监督的建议尹键钧(一)开发非现场监测系统,做到现场稽核与非现场稽核相结合我国现行稽核在方式上偏重于对金融机构的现场稽核,忽视非现场稽核,我国金融机构点多面广,若对每一金融机构进行全面的现场稽核,至少要五年才能轮一次,这样,使得稽核...
[期刊] 金融与经济
[作者]
郭汉强 陈小平 刘海平
[期刊] 浙江金融
[作者]
章芬
从人民银行监管网络到中央银行审慎监督,是经济金融体制改革深化的必然,它标志着中央银行的监管将走向新的里程。一、人民银行监管的现状(一)现行的人民银行监管体制1、金融行政管理和非现场监管及考核。在我国,人民银行是金融机构的审批管理机关,1993年后陆续...
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
删除