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[期刊] 中国内部审计  [作者] 张晓瑜  
记者:吴董事长,您好!感谢您接受《中国内部审计》的采访。我们知道,能源行业既关系国家的经济命脉,又与万家灯火、袅袅炊烟息息相关。浙江省能源集团有限公司(以下简称浙能集团)为浙江省经济社会发展做出了重要贡献,请您先给我们介绍一下浙能集团的基本情况。吴国潮:浙能集团成立于2001年2月,以原浙江省电力开发公司和浙江省煤炭集团公司为基础组建而成。在历届省委、省政府的正确领导下,浙能集团坚持"发展能源为浙
[期刊] 中国内部审计  [作者] 张晓瑜  
记者:姜董事长,您好,很高兴您能接受《中国内部审计》的采访。近年来,济南水务集团在您的带领下,成功地从生产经营型企业转变为服务型企业,请您介绍一下集团的发展变化情况。
[期刊] 财务与会计  [作者] 张啸宇   黄高峰  
<正>国有金融机构健全公司治理体系是防控重大风险的重要一环。本文探讨了监事会联动纪委、内审工作强化监督的必要性与可行性,分析梳理三者职能,确定联动的具体领域,并结合有关制度规定及工作实际构建监事会相关联动机制,助力监事会充分发挥监督职能,有效防控重大金融风险,推动国有金融机构高质量发展。
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[期刊] 中国内部审计  [作者] 张晓瑜  
记者:陈董事长,您好!感谢您接受《中国内部审计》的采访。首先请您介绍一下威高集团的整体情况。陈学利:威高集团有限公司始建于1988年,集团公司以一次性医疗器械和药品为主导,横跨航天军工、房地产、产业投资等领域,下辖医用制品、医疗装备、血液净化、骨
[期刊] 中国卫生经济  [作者] 何雁  
推行会计委派制是改革和完善现行会计监督机制、会计 人员管理体制的重大举措。我市财政部门在市委和市政府的 领导下,在纪检、监察部门的大力支持下,主动协调好各方面 的关系,按照先易后难,循序渐进的原则,积极稳妥地开展工 作,制定了一整套切实可行的会计委派方案,保证了会计委 派工作在正确的轨道上顺利推进。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
记者:宋行长,您好!感谢您接受《中国内部审计》的采访。首先请您介绍一下人民银行宁波市中心支行的基本情况。宋汉光:中国人民银行实行垂直领导体制,宁波市中心支行是中国人民银行总行的派出机构,主要职责是贯彻执行货币信贷政策,监督管理金融市场,防范化解辖区系统性金融风险,管理辖内金融统计、征信管理、货币发行流通、支付结算、经理国库、反洗钱及外汇业务等。目前,宁波市中心支行内设20
[期刊] 财会月刊  [作者] 李济广  刘倬  
董事长对国有企业的发展具有重要影响,但目前我国政府对其激励与监督机制存在很多问题。在任职方面,选拔任用机制缺乏竞争性与决策机制的严谨性,应通过相关改革给予维持国有企业董事长足够的动力和压力。在物质激励方面,存在董事层薪酬自定机制、薪酬过高和有奖无罚问题,应由监管机构进行直接薪酬管理,对董事长实行准公务员薪酬制,建立董事的民事赔偿责任和经济处罚制度。在监督制约方面,存在监事会虚置、股东(大)会走过场等问题,应通过改革实现监管机构科学而严密的监管,让全民所有者切实掌握监督权力。
[期刊] 财会月刊  [作者] 李济广  刘倬  
董事长对国有企业的发展具有重要影响,但目前我国政府对其激励与监督机制存在很多问题。在任职方面,选拔任用机制缺乏竞争性与决策机制的严谨性,应通过相关改革给予维持国有企业董事长足够的动力和压力。在物质激励方面,存在董事层薪酬自定机制、薪酬过高和有奖无罚问题,应由监管机构进行直接薪酬管理,对董事长实行准公务员薪酬制,建立董事的民事赔偿责任和经济处罚制度。在监督制约方面,存在监事会虚置、股东(大)会走过场等问题,应通过改革实现监管机构科学而严密的监管,让全民所有者切实掌握监督权力。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 胡秀英  郭仕宏  
