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[期刊] 会计研究
[作者]
武汉钢铁 (集团 )公司是国有特大型钢铁联合企业 ,2 0世纪 90年代以来 ,武钢提出“企业管理以财务管理为中心 ,财务管理以资金管理为中心” ,强化内部会计控制 ,努力提高会计信息的真实性和准确性 ,促进了企业改革目标和经营目标的实现。这份材料是在湖北省召开的武钢公司内部控制现场会的经验介绍材料 ,较为详尽地介绍了武钢公司构建内部会计控制体系 ,充分发挥财务管理作用的做法和经验。理论来源于实践 ,同时指导实践 ,我们希望广大会计理论工作者深入实际 ,结合我国会计改革与发展的实践 ,开展会计理论研究 ,为我国会计改革与发展的实践献言献策 ,努力开创我国会计理论研究的新局面
[期刊] 农业经济
[作者]
贾守华 金添
内部会计控制是企业经营管理的重要组成部分,完善内部会计控制对于防止企业内部会计舞弊行为的发生、保障企业资产的安全完整、改善企业经营管理水平都具有十分重要的意义。建立和完善内部会计控制是企业经营规律的要求,很多企业会计信息失真、管理混乱、经营失败,其主要原因之一就是没有建立一套完善的内部会计控制,并且忽视了内审的作用。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李永清
一、当前人民银行内部会计控制体系中人员管理方面的问题(一)现行管理体制缺乏对管理层的有效控制人民银行制定的内部会计控制制度不少,但在执行过程中监督制约的对象主要是一般工作人员,而对掌握一定管理权的领导层约束缺失,如大多数内控制度突出
[期刊] 审计研究
[作者]
谢志强
新疆石油管理局是一个以石油勘探、开发,石油化工为主的大型联合企业,有11万名职工,固定资产原值近105亿元。全局所属有生产、科研、销售、文教、卫生等50个内部独立核算单位,以克拉玛依为主分布在天山南北几个地区。1990年,生产原油680万吨,加工原油293万吨,工业总产值35.6亿元(90年不变价)。“七五”期间年固定资产投资和费用在20亿元左右。
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
陈君平
财务状况是反映医院经营情况的“寒暑表”,在市场经济条件下,如何发挥会计的职能作用,是摆在我们面前的一个新课题。笔者根据自身工作实际,在理论与实践的结合上进行探讨。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
戴敏敏 蒙雪凯 赖永喜
一、财政票据在社会主义市场经济中有着重要的源头控制作用(一)财政票据是单位财务管理和会计核算的重要凭证。1.财政票据是规范行政事业单位财务管理的重要保证。行政事业单位对缴费单位或个人依据规定的收费项目、标准如实开具财政票据,并按财务制度
[期刊] 中国远程教育
[作者]
严继昌
搞网络教育需要更新观念,使用公共服务体系也需要更新观念。网络教育本身是一种开放型教育,不应该再把网络教育办成像传统高等教育那样的自我封闭体系。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李学芳 李晓倩 曲春艳
内部审计发展到今天,已经不仅仅是查错防弊,更有提高公司治理的功能。因此,如何发挥内部审计在我国公司治理中的作用具有重要意义。本文从分析公司治理与内部审计的关系出发,指出了我国目前内部审计在公司治理方面存在的问题,进而对如何充分发挥内部审计在公司治理中的作用提出了一些建议。
关键词:
内部审计 公司治理 审计队伍
[期刊] 中国内部审计
[作者]
中国出口信用保险公司(以下简称公司)是我国唯一承办政策性出口信用保险业务的金融机构,在成立的十余年中,公司深入贯彻落实国家政策,在促进外贸结构调整、服务国家外交战略方面发挥了积极作用。近年来,公司内部审计工作顺应信息化发展趋势,大力推进审计
[期刊] 中国内部审计
[作者]
毕秀玲
1987年,联合国首次就可持续发展达成共识。党的十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。环境(Environmental)、社会(Social)和治理(Governance)即ESG是对于可持续发展的综合体现,其中环境考察组织在保护自然环境方面的表现,包括碳排放、废物管理、水管理、原材料采购和气候变化威胁等;社会研究组织与员工、客户和社区的关系处理,包括社会责任、劳工管理、数据隐私、健康、安全及福祉等;治理指商业道德、领导力、高管薪酬、审计、内部控制、知识产权保护和股东权利等。
关键词:
内部审计 ESG 审计计划 利益相关者
[期刊] 中国土地
[作者]
伯齐
应充分发挥土地的宏观调控作用伯齐社会主义市场经济必须要有一个健全的宏观调控体系。土地就是这个宏观调控体系中重要的一员。在经济运行中,应把土地的宏观调控放到应有的位置,自觉地运用它来促进我国经济健康发展。但是,在现实经济运行中,许多人往往只注意到计划、...
[期刊] 清华大学教育研究
[作者]
高政一 魏宗仁 彭福荫
充分发挥制图教学的育人作用高政一,魏宗仁,彭福荫未来世界各国科学技术的竞争,归根结底是人才的竞争。如何提高人才的全面素质,是高等教育重大而紧迫的任务。我们培养的人才不仅业务上要上乘,同时还要有远大的理想、良好的道德品质,全心全意为人民服务的政治觉悟。...
[期刊] 审计研究
[作者]
毛秀凤
随着改革开放步伐的加快,转换经营机制乃是企业改革的重点,企业的内审机构如何发挥其独立的优势,抓住这一有利时机,参与企业机制转变工作,开展各项决策的审计,为企业转制提供服务,发挥内审评价、监督和鉴证职能,是亟待研究解决的问题。
[期刊] 会计之友
[作者]
苏艳丽
本文就企事业单位制定内部控制制度应遵循的原则,及加强会计企业内部控制,发挥财务管理作用作一探讨。
[期刊] 清华金融评论
[作者]
段家喜
政府与市场的职责边界问题,是建设现代养老金体系的基础性问题。绝大多数国家的养老金体系是公共养老金和私人养老金的结合体,前者代表政府干预,主要体现公平;后者代表市场机制,主要体现效率。私人养老金早在18世纪中叶甚至17世纪末就有了,投保人通过支付与其风险相匹配的对价(保费),购买对未来退休后的收入保障。但私人养老金属于市场的范畴,外部性、信息不对称、消费非理性等问题的存在,意味着某些领域的市场失灵,意味着单独依靠市场,无法有效解决养老问题,无法有效达到经济效
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