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[期刊] 中国审计
[作者]
蔡峰
前不久,审计署审计干部培训中心在北京怀柔培训基地举办了“审计署特派办第一期新任处级领导干部培训班”,部分处级干部就如何贯彻执行《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》的问题进行了探讨,本刊记者现将主要观点采集如下,仅供参考。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
王小力
高校内部审计作为内部控制的要素之一,理应通过对学校经济业务活动的监督,促进学校不断完善管理控制,防范各类风险,有效利用好各类教育资金,从而有利于学校各项事业目标的实现。但从目前情况看,由于许多高校内部审计的质量不高,内部审计的监督和服务职能并没有完全发挥,内部审计对学
[期刊] 中国审计
[作者]
王常松
[期刊] 企业管理
[作者]
内蒙古第一机械集团有限公司(简称一机集团)是国家特大型国防军工科研生产基地。2006年,一机集团开始面向中高端市场开发新的外贸防务产品。2000型基型外贸防务产品是一机集团、B国、W国三方联合研制的防务产品(由中方为总体研制和总装、总调、总试方)。在陆续交付三个批次在用户使用之后出现一些问题,该国防务总监来华表示了强烈的抱怨,
关键词:
内蒙古第一机械集团 质量门限 过程控制
[期刊] 现代管理科学
[作者]
周瑜 郑垂勇 周晓平
内部控制评价是完善企业内部控制制度并保证其有效实施的重要手段,政府为加强企业内部控制,陆续制定和颁布了一系列会计管理法规,由此也使内部控制评价工作的重要性日益凸现出来。文章介绍了内部控制评价指标体系的评价程序与方法,对各个步骤也给出了相关的说明,能够较好地指导该程序与方法的具体实施。
关键词:
内部控制 评价体系 构建
[期刊] 华东经济管理
[作者]
禹自银
审计质量是审计工作的核心内容,全面提高审计质量,既有利于规范企业的会计行为,不断提高其财务信息质量,同时也能更好的发挥审计的监督作用,推动审计事业不断向前发展。文章分析了企业内部审计质量控制存在的问题,并提出了提高企业内部审计质量控制的对策,即从控制组织、控制人员、控制手段及控制过程等四个方面构建保障机制。
关键词:
内部审计 审计质量 控制体系
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张志敏 刘萍
本文利用平衡计分卡原理建立审计质量控制评价体系,并通过综合评价法与层次分析法对内部审计质量做出定量和定性分析,阐述内部审计质量控制评价体系中的过程控制和量化评价,并探讨了如何运用评价体系来进行审计质量控制。最后从控制流程、控制风险与控制机制三个角度来分析如何运用平衡计分卡来进行内部审计质量控制的评价与实施诊断。
关键词:
平衡计分卡 内部审计质量 控制评价
[期刊] 中国审计
[作者]
苏士军
新修订的审计法实施条例明确规定,审计机关要对审计组的审计报告及相关事项进行复核、审理。这一制度安排可以提高审计机关及其审计人员依法审计、依法处理处罚的能力,其核心是对审计项目全过程进行审理。这是审计机关提高审计质量、控制审计风险和约束审计公权力的重要手段,也是促进审计工作不断向科学化、专业化和规范化迈进的基本途径。
[期刊] 中国成人教育
[作者]
李蓉
教学质量监控与评价是提高教学质量的保证。目前各高校的教学质量监控与评价大多仍采用传统的模式,存在着多方面的问题,影响监控与评价的信度与效度,只有结合高校特点构建科学合理的教学质量监控及评价体系,才能实现精准教学质量监控与评价的目标。
关键词:
高校 教学质量 监控与评价
[期刊] 图书情报知识
[作者]
陈广胜 王松茂
本文分析了高等学校人文社会科学研究规范与评价体系建设的重要性 ,并探讨了其基本框架问题
[期刊] 会计之友
[作者]
冯秀果 梁艳珍
由冀中能源股份有限公司东庞矿与石家庄经济学院共同承担的河北省科技计划软科学项目《以经营责任目标为核心的企业内部控制体系构建》在河北省科技厅的主持下,于2013年1月19日在邢台市通过了评审验收。课题组组长由冀中能源股份有限公司副总经理、东庞矿矿长杨印朝和石家庄经济学院会计学院
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
何滔滔
目前我国施工企业成本管理水平低下,其主要原因有以下两点:一是企业成本控制体系设置是否科学;二是责、权、利结合的风险分担管理是否落实。一、施工项目成本管理循环(一)预测与决策预测是通过搜集整理成本资料,建立预测
[期刊] 林业经济问题
[作者]
赵亚蕊 杨冬梅
在深入剖析生态林项目投资内部控制现状的基础上,指出当前生态林投资内部控制存在的政策执行机制不完善,建设资金控制混乱等问题。为有效的解决这些问题,本研究以内部控制理论为理论基础,构建了一套生态林项目投资实施过程的内部控制体系,以期提高资金的使用效率和效益,为生态林项目投资管理提供了一个新的方法。
关键词:
生态林 项目投资 内部控制 体系构建
[期刊] 北京林业大学学报(社会科学版)
[作者]
刘玉英
伴随着我国现代林草业的发展进程,我国林草业与国际金融组织合作的领域更加广阔。对我国林业国际赠款项目的特点进行了深入分析;提出了林业国际赠款项目实施内部控制的原则和方法。并以联合国粮食及农业组织资助的"中国林业可持续管理提高森林应对气候变化能力项目"为例,综合运用因果分析、定性测评等方法进行了风险识别和风险评估,并基于内部控制五要素理论构建了林业国际赠款项目内部控制体系,旨在为我国林业国际赠款项目实施内部控制提供借鉴。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
吕寻贞 米秀琼 穆平
内部审计质量控制是一项全员参与、覆盖审计全过程的体系化工程。本文通过对审计质量控制主体、客体的分析,借鉴会计师事务所的质量控制模式,以流程化、标准化、规范化和信息化为指导原则,提出一个内部审计质量控制体系框架,以期达到提高内部审计质量、实现内部审计价值的目标。
关键词:
内部审计 质量控制体系
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