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[期刊] 经济师
[作者]
李静
在当前我国社会经济的发展过程中,医疗体制改革活动已经取得了较好的效果,使得我国各个医院经营运作的内外部环境都出现了显著的变化。这种情况也给我国医院的经营发展带来了非常多的挑战,需要医院充分重视内控制度的建设,优化医院的经营环境。文章先阐述了我国医院内控制度体系的基本现状,接着探索了我国医院内控制度存在的具体问题,最后从设计科学合理的内控计划、构建完善全面的内控制度体系、提高内部控制的贯彻执行水平、切实提高内控信息化层次、建立一支高素质内控队伍五个方面,探究了医院内控制度的改善策略。
关键词:
医院管理 内部控制 内控计划 内控信息化
[期刊] 金融与经济
[作者]
王惠珍 李柳珊 汪晓红
工商银行基层行内控综合评价实施细则主要由控制环境、风险评估与管理、控制活动、信息及交流和检查监督五个部分组成,涉及信贷、财务、资金运营、会计出纳、个金、国际业务、银行卡等业务部门和65条内控评价指标。各级行分别成立了内控评价领导小组,负责内控评价的组织计划、监督管理和等级认定。各级稽核部门具体组织内部控制综合评价活动,行使直接评价职能。一是开展非现场评价。采取非现场方式采集有关数据,对相应内控评价指标进行打分。二是掌握、了解被评价行的经营及内部控制状况。三是开展内控综合评价问卷调查。四是开展现场评价。通过查阅各类资料和现场检查、询问,了解掌握内控执行情况,对内控效果进行评价。
[期刊] 南方金融
[作者]
在体制改革时期,继续加强对农村信用社的监管,是基层央行的一项重要工作。人行梅州市中支针对辖区农信社案件较多的情况,通过深入调查分析,将内控制度建设与落实作为监管的重点内容,以现场检查为手段,各部门齐心协力,督促落实不放松,切实促进辖区农信社的安全运行,较好地维护了辖区的金融稳定。
关键词:
金融监管 农村信用社 内控制度 案件防范
[期刊] 现代管理科学
[作者]
俞莉萍
加强和完善货币资金的内部控制,不仅要保证货币资金的安全、完整,还要提高货币资金的使用效益和效率,并能够供企业合理调度和运用,提高资金的整体效益,本文主要探讨如何实现这些基本目标。
关键词:
内部控制 货币资金 安全 有效 合理调度
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
鲍维,范卫平
[期刊] 保险研究
[作者]
马永伟
一、我国保险业发展的基本情况十一届三中全会以来,随着改革开放的不断深入,国民经济的持续增长和社会的全面进步,我国保险业实现了快速发展,在国民经济中的地位不断提高,对保障经济、促进改革、稳定社会、造福人民发挥着越来越重要的作用。(一)保险业务持续发展,...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张新明
文章首先提出了内部控制的内容,然后主要从事前防范、事中控制、事后监督三个方面对资金风险的防范进行论述,以便健立健全资金的内部控制制度,保证企业效益最大化。
关键词:
内控制度 资金风险 防范措施
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
罗国东
随着经济的快速发展,市场经济的逐步确立,企业内部会计控制制度不断完善,相应的法规不断出台,但是受各方面因素的影响,目前我国企业的内部会计制度还存在一些问题,现行的内控制度尚待完善。
关键词:
货币资金 内控制度 财务人员
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
赵立
内部控制是针对单位内部管理活动而言的,是单位内部形成的自我调整、制约、监督的手段,是为实现单位经营目标,维护资产完整,保证会计信息正确,贯彻国家的财经法规及单位经营决策、方针、政策,保证一切经济活动的经济性、效率性和效果性而形成的控制系统。因此,内部控制制度置身于医院经营管理活动的各个方面,只要医院存在经济活动和经营管理,就必须要有相应的内部控制制度。
[期刊] 中国审计
[作者]
陈建军
在知识经济到来的今天,影响企业经营的环境不仅日益复杂,而且越来越不稳定,市场竞争更是日趋激烈。如何增强企业的核心竞争实力,提高企业的经济效益,成为企业最关注的问题,内部控制制度则为企业提供了一个强有力的保证。建立以财会控制为核心的内控机制
[期刊] 保险研究
[作者]
陆燕芬
保险公司的内部控制制度包括公司控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监控五个方面的内容。面对变化莫测的市场和激烈竞争的保险业 ,中资保险公司必须加强内部控制制度建设 ,在公司内部营造良好的控制环境 ,进行全面的风险评估 ,开展高效的控制活动 ,建立通畅的信息和沟通机制以及构建完善的监控体系 ,尽快培养和提高自身的核心竞争能力和防范风险能力 ,实现公司的稳健经营与健康发展。
[期刊] 财贸研究
[作者]
林钟高 叶家珠
以2008—2015年沪深A股非金融类上市公司为样本,从"内部控制缺陷及其修复—信息不对称/动机选择—投资机会"的传导路径出发,考察内部控制监管制度变迁环境下内部控制缺陷及其修复对企业投资机会的影响。研究发现,尽管从总体上看,内部控制监管缩小了企业披露缺陷与真实缺陷的差距,提升了企业的投资机会,但是内部控制缺陷与投资机会关系的传导路径会因诱致性和强制性的不同监管阶段而存在差异,2012年之前的诱致性变迁阶段动机选择路径起主导作用,2012年之后的强制性变迁阶段信息不对称路径起主导作用。进一步从缺陷修复的检
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