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[期刊] 金融理论与实践  [作者] 中国人民银行郑州中心支行课题组  
作为对监管者再监督的人民银行内审工作,在人民银行工作中发挥着预防、维护、促进三个方面的作用。目前,内审工作存在不少具体问题,只有采取针对性措施,切实加强内审工作,才能充分发挥内审工作再监督的作用,促进人民银行依法、合理、公正、有效地履行中央银行职责。
[期刊] 武汉金融  [作者] 张玉坤  
1999年人民银行增设内审部门以后,内审部门按照“统一领导、分级管理、同级监督、下查一级”的原则开展工作,促进了人民银行更好地履行职责。但从基层人行四年内审机制运行的实践来看,内审工作有待进一步完善。本文拟就如何强化基层人行内审工作谈一点看法。
[期刊] 武汉金融  [作者] 吴学义  
本文认为由于央行的职能调整、业务环境的信息化以及内审转型的逐步推进,内审项目操作难度加大,必须从流程的合理安排、资源的灵活调度、信息的充分沟通、成本的有效控制、氛围的积极引导和责任的全面落实等方面强化内审现场管理,提高监督效率。
[期刊] 金融理论与实践  [作者] 张翔  王仕红  朱明杰  李昕洁  
内审工作在人民银行内部管理与监督方面发挥着重要作用。当前内审工作中同级监督、内审与会计事后监督的关系、内审技术滞后、内审机制等方面的问题,影响了人民银行内审职能的定位和功能发挥,应当加大内审查处力度、实行内审工作专业化、提高内审人员的素质、加快内审工作电子化建设等有针对性的建议。
[期刊] 企业管理  [作者] 管华  
ERP系统简介ERP(EntERPRisE REsouRcE Planning)即企业资源计划系统,是一种体现企业管理思想、依托信息化软件产品的综合管理系统,其核心思想是在统一的技术平台上,通过标准化的数据和业务操作流程,全面、及时和集成地体现企业日常经营业务中"物流"、"资金流"和"信息流",从而实现三流合一,并通过通畅的网络将集团系统内各级单位有机地连接起来。saP-ERP是德国思爱普公司推出的企业资源计划大型系统集成管理软件,其功能覆盖企业
[期刊] 审计研究  [作者] 姚建华  
当前,全党全国都在认真学习全面贯彻邓小平同志南巡重要谈话精神,中国改革开放已进入一个新的发展阶段。随着开放的不断扩大和改革的日益深化,必然给内审工作提出许多新的问题和新的要求,应该怎样看待我国的内部审计工作,在这场改革开放的大潮中内审是会得到加强,还是势必削弱,形势的发展对内审是良好的机遇,还是象有的同志讲的面临着“危机”,如何估价内审的形势?如何加强和改进内审工作?以更好地适应改革开放新形势的要求。这些都是值得思考的问题,本文就这些问题谈点看法。
[期刊] 金融与经济  [作者] 于心红  陈琦  胡小忠  
[期刊] 武汉金融  [作者] 张英洲  郭进  
美国著名心理学家詹巴士做过一项实验:一辆轿车完好无损地停放在井然有序的大街上,一个星期安然无恙。但在詹巴士将轿车玻璃敲破后,仅几个小时这辆轿车就不翼而飞。以这项实验为基础,美国政治学家和犯罪学家提出了“破窗理论”。
[期刊] 中国财政  [作者] 孙春林  
深入学习习近平总书记十九大报告及其贯彻新发展理念,建设现代化经济体系,加快建立现代财政制度等一系列重要论述,结合财政税收工作新的形势任务,要求我们必须登高远望,胸怀全局,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,提高政治站位,抓住主要矛盾,增强财政服务决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦的能力,为贯彻落实新发展理念,统筹推进"五位一
[期刊] 武汉金融  [作者] 张建军  
基层人民银行内审工作转型是指人民银行内部审计实现从传统的真实性、合规性为导向的财务审计为主,向以现代的内部控制、风险管理为导向的管理审计为主的全面转型,它具有系统性、综合性、前瞻性和控制性的特点,是今后人民银行内审工作的发展方向。那么,怎样实现这个转型呢?本文拟提出如下思考:
[期刊] 金融与经济  [作者] 徐芬  
近些年,人民银行内审部门承担了越来越多风险管理、内控管理方面的工作职责,如2009年总行组织的内控安全管理大检查、2013年武汉分行组织的"两检查一排查"、2015年总行组织的专项检查工作等均由内审部门牵头实施,这从一个侧面反映出内审部门在央行组织治理中地位的重要性。但从内审工作履职现状看,仍有一些情况值得反思,本文拟从I IA内审职能演变发展和先进工作理念中探寻一些改进人民银行内审工作职能的措施。
[期刊] 会计之友  [作者] 段凤霞  
十九大报告再次强调了"把权力关进制度的笼子"。健全党和国家监督体系作为中国特色社会主义进入新时代的重要标志之一,为当前和今后一个时期内部审计的发展指明了方向。文章从高校内部审计工作风险导向的新认识入手,就风险导向下高校内部审计呈现出的新特点、新判断和新问题进行了较为系统的分析,并在此基础上提出了风险导向下树立全局性长远性内部审计战略思维、突出行为管理向文化管理转变、构建大数据背景下审计分析云系统框架、优化审计环境促进高校治理等新的要求。
[期刊] 中国审计  [作者] 王卫华  
商业银行内审工作有效性是指内审发挥作用的程度和收到的监督效果,即内审机构通过运用国家有关金融政策、法规、规章制度对被审计单位存在的各类违章、违纪、违法行为是否进行充分的揭露,提出的整改意见和措施是否得以落实,是否真正消除了可能造成金融风险的隐患。
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