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[期刊] 中国内部审计
[作者]
<正>2020年以来,人民日报社办公厅审计处(以下简称审计处)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在报社编委会领导下,紧紧围绕“深入推进全面从严治党、从严治社,推动报社事业高质量、可持续发展”的目标要求,服务报社中心工作,立足经济监督,聚焦主责主业,突出审计重点,强化监督联动,督促审计整改,较好履行审计监督与服务职能,为促进报社事业持续健康发展、不断规范内部治理、增强风险防控意识、强化党风廉政建设等作出积极贡献。
[期刊] 中国金融
[作者]
高浩然
习近平总书记在党的二十大报告中强调,提高防范化解重大风险能力,严密防范系统性安全风险。外汇管理是保障金融安全的重要一环,新形势下强化外汇管理内部审计,有助于确保外汇局履职规范高效、防范化解外汇领域金融风险、推动经济高质量发展。然而,在工作过程中,部分被审计单位轻视审计“后半篇文章”,存在“重审计、轻整改”现象,制约了外汇管理内部审计效果。
关键词:
内部审计
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张君儒
本文结合农业银行内部审计工作实践,提出审计人员应具备五种能力,从而有效提升审计水平,使审计工作更好地发挥监督和服务职能。
关键词:
内部审计 能力建设 审计 转型
[期刊] 中国内部审计
[作者]
郝德华 施剑峰
军队建设发展进入新时代,审计监督服务功能愈发重要。军队审计只有在主责主业、内部管理、质量控制、整改问责、制度机制、方法手段等方面持续用力、下足功夫,才能在改革浪潮中立足本职、长远发展,有效发挥监督职能作用。
关键词:
军队审计 监督 职能作用 质效
[期刊] 中国内部审计
[作者]
时现
<正>审计监督是党和国家监督体系的重要组成部分,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。党的十八大以来,党中央、国务院高度重视审计工作,要求对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制,统筹整合审计资源,加强审计工作,充分发挥审计作用。2018年5月23日,习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上强调,要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力。
[期刊] 企业管理
[作者]
肖吉良 梁富光 毛俊君 陈德焦
近两年,国家全面推进"国家大数据战略""互联网+"行动计划、"中国制造2025"等重大战略,中国全面进入数据时代。与此同时,国家电网公司(以下简称"国网公司")的部分基层单位在电网工程项目等方面业务管理还比较滞后,数据化管理思想刚刚建立,大数据的应用刚刚起步。2016年,国网公司印发文件要求实现审计全覆盖,提出了按照"优化现有系统、创新技术手段、提升决策能力"的方针蓝图,分步骤、分阶段逐步推进审计信息化建设与应用工作,最终实现全业务覆盖、大数据支撑和智能化决策。电网工程存在项目投资大、类型杂、数量多、范围广、
[期刊] 中国内部审计
[作者]
王晓勤 林山山
作为完善组织内部治理必不可少的环节之一,内部审计在加强内部控制、提供战略建议、促进组织高质量发展等方面发挥着不可替代的作用。本文阐述了新时代提升内部审计质效的重要性,并对当前影响内部审计质效的主要因素进行了分析,进一步提出针对性的对策建议,以期为推动内部审计高质量发展提供借鉴。
关键词:
内部审计 质效提升 提升路径
[期刊] 企业管理
[作者]
王惠聪 胡杰
随着依法从严治企形势日趋严峻,管理精细化逐步深入,对审计管理工作提出了新的更高要求,国网湖州供电公司(以下简称"湖州供电公司")审计工作围绕中心,服务大局,以现有的内控制度为准绳,全范围开展依法治企综合检查工作,全过程管控重点业务高风险领域,丰富审计管理方法,创新"3421"审计工作体系,运用大数据管理技术,开发审计智能辅助平台先进工具,突破传统审计调查方法,助力提升审计项目质量和效果。
[期刊] 经济师
[作者]
谢炜瑜
