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[期刊] 武汉金融
[作者]
罗桂芳
相对于外部监督而言,内部监督具有更强的针对性、及时性和有效性,加强内部监督对于依法履行人民银行职能具有十分重要的意义。有效的内部监督必须全面防范人民银行业务上的操作风险、制度风险和员工的道德风险。目前,人民银行内部监督工作中存在着机制缺陷、力量分散、信息封闭、整体效果不高的问题。有必要整合内部监督资源,完善内部监督的领导机制,加强相关制度建设,合理使用各种监督手段,以充分发挥人民银行内部监督效能。
关键词:
内部监督 资源 整合
[期刊] 武汉金融
[作者]
牟松山 陶维斌
本文以美国次贷危机为警示,立足于国内外内部控制和风险管理理论研究的最新成果,联系人民银行近年来的内部监督工作实际,提出了整合人民银行内部监督资源的全新思路。
关键词:
次贷危机 科学发展观 内部监督 资源整合
[期刊] 浙江金融
[作者]
师自国 胡杰 刘伟厚
加强人民银行内部监督体系是提高管理水平、强化履职效果的重要保障,积极开展探索与实践具有重要的现实意义。本文借鉴系统论的观点,全面总结了人民银行内部监督工作体系及其成效,分析了在监督协作、独立监督、全程监督和同级监督方面存在的不足,并从优化监督机制、完善监督制度、突出监督重点、健全监督网络等方面探讨了优化路径,提出了针对性的对策与建议。
关键词:
人民银行 内部监督 体系 研究
[期刊] 中国金融
[作者]
师自国 章俏慧 姜起晓
近年来,随着人民银行改革发展的推进以及党风廉政建设和反腐倡廉工作的深入开展,人民银行内部各个层面的监督工作也切实得到加强,并发挥出积极的影响。然而现行的内部监督工作中表现出来的组织协调不够明确、内部分工不够清晰、资源整合不够到
[期刊] 武汉金融
[作者]
蔺万忠
2004年以来,武汉分行率先在全国人民银行系统建立了大监督工作机制,在提升内部监督效能方面进行了有益的探索和实践,收到了明显成效。笔者通过对2009年武汉分行辖内部分中支正在开展的大监督整合资源创新试点工作的调查分析,针对存在的问题,提出了提升基层央行内部监督效能的全新思路。
关键词:
内部监督 效能 调查 思考
[期刊] 中国高教研究
[作者]
周雄文
高等学校自主权不断扩大的新形势、新变化,要求切实加强学校内部监督工作。为此,必须创新领导机制、工作机制和教育机制;积极推行校务公开;把重视对领导和领导班子的监督作为加强高校内部监督的工作重点,以利于把高校的内部改革和健康发展不断推向前进,努力办好让人民群众满意的高等教育。
关键词:
高等学校 办学自主权 内部监督
[期刊] 金融与经济
[作者]
师自国 周开禹
近年来,人民银行随着各类业务的发展变化,不断完善和加强内部监督管理体系和方式,同时以加强制度执行力、促进监督责任落实为目标,突出再监督地位,强化再监督力度。然而再监督作为一种具有自身特点的监督方式,在具体工作中面临一系列固有的困难和问题,其中监督信息不对称是较为明显的一类。本文依托大数据思维,以解决再监督信息不对称为突破口,提出一个再监督大数据模型;然后结合人民银行岗位(廉政)风险防控再监督工作,以"风险监督管理系统"实践为例,阐明如何通过大数据思维提高再监督效率,并从实践中得出几点启示和建议。
关键词:
再监督 大数据 人民银行
[期刊] 金融研究
[作者]
洪正 周轶海
本文以银行内部监督为例,通过建立一个简单模型并进行实证检验,深入研究了监管对内部治理机制的替代关系及其对银行价值的影响。研究结果表明,监管确实改变了银行内部监督机制,产生了监管替代。监管对内部监督进而对银行价值的影响较为复杂,不同监管措施的影响存在差异。事前严格的监管降低了内部监督强度,对银行价值产生负面影响;事中监管监督的影响取决于对内部监督的替代程度,当替代效应大时会降低银行价值,反之,当替代效应小时则会提高银行价值。监管替代的存在表明良好的银行公司治理有赖于恰当的监管政策。为减少监管过度替代带来的问题,我国现行由监管部门主导银行改革的监管政策需要作出调整。
关键词:
道德风险 内部监督 监管替代 银行价值
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
赵福平,房宏男
一、货币资金的监督 医院的货币资金包括银行存款、现金和其他货币资金的收入和支出活动,是医院开展医疗活动过程中最频繁、最基本的经济业务。保证医院货币资金的安全、完整是货币资金业务控制的原则。其要点如下: 1.货币资金业务应由专职的出纳员办理。出纳员的工作不得由其他会计人员兼任。门诊及住院收费根据缴款单、各种收入日报表、统一收据(记账联)等办理现金收入款项。 2.必须严格遵守《现金管理条例》,不得随意扩大现金使
[期刊] 金融与经济
[作者]
高卫东 吕跃平
一是正确处理上下关系。加强监督是 毛泽东、邓小平、江泽民等三代领导核心 的一贯要求。江总书记在中纪委六次全会 上深刻提出:“越是改革开放,越要加强和 健全党内监督;越是领导机关、领导干部, 越要有严格的党内监督”。由此可见党内 监督的重要位置。但在实践中,监督部门 既对同级党委(组)及其领导班子成员进 行监督,同时也负责对同级机关干部及工 作人员进行监督;而监督部门与同级党委 (组)又是“领导与被领导”的关系,且在 人、材、物上受同级党委(组)和行政的管 理掣肘。这种监督主体受制于监督客体的 隶属关系,使同级监督在实践中存在不少 困难。基于这一认识,要搞好监督,就必须 讲究技巧和艺术。...
[期刊] 中国审计
[作者]
叶丰滢
本文通过比较、分析以德日公司为代表的监事会监督模式和以美国公司为代表的审计委员会监督模式认为:一个公司究竟应选择何种监督模式必须权衡考虑公司所处的外部环境和内部所有权结构。文章继而分析了上述两种监督模式在公司组织架构中共生的可能性,并对我国上市公司内部监量体系的构建提出看法,指出监事会制度改革的关键和经营者内部监督体系构建的方法。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
张达兆
一、县乡财政部门内部监督的现状 (一)内部监督意识不高。财政部门作为各部门财务的管理机关,习惯于监督他人,淡化了对自己的监督与管理,因此思想上不够重视,认识上不够充分,虽然上级财政部门强调内部监督的重要性,但县乡两级财政部门仍重外部监督,轻内部监督。把内部监督工作一般化、形式化,有时几年也未开展一次内部监督检查,致使内部监督约束机制不健全,效力不高。
[期刊] 上海金融
[作者]
张虹
本文根据新颁布的《中国人民银行法》从央行地位、监管目标、新增职能、提升央行履职水平等方面的特点和作用 ,结合央行内审工作实际 ,就当前如何强化内部监督管理提出了相关建议
关键词:
央行内部监督管理 对策思考
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