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[期刊] 审计研究  [作者] 刘家义  
胡锦涛总书记指出,加快经济发展方式转变是我国经济领域的一场深刻变革,关系改革开放和社会主义现代化建设全局。在这个转型升级的历史进程中,审计工作要更加自觉地融入经济社会发展大局,围绕转变经济发展方式的目标和任务,突出重点,创新思路,在更高层面发挥审计的"免疫系统"功能。这就需要切实加强对宏观经济政策、特大突发事件、重点民生工程等执行情况的审计监督,加大对体制机制、突出矛盾和违法违规问题的反映力度,更新审计理念,转变审计方式,创新审计方法,提升审计能力,更好地履行审计监督职责,保障国家经济社会健康运行。
[期刊] 中国审计  [作者] 宋常  
2009年6月24日,审计署审计长刘家义受国务院委托作了关于2008年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告(简称"审计工作报告")。今年的审计工作报告体现和反映了审计机关按照党中央、国务院的部署和要求,深入贯彻落实科学发展观,认真履行审计监督职责,较好发挥"免疫系统"功能,促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定,其特点突出,内涵丰富,寓意深远。在此,笔者认为应
[期刊] 中国审计  [作者] 何振中  
党中央、国务院为应对国际金融危机,果断审慎地作出了扩大内需促进经济平稳较快发展的决策部署。甘肃省委、省政府按照中央的要求,紧紧围绕"保增长、扩内需、强基础、调结构、抓民生、促和谐"的工作主线,结合甘肃省实际作出了相应的工作部署。审计机关作为政府依法履行审计监督的部门,切实发挥审计的监督职能、建设性作用和"免疫系统"功能,积极促进和保障各项政策措施的贯彻落实,
[期刊] 中国审计  [作者] 郭振乾  
同志们: 这次全国审计工作会议的主要任务,是贯彻党的十四届五中、六中全会和中央经济工作会议精神,总结1996年审计工作,部署1997年工作任务,重点研究从预算单位银行开户入手进行审计和实施审计工作规范两大措施,把本级预算执行审计和整个审计工作提高到一个新水平。 一、1996年审计工作有了较大的进展 1996年是我们党带领全国各族人民在实现跨世纪宏伟目标的进程中取得重大成就的一年。国民经济继续保持快速健康发展的良好势头,既保持了经济快速增长,又有效地抑制了通货膨胀。社会主义精神文明建设深入展开并作出新的部署。党的建设、民主法制建设得到进一步加强。反腐败斗争和“严打”斗争收到成效。我国实现...
[期刊] 审计研究  [作者] 郭振乾  
认真履行审计监督职责在两个文明建设中发挥更大作用——在全国审计工作会议上的讲话(1997年1月21日)郭振乾这次全国审计工作会议的主要任务,是贯彻党的十四届五中、六中全会和中央经济工作会议精神,总结1996年审计工作,部署1997年工作任务,重点研究...
[期刊] 审计研究  [作者]
这次全国审计工作会议是在我国加快改革和发展的形势下召开的。会前,李贵鲜国务委员受李鹏总理的委托,听取了审计署的工作汇报,并作了重要指示。这次会议的主要任务是,贯彻党的十四届三中全会和全国经济工作会议精神,进一步明确新形势下审计监督的任务,部署1994年的审计工作,为深化改革和发展经济服务。 一、1993年的审计工作有了新的发展
[期刊] 中国审计  [作者] 魏强  
2010年,是实施"十一五"规划最后一年,也是应对国际金融危机关键之年,其形势是错综复杂的。在这个新的历史起点上,如何开启中国新一轮又好又快发展局面,党中央、国务院站在战略发展的高度,审时度势地提出了"深入贯彻落
[期刊] 金融理论与实践  [作者] 贾国华  李向明  
人民银行财务管理体制决定了其财务审计必须突出预算管理的特点,通过开展内控制度评审,改进审计方法和技术手段,才能充分发挥预算监督和管理的职责。
[期刊] 审计与经济研究  [作者] 杨晓华  
审计监督不到位与审计服务视野不开阔有直接联系。应重新审视和重视审计服务对象。只有强化监督,才能更好地服务。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 张晓瑜  
记者:邹署长,您好。感谢您接受《中国内部审计》杂志的采访。海关总署是国家出入境的监管机构,请您给我们介绍一下基本情况。邹志武:中华人民共和国海关是国家进出境监督管理机关,实行垂直领导体制,承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私、口岸管理等主要职责。中国海关实行关衔制度,关衔设五等十三级。海关总署是中华人民共和国国务院下属的正部级直属机构,统一管
[期刊] 中国内部审计  [作者] 纪海东  
中国远洋海运由原中远集团与中海集团于2016年初合并重组而成,目前集团总运力达世界第一,正在全力建设具有全球竞争力的世界一流企业。集团明确内部审计工作职能定位,深化审计体制改革,聚焦高质量发展,坚持提升管理、防控风险和助力反腐倡廉的工作目标,切实发挥审计监督与服务的作用。
[期刊] 中国卫生经济  [作者] 王明智  洪有惠  房宏男  
一、内部审计的涵义我国内部审计是随着商品经济的迅速发展,为企事业深化改革,完善内部经营机制的客观需要而发展的。所谓内部审计是与外部审计相对而言的,内部审计又有行业主管部门或企业集团(总公司)的部门内部审计和企事业单位内部审计之分。部门内部审计受与本部门同级的国家审计机关的指导,向本部门及其同级的国家审计机关报告工作,它对下属单位行使与国家审计机关相同的监督职权。单位内部审计是根据我国审计法规的规定而实行的内部审计监督制度,办理本单位的审计业务,向本单位领导和上级业务
[期刊] 山西财经大学学报  [作者] 李谡  
文章认为内部审计是企业内部控制系统中的一个重要的组成部分,它通过对企业内部经济活动的监督与评价,帮助企业堵塞漏洞,增收节支,加强管理,提高经济效益。
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