- 年份
- 2024(1442)
- 2023(1846)
- 2022(1499)
- 2021(1307)
- 2020(1211)
- 2019(2634)
- 2018(2415)
- 2017(4266)
- 2016(2301)
- 2015(2576)
- 2014(2457)
- 2013(2617)
- 2012(2312)
- 2011(1627)
- 2010(2100)
- 2009(2238)
- 2008(1930)
- 2007(1778)
- 2006(1577)
- 2005(1464)
- 学科
- 审计(12116)
- 业(11855)
- 企(11727)
- 企业(11727)
- 管理(11234)
- 财(6612)
- 济(6309)
- 经济(6304)
- 各类(5862)
- 制(5168)
- 务(5008)
- 财务(4993)
- 财务管理(4925)
- 企业财务(4796)
- 体(4025)
- 体制(3919)
- 方法(3426)
- 医院(2558)
- 合(2330)
- 综(2330)
- 综合(2330)
- 中国(2277)
- 数学(2133)
- 数学方法(2123)
- 业经(1904)
- 技术(1698)
- 财政(1610)
- 家(1565)
- 国家(1515)
- 组织(1490)
- 机构
- 大学(28899)
- 学院(28418)
- 管理(12363)
- 济(10602)
- 理学(10429)
- 理学院(10357)
- 管理学(10315)
- 管理学院(10254)
- 经济(10161)
- 财(8908)
- 中国(7418)
- 京(7393)
- 研究(6600)
- 财经(6545)
- 会计(6219)
- 经(5962)
- 审计(5885)
- 江(5799)
- 省(5134)
- 财经大学(4953)
- 州(4429)
- 商学(4375)
- 商学院(4354)
- 会计学(4300)
- 市(4181)
- 中心(4174)
- 会计学院(4093)
- 学会(4068)
- 北京(4040)
- 公司(4032)
共检索到53804条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
刘焕芳
医院通过比价采购既能选择质量和性能优良的产品,又能使采购成本费用降到最低但要做到这一点,仅有物资采购部门健全的采购管理制度及尽职尽责、精明强干的采购人员还是不够的。还要建立严格的监督制约机制,健全内部控制制度。因此,开展物资比价采购审计就显得很有必要。加强此项审计,有利于规范采购行为,堵塞采购环节中的漏洞,防止国有资产流失,对于预防和控制职务犯罪、从源头上防止腐败现象也具有十分重要的意义在实际工作中,医
关键词:
医院 比价采购 审计
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
郭亚梓
随着我国医疗保障制度的不断深入,医疗卫生市场竞争日益加剧,信息化程度越来越高,在一些卫生事业单位,由于内部控制制度和监督机制不健全,导致会计信息失真,阻碍了医院的发展。因此,探讨在信息技术下的内部会计控制,保障医院高效动作,显得尤为重要。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
范文涛
物资采购是消防部队费用支出的主要组成部分之一。提高对物资采购审计的深度,采取恰当的审计方法,完善部队采购管理,是有效降低采购成本、提高经费使用效益的重要手段。完整的物资采购招投标过程包括"招标—投标—开标—评标—定标"五个环节,每个环节都有各自特定的程序,招投标程序
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
余真鹏
全国城镇医疗体制改革已步入新的阶段,医疗市场将形成公立医院、民营医院和股份制医院等多种所有制医院并存,公平有序竞争的格局。医院之间将围绕质量和效率开展竞争,以社会需求和群众满意度为评价标准,通过外在的竞争压力,促使内部转换经营机制,强化管理,提高经济收益。在这一新形势下,如何加强内部审计工作,使其更好地为医院改革和发展服务,笔者就此结合工作实践谈点体会,供同行参考。
关键词:
医院 内审工作 评价
[期刊] 建筑经济
[作者]
原署光
内部审计作为我国审计的一个重要组成部分,在企事业单位内部日益发挥着重要的作用。随着企事业单位自身投资规模的扩大,为了更好地控制投资,建设项目跟踪审计越来越受到重视。就此从内部审计的角度对加强建设项目的全过程跟踪审计表见观点、见解。
关键词:
内部审计 工程跟踪 定位 监督
[期刊] 中国审计
[作者]
许晓冬
专项审计调查是指审计机关主要通过审计方法,对与国家财政收支有关或者本级人民政府交办的特定事项,向有关地方、部门、单位进行的专门调查活动。 专项审计调查在于,首先开展专项审计调查,能够为宏观经济调控服务。如通过对经济体制改革和财经活动中的重大问题,开展专项审计调查,提出完善政策法规、加强宏观调控的意见或建议,可
[期刊] 中国内部审计
[作者]
赵岩
一、引言公文处理是指公文拟制、办理、管理等一系列工作。高校内部审计的各项工作,无论是审计业务还是日常管理工作,都离不开公文处理。在审计业务中,从最初的审计计划拟订到最终的审计材料归档,每个环节都要将具体的审计工作书面化,这既是审计业务的需要,也是审计质量控制的要求。在日常管理工作中,起草规章制度,制定业务手册,上报工作总结,提交申请,发布公告,形成会议纪要等,都需要进行适当的公文处理。
[期刊] 中国审计
[作者]
张子辉
办公室是全局的综合服务部门,也是连结全局上下的纽带。如何在办公室工作中具体落实科学发展观,笔者认为,必须结合办公室工作特点,立足本职工作,为领导当好参谋,在各方面提供优质、规范、满意的服务,促进审计工作科学和谐发展。在办公室文件处理工作中必须服务科学决策,体现工作效率质量
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
贾长辉,方增华
内部审计是国家审计体系的重要组成部分,是改革开放和经济发展的需要。加强医院内部审计,对于提高医院的经营管理水平和两个效益,有着重要作用。下面结合我院实际就如何把握好一个“内”字具体谈3个方面内容。
[期刊] 财务与会计
[作者]
高养利
(一)案例回放2016年1月,某医院内审小组对该院的药品采购、销售、库存及内部控制制度执行情况开展专项审计,发现了如下问题:1.收款人员每日上交的药品收入日报表未经药品保管人员签字确认。2.收款发票日常领用、核销手续不齐全,程序不规范。3.某些药品未进医院药房统一保管。4.收款员王某高中毕业就进入该单位工作,没有参加过财务管理培训,对于现金业务
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
肖兰梅 李照 于洪波 王玉 于丽萍
一、医院开展审计工作应加强内部控制医院内部控制制度,一类是内部会计制度,包括帐薄、凭证格式的规定,凭证传递和记帐方法与程序,帐户设置,成本计算方法,财务报表要求和一系列应用的有关会计原则、程序和方法;另一类为内部牵制或稽核制度,是依靠会计组织把错误和舞弊减少到最低限度的一种自检系统,包括帐证、帐
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
孙伯彭 鲁凤琴
开展药品比价审计首先从分析内部控制入手。在比价审计过程中找出管理漏洞。制定整改措施,提高管理水平,如引入政府采购机制;建立采购成本控制体系和药品价格管理体系;加强药检工作;加强职业道德教育等。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
李松 于海涛
本文从审计范围的选取、审计方法的选择和审计重点内容的确定等方面对医院后勤服务外包项目审计进行了探讨,以助力医院进一步改进管理方法,提高管理水平。
关键词:
医院 后勤服务 服务外包 审计
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
删除