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[期刊] 中国内部审计
[作者]
隋海龙
智慧医疗以大数据、人工智能、物联网等技术为基础,通过不断融合创新与实践,助力实现医疗能力智慧化、医疗效率提升、患者体验服务优化。本文着重就医院内审部门积极探索大数据技术方法在医院业务数据分析中的应用展开研究。通过开发医院医疗质量与安全管理平台,审查医疗收费价格执行情况、医用耗材购销等,更好地发挥审计监督,促进医疗改革政策真正落地。
关键词:
大数据 质量 医疗
[期刊] 会计之友
[作者]
龙翔凌 高万玲 于飞 苑东
大数据分析技术有利于公立医院审计工作高质量开展。通过问卷调查了47家公立医院内部审计工作基本情况,同时辅助以结构化访谈形式面对面访谈了4家医院内部审计主管领导关于内部审计工作的基本认知,了解到公立医院“重医疗轻管理”的根本意识并未彻底转变,内审信息化平台建设因建设周期长、涉及面广、投资资金多等原因不能在短期内得以实现。故而利用大数据分析技术是当下公立医院审计管理的折中、高效的方法。以R语言为例阐述数据分析工具在审计项目中的具体应用思路和实际审计效果,以该思路方法结合公立医院其他审计项目特点,可延展至其他数据分析工具。同时提出了内审人员掌握大数据分析技术工具的建议,助推公立医院审计工作高质量发展,达到风险防范和提质增效的目的。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘永生 牟巍 赵志刚 李伟馨 韩兵
本文通过实际案例对大数据分析在商业银行反洗钱内部审计中的运用进行了分析,并就商业银行在反洗钱内部审计中的困境展开探索。
关键词:
商业银行 大数据 内部审计 反洗钱
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
龙翔凌 吴露 王娟
通过问卷调查、结构化访谈,对47家146名公立医院内部审计人员以及4家公立医院内部审计主管领导进行了调研,调研后发现公立医院内部审计管理现状、信息支撑有待完善。建议完善内部审计组织管理,利用大数据审计技术,发挥内部审计职能,护航公立医院高质量发展。
关键词:
公立医院 内部审计 大数据
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
陈越 侯常敏
从公立医院院领导和科主任两类不同管理者角度出发,设计医院运营分析平台的模块和具体内容、指标。将医院财务数据与业务数据有效融合,打破数据孤岛,建立数据中心,深入挖掘分析,可以提高财务分析的精确性、有效性和及时性,真正做到为医院决策者提供数据支持。
关键词:
公立医院 大数据 运营分析平台 业财融合
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张钰艳 徐清 曹玉筠
2012年,江苏省某区卫生局内部审计机构根据审计计划,运用信息化手段,对区内某中心医院上一年财务收支及绩效情况实施审计,取得了较好的成果。该医院自2007年4月1日起使用上海某软件有限公司开发的医院管理软件(HIS)系统,该系统为C/S与B/S混合结构,后台数据库为SQL Server 2000。医院提供了2011年度HIS系统的SQL Server 2000数据库备份文件,大小3.8GB,共有115张表,本次审计选取了其中的11张表(具体表名及主要字段名见表1)。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张松 唐艳双 李怀宇
本文通过审计实例介绍运用Go语言开发爬虫程序,批量获取某省金融企业监管处罚数据,对被审计单位及所在地域金融企业进行全方位、立体画像,实现网络公开数据与行内数据的相互补充印证,准确锁定审计目标,提升现场审计效率。
关键词:
内部审计 Go语言 数据分析 爬虫程序
[期刊] 中国内部审计
[作者]
王璇
本文通过问卷调查了解国内公立医院内部经济责任审计实施现状,剖析存在的问题及成因,并就如何提升公立医院内部经济责任审计质量和效率提出相关建议。
关键词:
经济责任审计 内部审计 公立医院