随着经济不断发展、科学技术不断进步、高等教育规模的不断扩大,高等教育进入了高质量发展的新时期,高校治理能力现代化迎来了新机遇、新挑战。高校内部审计是高校治理必不可少的一个环节,有效履行审计监督职能,有助于学校事业健康可持续发展,推进学校治理体系改革和治理能力现代化建设。文章基于高质量发展的背景下,探析当下高校审计监督的要求,从高校审计监督的实际情况出发,总结目前高校审计监督存在的问题,提出应通过转变内部审计理念、加强顶层设计、创新协同机制、加强审计整改、强化自身建设等方法提升审计质效,以高质量审计助推学校高质量发展。
关键词:
高质量 高校审计 监督质效
[期刊] 财会通讯
[作者]
宋俊
高校审计监督质效事关高校的发展大局,是高校治理能力现代化不可或缺的一部分。本文基于协同治理的研究现状和高校内部审计监督面临的新变化,探析协同治理理论与高校审计监督的契合性,从高校审计监督的现实情况出发,总结分析高校审计监督质效提升所面临的困境,运用协同治理理论从加强顶层设计、健全运行机制、完善支撑体系三个维度提出高校审计监督质效提升的策略。
关键词:
协同 治理 高校 审计监督 质效提升
[期刊] 中国内部审计
[作者]
姚晓娟
为理顺审计思路、夯实审计基础、锻炼审计队伍,本文结合信息化服务外包专项审计实践,通过建立"任务清单、问题清单、流程清单"三项清单,明确审计项目"是什么""为什么""怎么做",做实做细审前准备,提升审计质效。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘钢 涂东阳 张胜利
民营要地企位业,在是我激国励经创济新发、展带中动占投有资重、促进消费的生力军,是推动我国经济转型、技术升级的重要力量。厦门作为全国重要的区域性金融中心城市和民营企业发展高地,现有民营企业近27万户,2017年民营经济增加值2198.75亿元,同比增长8.4%,高于全市增速0.8个百分点,连续八年保持8%以上的增长速度,占全市生产总值比重达50.5%。民营企业的高质量发展直接关系到厦门经济的高质量发展水平。
[期刊] 中国金融
[作者]
卢燕
绿色金融作为落实“双碳”目标的有力抓手,在支持绿色产业和企业发展、促进能源结构优化、应对气候变化等方面发挥着重要作用。在我国加快绿色低碳转型的背景下,如何进一步推动绿色金融发展,提升其服务绿色发展质效,值得深思。第一,完善绿色金融支持绿色低碳发展的相关措施。明确绿色产业发展重点,
[期刊] 中国金融
[作者]
王深德
近年来,人民银行郑州中心支行围绕党中央、国务院关于深化民营和小微企业金融服务的决策部署,认真落实人民银行总行工作要求,按照"分类施策、精准支持、市场导向、政策引导、精细管理、监督问效"的工作思路,创新实施金融支持民营和小微企业"百千万"三年行动计划,取得了积极的阶段性成效。自2019年初"百千万"行动计划启动以来,河南省已有14891家企业进入名录库,明确了195家主办银行进行支持;已有8115家企业新获得融资610.4亿元,其中3624家企业为首次获得贷款。在此带动下,2019年8月末,全省民营企业贷款余额17997.4亿元,同比增长8.6%,较年初增加1065.4亿元;小微企业贷款余额10704.4亿元,同比增长11.3%,较年初增加827.9亿元,同比多增356.6亿元;小微企业贷款户数10.8万户,较年初增加2.1万户;8月份新发放小微企业贷款利率5.89%,较上年末、上年同期分别下降0.62个、0.48个百分点,初步实现了小微企业贷款投放扩大、户数增加、贷款成本适度降低的政策目标。当前,国内外经济金融面临新形势,经济下行压力有所加大,民营小微企业发展深层次的问题和矛盾进一步暴露,融资难、融资贵的感受依然强烈。
[期刊] 中国金融
[作者]
李均强
人民银行烟台市中心支行引导辖区金融机构立足地区低碳发展需求,积极探索绿色金融创新实践,服务全市经济绿色转型升级。截至2021年末,全市绿色贷款余额达427.81亿元,同比增长58.4%,绿色贷款增速高出各项贷款增速46.2个百分点。主要做法一是强化政策激励。发挥货币政策工具的引导作用,累计办理绿色票据再贴现5.12亿元,鼓励银行为绿色企业提供更多资金支持。推动山东核电有限公司成功发行国内首笔碳中和债和专项乡村振兴双标绿色超短期融资券,融资金额达6亿元,票面利率仅为2.53%,为绿色项目提供了长期低成本的资金支持。推动省内首批碳减排支持工具落地烟台市,获批金额达20.8亿元,占全省的25%,预计带动年度碳减排量23.9万吨。
关键词:
绿色信贷 绿色项目 绿色金融产品 碳减排
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