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[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
在盛良的带领下,萧山区审计局内部审计指导工作从2008年至今,连续六年被浙江省审计厅评为优胜奖,被杭州市审计局评为特等奖。萧山内部审计经验还多次在国家、全省、全市内部审计会议上交流。一、以落实机构人员为根本,夯实内部审计组织基础机构能否得到加强,是关系到是否"有人干事"的根本问题,这个
[期刊] 中国土地  [作者] 曹开宇  
近年来,浙江省杭州市萧山区贯彻落实中央关于规范土地整治的政策,先后出台了多项相关制度文件,为促进当地土地整治事业发展、优化城乡土地利用结构和布局、挖掘耕地后备资源、推动农村人口和产业集聚起到了制度支撑作用。但由于土地整治是一项系统工程,在实施过程中面临着空间、政策、资金等多重制约,尤其是整治空间和资金保障的难度不断增大,萧山区农村土地整治总体工作进展较为缓慢。单兵突进难解整治之困
[期刊] 中国卫生经济  [作者] 艾艳华  郑中华  陈玉华  
一、参谋作用是内部审计基本职能的延伸内部审计是由本单位的内部审计机构和审计人员,依据国家的政策、法令和财经制度,按照一定的程序和方法,独立地对本单位的财务收支、其它经济活动,以及经济效益进行审查,以评价鉴证或监督各经济组织之间应履行的经济责任,内部审计的职能是
[期刊] 中国审计  [作者]
2005年,内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局荣获全国审计机关先进集体称号。几年来,局党组和全体干部职工把这一荣誉作为推动全市审计事业持续健康发展的新起点,以"打造一流队伍,建设一流机关,创造一流业绩,争创全国文明单位,再创全国先进集体"为目标,大力推进审计工作转型升级,充分发挥审计监督的"免疫系统"
[期刊] 中国内部审计  [作者] 王宝庆  
作为一个组织的领导,如何正确认识内部审计、如何领导和支持内部审计工作、如何管理内部审计机构和人员、如何运用内部审计成果及构建内部审计制度等一系列问题,成为一个组织深领导者管理中的新课题。一、如何正确认识内部审计正确的认识引导正确的行动。作为一个单位的领导者,对内部审计有一个正确认识,才能真正在行动上支持内部审计工作。今天的内部审计已经不是一个简单的查账和故意挑毛病找差错的工作,而是组织内部管理的重要组成部分,是防范舞弊、降低风险、加强管理、提高效益、增加价值
[期刊] 中国审计  [作者] 王小平  涂幸福  
作为审计干部,如何更好地投身科学发展观活动,笔者认为,必须用科学发展观武装头脑、指导实践,当好"三勤、四皮"审计干部。脑勤——多想审计工作勤观察。关键是有强烈的观察意识,要吃透上情、明确下情、摸清实情。首先要注重观察上级审计工作方向、政策措施和要求,认真贯彻国家、省、市审计会议精神
[期刊] 中国内部审计  [作者] 肖竞  理查德·钱伯斯  
对每个职业来说,讲究职业道德的行为都是从业人员负责任的基石。内部审计人员也没有什么不同,为此我们需要对自己高标准严要求。一个最好的例子就是《国际内部审计专业实务框架(IPPF)》,其中包括了定义清晰的《职业道德规范》,涵盖了正直、客观、保密和胜任能力等
[期刊] 当代财经  [作者] 翁健英  章永奎  
注册会计师审计是公司治理生态中外部治理的重要环节。需求和供给两个方面的存在是产生审计合谋现象的原因。市场中常见的审计合谋的特殊形式是购买审计意见。在中国资本市场的特殊制度环境下,审计合谋有其特殊的诱因。鉴于此,本文提出了治理审计合谋的初步建议。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 张俊雄  
2012年7月,中共嘉兴市委办公室、市政府办公室印发了《嘉兴市党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计实施办法》(以下简称《实施办法》)的通知。《实施办法》第三章"审计内容"明确规定:审计机关在实施各级党政部门、事业单位、国有企业、开发区(新区)、镇(街道)等单位主要领导干部经济责
[期刊] 中国内部审计  [作者] 戢太平  徐勋良  
湖北省十堰市太和医院位于世界文化遗产道教圣地武当山下,是国家综合性三级甲等医院、国家全科医生培养基地、中西部市州级区域医疗中心。该院拥有一个本部、两个分部,兼并、托管了四家二级医院,与两家县级医院建立了支援型紧密联合体。目前,该院本部拥有编制病床3540张、员工近5000名,其中高级职称625名、博士生导师12名、硕士生导师98名。太
[期刊] 中国内部审计  [作者] 戢太平  徐勋良  
湖北省十堰市太和医院位于世界文化遗产道教圣地武当山下,是国家综合性三级甲等医院、国家全科医生培养基地、中西部市州级区域医疗中心。该院拥有一个本部、两个分部,兼并、托管了四家二级医院,与两家县级医院建立了支援型紧密联合体。目前,该院本部拥有编制病床3540张、员工近5000名,其中高级职称625名、博士生导师12名、硕士生导师98名。太
[期刊] 会计研究  [作者] 申慧慧  汪泓  吴联生  
本文结合公司的信息不对称程度,从审计收费与审计质量的角度来研究本地审计师的合谋效应问题。研究结果表明,异常审计收费降低了本地审计师对信息不对称程度高的盈余管理公司出具非标审计意见的概率,而并不会降低本地审计师对信息不对称程度低的盈余管理公司出具非标审计意见的概率,同时,异常审计收费也不影响外地审计师出具非标审计意见的概率,表明本地审计师与信息不对称程度高的盈余管理公司之间存在合谋行为;进一步研究表明,信息不对称程度高的盈余管理公司更可能选择本地审计师进行审计,从而为本地审计师的合谋效应提供了进一步的证据。
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