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[期刊] 金融与经济  [作者] 钱正  
基层人民银行为了实现金融管理的目的和意图,可以通过制定规范性文件,对上位法已经确定的权利义务规范进行再次地解释和陈述,使之细化为实施中的细则条款。但是这种"细化操作"使其有可能按照自己的主观理解和逻辑推断来确定规范性文件内容,从而造成规范性文件与上位法规定之间的不相一致或冲突。因此,出于促进依法行政的需要,有必要要求各级人民银行对施行一段时间的规范性文件展开事后评估和清理。
[期刊] 武汉金融  [作者] 易寿生  
本文从思想、观念、制度、组织、职责、措施等方面,探讨了建立基层人民银行党建工作长效机制的必要性和有效方式。
[期刊] 武汉金融  [作者] 席祖清  
在分析基层人民银行事后监督工作存在问题的基础上,研究提出促进事后监督工作深入开展的政策建议。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 万鹏飞  
根据《中国人民银行内部审计部门风险评估工作试行办法》,风险评估的对象包括专门性职能和综合性职能。其中,专门性职能是指法律法规赋予人民银行的主要业务职能,是中央银行职责的集中体现。从近年来人民银行县(市)支行工作实践来看,专门性职能面临不同程度的调整、拓展和深化,不仅要求基层行在货币政策、金融稳定和金融服务方面履行职责,还要在金融机构和金融市场监管方面发挥应有的作用,
[期刊] 金融发展研究  [作者] 孙伟  
2006年人民银行总行借鉴国际COSO先进的内部控制框架理论,结合人民银行开展的内部控制实践,出台了《中国人民银行分支机构内部控制指引》,对人民银行加强风险管理、完善内部控制起到指导性的作用。经过几年的实践,人民银行各项业务已初步
[期刊] 南方金融  [作者] 林炳华  林玲  黄向阳  
在以间接调控方式为主导的人民银行金融管理制度下,金融调查统计的地位和作用日益突出,越来越成为基层人民银行执行货币政策、维护金融稳定、提供金融服务的业务支撑及核心工作。本文尝试从金融调查统计工作制度入手,剖析当前基层人民银行金融调查统计工作中普遍存在的问题,提出完善的思路和建议,并希望以此推动基层人民银行职能作用的充分发挥。
[期刊] 征信  [作者] 刘赛英  
在内部审计活动中,提升内部审计的独立性是提升内部审计质效,充分发挥内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的作用的根本保证。目前基层人民银行内部审计独立性不强,主要反映在组织独立性、内部审计业务的独立性和内部审计人员的独立性三个方面,势必影响职业判断和审计结论的客观、公正。经分析研究,只有建立由总行垂直领导的内审组织体系,提升内部审计人员胜任能力,建立健全内审法律法规,才能充分发挥基层人民银行内部审计效能。
[期刊] 南方金融  [作者] 杨秋叶  
2004年9月10日,中国人民银行总行制定下发了《中国人民银行集中采购管理试行办法》,基层央行随后也相应制定了集中采购实施细则和操作规程。这为加强人民银行集中采购管理、规范集中采购行为提供了制度保证。本文结合基层央行采购工作的现状,总结当前存在的主要问题,提出了提高基层央行集中采购工作水平的建议。
[期刊] 武汉金融  [作者] 张建军  
基层人民银行内审工作转型是指人民银行内部审计实现从传统的真实性、合规性为导向的财务审计为主,向以现代的内部控制、风险管理为导向的管理审计为主的全面转型,它具有系统性、综合性、前瞻性和控制性的特点,是今后人民银行内审工作的发展方向。那么,怎样实现这个转型呢?本文拟提出如下思考:
[期刊] 金融与经济  [作者] 孔赞春  
如何优化培训效果成为基层人民银行人事管理中面临的重要任务。本文以人民银行抚州市中心支行为例,剖析了当前影响基层人民银行培训效果的一些主客观因素,对实现基层人民银行培训效果最佳化的途径进行了有益探讨。
[期刊] 金融理论与实践  [作者] 王毅冰  
当前,我国的征信业才刚刚起步,作为基层人民银行,特别是经济欠发达的内陆区域,征信管理工作还存在很多问题。
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