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[期刊] 浙江金融
[作者]
应兆祥
内审质量是内审工作的生命线,关乎内审部门的地位与形象,而内审项目质量则是检验内审整体工作的试金石。本文在综合评价浙江省人民银行系统内审转型发展所取得成效的基础上,深入分析了制约内审项目质量提高的因素,并从强化对绩效审计的理解与成果共享、强化内审队伍职业能力建设、强化内审项目质量监督三个方面对进一步深化内审转型发展提出了对策建议。
关键词:
人民银行 内审项目质量 内审转型
[期刊] 企业管理
[作者]
况旭冉
内部审核的结果可以反映出质量管理体系存在的诸多问题和薄弱环节,企业应对审核结果进行分析,从而改进质量管理体系。质量管理体系的建立运行不是一劳永逸的事情,而是一个持续改进的过程,质量管理体系内部审核是企业自我完善和持续改进最直接有效的一种手段,进而可以利用对审核结果进行数据分析找到质量管理体系运行中存在的问题和薄弱环
关键词:
质量管理体系 内部审核结果 质量改进
[期刊] 企业管理
[作者]
况旭冉
内部审核的结果可以反映出质量管理体系存在的诸多问题和薄弱环节,企业应对审核结果进行分析,从而改进质量管理体系。质量管理体系的建立运行不是一劳永逸的事情,而是一个持续改进的过程,质量管理体系内部审核是企业自我完善和持续改进最直接有效的一种手段,进而可以利用对审核结果进行数据分析找到质量管理体系运行中存在的问题和薄弱环
关键词:
质量管理体系 内部审核结果 质量改进
[期刊] 中国金融
[作者]
高小琼
2012年是人民银行内审工作转型三年规划的第二年,也是推动内审转型向纵深发展的关键一年。人民银行南昌中心支行在总结前期内审转型实践经验的基础上,着力把内审转型工作的重点进一步集中到有利于"控制风险"和"提升绩效"的核心领域,有力地推动了辖内风险管理水平的提高和履职效果的改善。
[期刊] 金融与经济
[作者]
龚冬花 余琼平
审计质量是审计工作的生命线,是推动审计工作提档次、上水平、求突破的重要切入点,也是加强基层央行内审部门建设的重要内涵。近年来,人民银行通过对内部审计项目质量的检查和评比,有力地促进了内审工作的规范化、制度化和科学化,审计项目质量明显提高。但从项目质量检查情况来看,审计项目质量仍存在较多问题,亟需加强审计质量控制体系建设。笔者现结合基层央行内审的现状和特点,就如何抓好审计质量控制管理,谈一点看法。
关键词:
内审 项目质量 控制管理 提升途径
[期刊] 中国内部审计
[作者]
鲍国明
随着新年钟声的敲响,我们告别了充满挑战、奋力前行的2017年,迎来了充满希望、奋发进取的2018年。刚刚过去的2017年,彪炳史册的党的十九大胜利召开,大会作出了中国特色社会主义进入了新时代的重大政治论断,系统阐述了习近平新时代中国特色社会主义思想,对新时代推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程作出了全面部署。党的十九大精神成为当前和今后一个时期内部审计
关键词:
内部审计人员 中国内部审计协会
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡战勇 朱桔花
本文归纳了当前央行内审工作中存在的五个方面的问题,并深入分析其在管理体制、思想认识、制度配套、审计范围和人才等方面的原因,以寻求央行内审工作转型的路径,推动央行内部审计持续健康发展。
关键词:
央行 转型发展 路径选择
[期刊] 中国金融
[作者]
郭庆平
长期以来,中国人民银行始终高度重视内部审计工作,积极发挥内部审计在央行风险管理、内部控制和组织治理过程中的确认和咨询作用。为了更好地服务于央行依法履行职责,进一步提高内审工作水平,在当前和今后一段时
[期刊] 中国金融
[作者]
郭庆平
2011年,人民银行开始对内审转型与发展进行全面部署,并出台了《人民银行内审工作转型2011~2013年规划》(以下简称《规划》)。《规划》提出了转型的总体要求,即构建以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的内部审计新模式,更好地服务于央行的风险管理、内部控制和组织治理;明确了转型的总体目标,即由传统的财务、
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王华
2011年初,中国人民银行在广泛征求意见、反复讨论修改的基础上出台了《中国人民银行内审工作转型2011—2013年规划》,并在审计实践中积极探索和创新,取得了一定效果。但转型实践中也遇到了一些瓶颈,尝试通过总结分析央行内部审计工作现状,提出适合当前人民银行内部审计转型与发展的建议和措施。
关键词:
内审转型与发展 风险管理 合规性监管
[期刊] 中国内部审计
[作者]
沈燕兵
近年来,江苏省扬州市内部审计工作紧紧围绕全市中心工作,以提高效益、规范管理、促进发展为目的,通过健全组织机构、强化制度建设、注重理论研讨、加强交流学习等多种途径推动全市内部审计工作转型发展。一是加强内审组织建设,不断壮大内审队伍。截至2011年底,全市共有4个县(市、区)成立了
[期刊] 中国内部审计
[作者]
巩路遥
为充分发挥内审在监管资金、防范风险、监管干部、预防腐败等方面的职能作用,推进审计工作向纵深发展,提高审计监督的覆盖面,近期,甘肃省平凉市灵台县审计局开展2014年优秀内审项目评选活动,各乡镇、县直部门踊跃参加,全县内审项目呈现以下特点。一是审计质量高。通过近两年来不间断地对各乡镇、部门内审人员的培训,使其掌握了基本的审计方法,并且能够在工作中恰当运用,促使在今年的优秀项目评选中涌现出一大批质量较高的内审项目。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
纪海东
中国远洋海运由原中远集团与中海集团于2016年初合并重组而成,目前集团总运力达世界第一,正在全力建设具有全球竞争力的世界一流企业。集团明确内部审计工作职能定位,深化审计体制改革,聚焦高质量发展,坚持提升管理、防控风险和助力反腐倡廉的工作目标,切实发挥审计监督与服务的作用。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
陈美琪
2014年,浙江省丽水市莲都区审计局根据全省审计工作"质量提升年"活动要求,通过"三个突出",强力提升内部审计质量。一是突出规范行为。莲都区强调制度保障,不断加强内审工作规范化建设,结合实际制定《莲都区内部审计操作规程》,对审计实施程序、审计取证、审计底稿的编制、审计文书、审计档案的归档等进行规范。内审指导中心还以现有的人力、物力、能力为基础,在实地整改督查活动中,通过查阅审计档案、与被审计单位座谈等方式,
[期刊] 审计研究
[作者]
李怀清
我国社会主义市场经济体制的建立,给经济发展带来了活力,同时,在这个新旧交替的过程中,也必然充满了矛盾。审计通过监督服务于经济发展所要做的工作,将比以往更丰富、更复杂、更广泛,也更深入,因而,也更将大有作为,在企业中加强内部审计工作更为必要。
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