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[期刊] 银行家
[作者]
郑志元 姜维权
随着银行具体柜面业务的作业与管理模式的集中力度深入推进,商业银行基层营业机构内部控制虽较以往有所改进,但内控管理上的还有诸多漏洞,管理真空、执行弱化甚至内外勾结等问题,各类风险事件与案件时有发生,无论从涉及金额还是社会反响都需引起高度重视,基层营业机构亟待加强新常态下内部控制管理,以保证业务经营的持续健康发展。
关键词:
网点 负责人 内部控制 员工行为
[期刊] 银行家
[作者]
郑志元 姜维权
随着银行具体柜面业务的作业与管理模式的集中力度深入推进,商业银行基层营业机构内部控制虽较以往有所改进,但内控管理上的还有诸多漏洞,管理真空、执行弱化甚至内外勾结等问题,各类风险事件与案件时有发生,无论从涉及金额还是社会反响都需引起高度重视,基层营业机构亟待加强新常态下内部控制管理,以保证业务经营的持续健康发展。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
于元周
文章以基层人民银行内部控制的建设和内控检查中存在的问题为启发,探讨了目前基层人民银行内部控制的现状、存在的问题及原因,认为只有切实解决好对内控制度的认识问题,才能克服内部制度管理中的随意性,提高内部制度的权威性,增强贯彻实施的自觉性,构筑起风险防范的"铜墙铁壁"。
[期刊] 中国财政
[作者]
河南省新乡市财政局课题组
基层财政运行的科学化、规范化、法制化水平关乎国家财政整体运行质量,关乎整个国家治理体系建设和治理能力的现代化水平。目前基层财政管理制度较落后、现代管理意识淡薄、先进管理方法缺乏,内部建设亟需加强。为此,有必要引入先进的管理制度和工具,以"风险导向"为指引,以《行政事业单位内部控制规范》为标准,重新整合基层财政管理体系,完善基层财政管
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
范仕良 何海峰
近年来基层金融机构发生的资金风险和资金损失案件表明,会计工作是其他一切工作的基础,严格执行会计制度,规范会计操作程序,是确保会计核算有序进行、保障资金安全的前提条件,不能有丝毫放松。基层央行必须查找风险点,建立科学合理的内部控制机制,强化内部会计控制,防范资金风险。
[期刊] 经济师
[作者]
赵虎平
文章首先梳理了医院财务信息化的发展历程及现状,进而分析了内部控制建设中信息化建设的重要影响。通过实证研究方法,揭示了内部控制与医院财务信息化建设之间的紧密关系。基于研究结果,文章提出了一系列优化策略,旨在推进医院财务信息化建设的同时强化内部控制,提高财务管理效率和风险防控能力。文章对于医院及相关管理部门具有一定的理论参考价值和实践指导意义。
关键词:
内部控制 医院 财务信息化建设
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行武汉分行营业管理部课题组 邓凤姣
本文从文化的角度重新对基层银行资金风险典型性案件进行反思,提出要摒弃传统文化中的消极影响,吸纳其精髓,并融合现代文明元素,构建一种以道德启发为内核,人文关怀的柔性管理和制度规范的刚性约束并举的内部控制新文化体系。
关键词:
内部控制 风险防范 文化
[期刊] 浙江金融
[作者]
何庆娟
一、加强社保机构内部控制的重要性(一)是市场经济发展的需要。实践证明,切实加强社会保险内部控制工作,是确保基金安全的本质要求,也是规范经办业务、保证社会保险各项工作顺利开展的重要举措。劳动和社会保障部高度重视,出台了劳社部发[2007]2号《社会保险经办机构内部控制暂行办法》,指导社保机构建立健全内控制度,规范经办业务工作,完善财务管理制度,优化操作流程,确保社会保险基金安全。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
金艳
本文介绍了基层央行对营业部门开展控制自我评估的思路及方法、过程及内容,在此基础上,确定风险类型并提出改进建议。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
吕大方 陈妍
内部控制机制建设是组织内部管理的一项基础性工作,是防范业务系统风险发生的重要防线,也是实现组织整体管理目标的控制手段。内部控制机制建设的优劣,直接影响着整个组织未来的流程控制、经营管理和投资决策。
[期刊] 财务与会计
[作者]
陈义明
浙江某大学系浙江省省属高等学校,经费来源多元,财务管理基础较好,会计核算水平较高,在省属高校内部控制建设中启动早,措施多,效果好。(一)夯实内部控制基础1.完善机构,明确相关部门职责。学校成立了由校长、分管财务副校长、校纪委书记以及校长办公室、纪委办监察审计处、人事处、后勤管理处、信息与教育技术中心、资产经营公司、计划财务处等部门负责人参加的内部控制建设
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行济南分行课题组 崔玉林
基层央行内部审计与内部控制之间联系密切,两者在很大程度上影响着组织治理和风险管理过程,对组织的廉政风险防控机制建设起到积极的推动作用。本文以数据分析为支撑点,通过对内部审计与内部控制之间相关性的理论和实证研究,为下一步基层央行加强内部审计监督、强化人民银行内部控制活动提供了经验数据支持。
关键词:
内部审计 内部控制 相关性
[期刊] 审计研究
[作者]
孟焰 孙丽虹
企业经营失败、会计信息失真及不守法经营在很大程度上都可归结为企业内部控制的缺失或失效。而内部控制是解决当前一些企业内部管理松弛、控制弱化的重要举措 ,是从源头上治理腐败的一项制度安排。本文从内部控制理论的发展及结合当前发生的几起案例 ,来看我国证券公司内部控制存在的问题及应采取的对策。
关键词:
内部控制 证券公司 存在问题 对策
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