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
贾长辉,方增华
内部审计是国家审计体系的重要组成部分,是改革开放和经济发展的需要。加强医院内部审计,对于提高医院的经营管理水平和两个效益,有着重要作用。下面结合我院实际就如何把握好一个“内”字具体谈3个方面内容。
[期刊] 财务与会计
[作者]
高养利
(一)案例回放2016年1月,某医院内审小组对该院的药品采购、销售、库存及内部控制制度执行情况开展专项审计,发现了如下问题:1.收款人员每日上交的药品收入日报表未经药品保管人员签字确认。2.收款发票日常领用、核销手续不齐全,程序不规范。3.某些药品未进医院药房统一保管。4.收款员王某高中毕业就进入该单位工作,没有参加过财务管理培训,对于现金业务
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
肖兰梅 李照 于洪波 王玉 于丽萍
一、医院开展审计工作应加强内部控制医院内部控制制度,一类是内部会计制度,包括帐薄、凭证格式的规定,凭证传递和记帐方法与程序,帐户设置,成本计算方法,财务报表要求和一系列应用的有关会计原则、程序和方法;另一类为内部牵制或稽核制度,是依靠会计组织把错误和舞弊减少到最低限度的一种自检系统,包括帐证、帐
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
霍晓霞 徐向昕 周金娥 杜嫣然 姜民杰
目的:研究公立医院内部审计建设的优化路径。方法:调查公立医院内部审计面临的问题,将协同理论应用于医院内部审计建设。结果:基于协同理论,以多方协同共建的理念共识为引领,建立公立医院审计内部主体和外部主体协同运作模式。结论:应用协同理论构建高效权威的公立医院审计监督体系,助力公立医院高质量发展。
关键词:
公立医院 内部审计 协同理论
[期刊] 审计研究
[作者]
裴文华 成维一
网络、移动通信把人类社会带入了一个大数据时代,利用大数据进行审计数据关联分析对提高审计效率和能力有非常重要的意义,但目前对大数据环境下财政审计数据分析的研究较少。基于此目的,以财政审计数据分析为着眼点,结合审计实践,首先,阐述了财政审计数据关联分析中的三种分析思路和模式,即以财政资金为核心、以企业为核心和以人员为核心探讨大数据背景下财政审计数据分析的思路和方法;其次,从数据共享、数据标准化、数据多样性和审计人员自身能力等方面探讨了当前数据分析中的难点;最后,要做好大数据环境下的财政审计,先要树立大数据环境下数据分析的意识,提前做好审计数据分析据规划,集中解决财政审计中的难点问题,同时要不断提升审计人员数据分析能力,通过大数据的关联分析促进财政审计效率的提升。
关键词:
大数据 财政审计 关联分析
[期刊] 审计研究
[作者]
裴文华 成维一
网络、移动通信把人类社会带入了一个大数据时代,利用大数据进行审计数据关联分析对提高审计效率和能力有非常重要的意义,但目前对大数据环境下财政审计数据分析的研究较少。基于此目的,以财政审计数据分析为着眼点,结合审计实践,首先,阐述了财政审计数据关联分析中的三种分析思路和模式,即以财政资金为核心、以企业为核心和以人员为核心探讨大数据背景下财政审计数据分析的思路和方法;其次,从数据共享、数据标准化、数据多样性和审计人员自身能力等方面探讨了当前数据分析中的难点;最后,要做好大数据环境下的财政审计,先要树立大数据环境
关键词:
大数据 财政审计 关联分析
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
陈伟 勾东升 徐发亮
研究如何对文本数据进行分析对开展大数据审计具有重要的应用价值。本文首先分析了常用审计方法的不足,进而根据目前开展大数据审计的需要提出了基于文本数据分析的大数据审计方法,并分析了其原理;在此基础上,采用Python语言实现了相似度分析和标签云分析两种可行的文本数据审计方法;最后,结合具体案例,分析了基于文本数据分析的大数据审计方法的应用。研究结果为开展大数据审计提供了技术方法和研究方向。
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