- 年份
- 2024(4618)
- 2023(6524)
- 2022(5575)
- 2021(5055)
- 2020(4455)
- 2019(9888)
- 2018(9919)
- 2017(18379)
- 2016(10491)
- 2015(12076)
- 2014(12168)
- 2013(12046)
- 2012(10972)
- 2011(9681)
- 2010(10114)
- 2009(10095)
- 2008(10411)
- 2007(9828)
- 2006(9126)
- 2005(8737)
- 学科
- 管理(48341)
- 业(38434)
- 企(36008)
- 企业(36008)
- 济(34156)
- 经济(34068)
- 财(18211)
- 制(16657)
- 方法(12344)
- 务(12132)
- 财务(12093)
- 财务管理(12056)
- 企业财务(11430)
- 业经(10416)
- 中国(10402)
- 体(10372)
- 银(10096)
- 银行(10091)
- 农(9625)
- 行(9446)
- 数学(9154)
- 数学方法(9006)
- 体制(8891)
- 划(8665)
- 度(8227)
- 制度(8224)
- 策(7837)
- 融(7629)
- 金融(7627)
- 理论(7518)
- 机构
- 大学(146337)
- 学院(144545)
- 管理(58561)
- 济(57248)
- 经济(55594)
- 理学(46880)
- 理学院(46388)
- 管理学(45855)
- 研究(45550)
- 管理学院(45515)
- 中国(41339)
- 财(36143)
- 京(31894)
- 江(26858)
- 财经(25617)
- 科学(24319)
- 中心(23274)
- 经(22885)
- 所(22301)
- 州(20716)
- 北京(20211)
- 农(19181)
- 研究所(19052)
- 财经大学(18726)
- 省(18415)
- 范(17417)
- 师范(17265)
- 业大(17093)
- 经济学(16937)
- 院(16443)
- 基金
- 项目(83580)
- 科学(66105)
- 研究(64920)
- 基金(60639)
- 家(51025)
- 国家(50550)
- 科学基金(44295)
- 社会(41294)
- 社会科(39009)
- 社会科学(39000)
- 省(32299)
- 基金项目(31304)
- 教育(30794)
- 自然(27312)
- 划(26782)
- 编号(26758)
- 自然科(26658)
- 自然科学(26652)
- 自然科学基金(26194)
- 资助(24846)
- 成果(24232)
- 制(22216)
- 课题(19312)
- 部(19275)
- 重点(18631)
- 性(17848)
- 创(17430)
- 教育部(17166)
- 项目编号(17021)
- 国家社会(16838)
共检索到253136条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 教育发展研究
[作者]
巩丽霞
现行法律对民办高校内部管理机制的规定甚少,不仅权利、义务或责任设置不合理,而且没有形成合理的权力制衡机制。规范民办高校内部管理机制的第一要务是完善法律,构建民办高校内部管理机制的法律框架,应当根据"民办"和"高教"这两个特点,坚持以办学公益性和市场化定位相统一、专家治校和民主管理相济相倚以及集体决策、相互制衡为原则,明晰民办学校的产权,合理安排产权制度,规范董事会成员结构和组织规则,落实董事会领导下的校长负责制。
关键词:
民办高校 举办者 产权 董事会 权力制衡
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张翔 王仕红 朱明杰 李昕洁
内审工作在人民银行内部管理与监督方面发挥着重要作用。当前内审工作中同级监督、内审与会计事后监督的关系、内审技术滞后、内审机制等方面的问题,影响了人民银行内审职能的定位和功能发挥,应当加大内审查处力度、实行内审工作专业化、提高内审人员的素质、加快内审工作电子化建设等有针对性的建议。
关键词:
人民银行 内审工作 同级监督
[期刊] 武汉金融
[作者]
张玉坤
1999年人民银行增设内审部门以后,内审部门按照“统一领导、分级管理、同级监督、下查一级”的原则开展工作,促进了人民银行更好地履行职责。但从基层人行四年内审机制运行的实践来看,内审工作有待进一步完善。本文拟就如何强化基层人行内审工作谈一点看法。
[期刊] 武汉金融
[作者]
汪世勇
完善基层央行内控监督机制是一项既紧迫又现实的问题。本文在分析当前基层央行内控监督体制的现状的基础上,提出了完善基层央行内控机制的对策建议。
关键词:
基层央行 内控监督 现状 机制
[期刊] 商业研究
[作者]
詹国彬
我国政府机构的改革、政府职能的转变和社会结构的变迁为第三部门的发展创造了前所未有的机遇,有力地推动了第三部门在我国的发展。但是,诸如管理机构的不健全、规章制度的不完善、内部人控制和决策失灵等源自组织内部管理机制方面的问题始终困扰着我国第三部门的生存与发展。为促进第三部门组织内部管理的规范化与科学化,增强组织的生存与发展能力,我国第三部门组织必须结合自身的特点,从领导机制、监督机制、财务机制以及决策机制等方面采取积极的措施以完善组织内部管理机制。
[期刊] 浙江金融
[作者]
丁国琪
完善机制强化监管──对加强基层人行金融监管工作的思考丁国琪《中国人民银行法》赋予了人民银行对金融机构及其业务实施监督管理的职权,以维护正常的金融秩序,保障金融体系的安全、有效运行。作为基层人民银行,如何切实加强金融监管、发挥中央银行的职能作用是值得研...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
储小平
[期刊] 农村金融研究
[作者]
韩柏
随着经济体制和金融体制改革的逐步深入,发业银行各级行相继建立了以责任制度为特征的各种经营管理制度。然而,在经营环境明确,经营责任具体的条件下,各级行面临的一个重要问题是如何才能把本行所承担的经营责任落实到各执行单位和每个职工,以加强和改善经营管理,加强和改善约束,控制,反馈机制,保证各项工作的顺利完成。解决这个问题
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王欣冬 张广斌
银行业作为一个高风险行业,因其与整个社会经济生活的紧密联系和风险的高度外部性与危害性,一直是政府部门、实业界、理论界乃至平民百姓关注的焦点,而商业银行的内部审计是防范银行业风险的重要保障机制。本文对现阶段我国商业银行内部审计的现状、改进内部审计的重要性以及如何完善内部审计机制,推进商业银行全面风险管理机制的构建等问题加以探讨,以期促进我国商业银行内部审计风险管理机制的完善。
[期刊] 财会月刊
[作者]
彭兰香
加大内部审计的监督力度是防范和化解银行业风险的重要保障。本文对内部审计在商业银行风险管理中的作用、现阶段我国商业银行内部审计存在的问题以及如何推动构建商业银行全面风险管理机制等问题进行了探讨,以完善我国商业银行内部审计风险管理机制。
关键词:
商业银行 内部审计 风险管理
[期刊] 上海经济研究
[作者]
于研
现代经济是以商誉为纽带的信用经济。笔者通过从分析企业信用风险的成因入手,阐述了企业信用风险管理的目标、管理原则和制约我国企业信用风险管理的因素。并就企业对客户进行信用评价的基本方法、企业确定授信额度与信用期限的基本策略和确定不同产品以及产品周期的不同阶段的信用风险管理对策进行了探讨。并强调国家信用体系和立法等方面的建设与企业的信用风险管理相辅相成。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
删除