国网江西宜春供电分公司成立于1999年9月,现有员工500余人,总资产近13亿元。2014年营业收入29.75亿元,同比增长8.85%,完成售电量44.31亿千瓦时,同比增长7.50%。公司于2000年设立了纪检监察审计部,2014年设置了独立的审计部。审计部自成立以来,秉承踏实的工作作风,取得了突出的工作业绩。一、强内部审计之基,高起点建设内部审计组织一直以来,宜春供电分公司
[期刊] 投资研究  [作者] 李俊成  唐国梅  
本文以2006-2015年我国A股上市公司为样本,以独立董事责任保险的监督效力为研究对象,采用倾向得分匹配法(PSM)、HeckMAn两步法、迭代式三阶段最小二乘法(3SLS)等方法,考察了独立董事责任保险与上市公司违规、公司业绩及大股东"掏空"行为间的关系。稳健的实证结果表明,独立董事责任保险的引入可以有效抑制国有上市公司违规及大股东"掏空"行为的发生,但对公司业绩存在消极影响。本文的研究对独立董事责任保险的监督效力进行了系统考察,为我国上市公司治理提供了经验证据。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 肖春辉  张玮莹  
记者:李组长您好。非常感谢您接受《中国内部审计》的专访!我们知道,您曾多年从事高能物理研究,又多年从事科研经费宏观管理和科研活动组织管理工作,近年来负责中国科学院的纪检监察和内部审计工作。大部分读者可能对中科院不是特别了解,我们想请您首先简要介绍一下中科院近年来的发展情况。李志刚:中国科学院成立于1949年11月,是国务院直属事业单位,是我们国家自然科学研究的最
[期刊] 中国内部审计  [作者]
大桥局集团是一家国有大型建筑施工企业,工程项目施工是公司经营的主业,是企业经营绩效的主要来源,是铸就大桥局良好市场形象和声誉的基石,为了强化项目管理,提升经营绩效,长期以来大桥局内部审计始终将工程项目审计作为工作重点,紧扣提升项目经营成效这一主题,牢固树立内部控制与风险防控的审计理念,不断加强项
[期刊] 财会月刊  [作者] 游辉城  徐琪  
自从我国引入独立董事制度以来,监事会与独立董事并存机制的监督作用备受争议。为了验证独立董事的监督作用是否会受到监事会的影响,以我国非上市银行2013~2017年的数据为样本,实证分析监事会规模及其独立性对独立董事抑制盈余管理的影响。结果表明:在不考虑监事会的作用下,独立董事并不能有效抑制非上市银行的盈余管理行为;而在考虑监事会的作用下,在监事会规模较大和监事会独立性较强的样本中,独立董事能够对盈余管理起到监督作用。基于以上研究结果,提出规范独立董事选聘制度和完善监事会制度两个政策性建议。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 张晓瑜  
记者:王董事长,您好。感谢您接受《中国内部审计》的采访。我们对春秋的了解基本是源于对春秋航空的了解,请您给我们介绍一下春秋集团的基本情况。王正华:春秋集团是为数不多在上海土生土长的民营企业,上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(以下简称春秋国旅)是春秋航空的母公司,成立于1981年12月,当时我担任长宁区遵义街道党工委副书记,为解决城市知青就业困难,我们创办了春秋旅行社。三十年风雨历程,春秋从当年中山公园的二平方米小亭子起步,如今已拥有近5000
[期刊] 浙江金融  [作者]
2011年,是实施"十二五"规划的开局之年,也将迎来中国共产党90华诞。围绕浙江银行业"十一五"收官表现、如何谱写浙江银行业监管工作新篇章等话题,记者采访了浙江银监局党委书记、局长杨小苹。
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