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[期刊] 中国内部审计
[作者]
林春雷 冯雪玲
会计师事务所在内部控制审计中还存在重视程度不够、专门人才缺乏、审计流程形式化和审计意见独立性受制约等客观问题。本文提出明确内部控制审计业务的地位、丰富内部控制审计技术手段以及探索内部控制审计委托新模式等具体措施,以提高会计师事务所内部控制审计业务的水平和质量。
关键词:
会计师事务所 内部控制 审计 问题 措施
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
吴顺祥 陈险峰
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘文汉
本文以扭亏脱困政策措施落实情况专项审计调查为例,探索"以立项意图为指引厘清调查思路、以审计目标为导向构思报告框架、以审计报告为导向设计调查表格、以质量控制为前提夯实报告基础、以成果运用为保证提升报告质效"等环节控制法,从而提升审计调查报告质量,提升内部审计价值。
关键词:
审计调查 报告质量 环节控制
[期刊] 财务与会计
[作者]
陈艳利 方鸿斌
一度引发热议的獐子岛"扇贝事件"最终被定性为"内部控制问题",为此,獐子岛从内部控制的各要素出发,实施了一系列整改措施。然而,逐步健全的内部控制体系能否保证其有效性?本文分析了"扇贝事件"之后獐子岛针对建立健全内部控制体系而实行的相关措施,并对獐子岛现有的内部控制体系进行了思考,以期能为獐子岛及其他企业的内部控制建设提供些许启示。
关键词:
獐子岛 内部控制体系 整改措施
[期刊] 中国工业经济
[作者]
孙天法
内部人控制问题引起了经济理论界和社会各界的广泛关注,经济学对其进行了较为深入的研究。但是,在对内部人控制的形式、产生的具体危害以及如何消除内部人控制的研究方面缺乏应有的深度。本文在分析内部人控制形式的基础上,探讨内部人控制对企业的影响,阐述了彻底解决具有垄断企业内部人控制的公开信息措施的原理。同时,也针对竞争性行业的内部人控制提出了内部人控制的一般解决措施。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王亚琴 武亚新
随着时代的变革、经济环境的变化、竞争的加剧、企业管理的需要,内部控制理论和实务随之不断丰富、发展和完善。然而,在网络环境下,由于企业的信息流、物流和资金流高度集成,业务处理程序大大简化,加之计算机技术和网络通讯技术本身存在的可靠性、安全性等问题,给企业内部控制风险的防范带来了难题。因此,企业只有对内部控制体系进行优化,才能保障内部控制系统的有效实施,促进企业资源的优化配置,实现经营的可持续增长。
关键词:
网络 内部控制 优化
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
刘肖玲
内部会计控制是促使企业经济运行和财务状况持续、稳定、健康发展的可靠保证,也是进一步提升企业经济运行质量和改善财务状况的基础性工作。建立健全有效的内部会计控制有利于规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整;有利于堵塞漏洞,消除隐患,防止并及时发现问题、纠正错误及舞弊行为,保护单位资产的安全、完整;有利于确保国家法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行。在我国,小企业数量众多,占工业企业法人总数的近95%,其最终产品和服务的价值占全国国内生产总值的近50%,对
[期刊] 经济师
[作者]
郭雪琳
近年来我国教育体制改革不断深入,高职教育作为培养高素质高技能型人才培养的主阵地,被时代赋予了新的内涵。国家大规模的资金投入和多元的经济活动过程中暴露了重点领域和关键环节内部控制存在的问题,加大了廉政风险。文章通过分析存在的问题提出建立建全内部控制体系的思路,处理好发展与风险管控平衡,提升防范风险能力,为高职教育健康发展保驾护航。
关键词:
高职院校 强化内部控制 应对措施
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张金贵 张丹
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
赵瑾
一、会计电算化处理系统对内部控制的影响(一)原始数据对内部控制的影响数据的输出均依靠会计软件对原始数据的加工处理,若输入的数据是错误的,电脑不会自动识别,只能将错就错地得出错误的结论,这要求一切数据的处理方法和过程都必须规范化,并保持准确性和相对的稳定性,这样才能保证会计信息质量的真实性、完整性和准确性。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
华永杰
根据现代内部控制理论,高校内部控制可以理解为高校为了提高管理效率、保证管理信息质量真实可靠、维护资产安全完整、促进法律法规有效遵循以及发展战略的实现等,而实施的一个权责明确、制衡有力、动态改进的管理过程。高校内部控制不仅是会
[期刊] 南方金融
[作者]
张锐平
本文对国有商业银行内部控制中存在的问题进行分析,进而从构建风险识别和控制系统,健全完善规章制度,抓好检查监督,培养企业文化等方面提出了改进内控制度的措施和方法。
关键词:
国有商业银行 内部控制
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
吕晖
内部控制是一个系统工程。《控制指引》将商业银行的内部控制细分为控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控等5大相互联系的要素,其每个要素都直接影响着内部控制的有效性。而控制环境是推动控制工作的引擎,影响企业内部各成员实施内部控制的自觉性,是内部控制其他要素作用的基础。目前尽
[期刊] 财务与会计
[作者]
李战静
医院存货类物资是指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。医院应制定措施保证存货得到合理使用,并对存货进行控制。(一)医院存货类物资的分类医院存货类物资按使用对象可分为"病人直接使用"和"医院自行消耗"两类。其中,"病人直接使用"的物资包含药品和卫生材料,这部分物资消耗构成医疗服务的直接成本,按照成
关键词:
内部控制措施 集中调配 低值易耗品
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