- 年份
- 2024(4188)
- 2023(5882)
- 2022(4701)
- 2021(4426)
- 2020(3380)
- 2019(7574)
- 2018(7265)
- 2017(14601)
- 2016(7804)
- 2015(8183)
- 2014(8216)
- 2013(8065)
- 2012(7414)
- 2011(6374)
- 2010(6403)
- 2009(5756)
- 2008(5588)
- 2007(5080)
- 2006(4309)
- 2005(3913)
- 学科
- 济(31441)
- 经济(31413)
- 业(19754)
- 管理(19464)
- 企(14609)
- 企业(14609)
- 方法(14115)
- 数学(12805)
- 数学方法(12684)
- 农(8937)
- 中国(8869)
- 财(8828)
- 银(8789)
- 银行(8778)
- 制(8773)
- 行(8379)
- 融(8001)
- 金融(8000)
- 地方(7177)
- 业经(6783)
- 学(6634)
- 农业(6541)
- 体(5901)
- 贸(5460)
- 贸易(5451)
- 易(5330)
- 务(5240)
- 财务(5234)
- 财务管理(5213)
- 体制(5095)
- 机构
- 学院(103611)
- 大学(102189)
- 济(43856)
- 经济(42971)
- 研究(36588)
- 管理(36527)
- 理学(31385)
- 理学院(31014)
- 管理学(30454)
- 管理学院(30255)
- 中国(29749)
- 财(22438)
- 科学(22124)
- 京(20900)
- 所(18517)
- 农(18241)
- 财经(17772)
- 中心(17610)
- 研究所(16857)
- 经(16296)
- 江(15777)
- 业大(15258)
- 经济学(14781)
- 农业(14362)
- 院(13652)
- 经济学院(13501)
- 财经大学(13500)
- 北京(12790)
- 范(12698)
- 州(12657)
- 基金
- 项目(71762)
- 科学(56687)
- 基金(52748)
- 研究(51712)
- 家(46995)
- 国家(46635)
- 科学基金(39326)
- 社会(34047)
- 社会科(32389)
- 社会科学(32381)
- 省(27900)
- 基金项目(27278)
- 自然(24756)
- 自然科(24224)
- 自然科学(24218)
- 教育(23818)
- 自然科学基金(23812)
- 划(23612)
- 资助(21339)
- 编号(19611)
- 重点(16801)
- 部(16100)
- 发(16094)
- 成果(16073)
- 性(15566)
- 创(15140)
- 国家社会(14911)
- 课题(14480)
- 创新(14194)
- 科研(13803)
共检索到154986条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国金融
[作者]
何家鸿
较长时间以来,在人民银行内部审计"下查一级"和"同级监督"两种方式中,"下查一级"的监督方式发挥着重要的作用。随着外部监督力度的加大和金字塔形组织架构中上级行审计资源的有限性,加强"同级监督"显得愈发重要。在实际运行中,"同级监督"面临诸多困难和阻力。笔者立足央行基层行内审同级监督的实际和实践,剖析存在的困难和问题,力求探寻提高人民银行内审同级监督效能的有效策略。影响内审同级监督效能的因素
[期刊] 中国内部审计
[作者]
曾繁荣
国际货币基金组织(IMF)的一项重要职能是向成员国提供紧急资金援助。为保障援助资金的安全,IMF通常每隔五年会对受援国中央银行的内审和监督有效性进行保障评估。在2000年至2010年开展两轮评估的基础上,IMF又对全球64家受援国中央银行2010年4月至2017年底期间的111项研究报告进行了评估。2018年6月发布的评估结果表明,受援国中央银行的内控框架在增强,但内部审计和审计委员会监督方面普遍存在脆弱性。本文摘编了IMF对央行内审和监督有效性的评估框架、框架特点及评估结果。
关键词:
内部审计 审计委员会 有效性 评估报告
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
甘立志 谢娟
监事会是公司的重要治理机构 ,在股东无法直接监督和社会监督机制不完善的情况下 ,监事会对董事和经理行为进行监督具有很重要的现实意义。在我国 ,监事会对公司董事、经理行为进行监督的有效性不足 ,是公司治理缺乏效率的一个重要因素。为此 ,需要采取必要的措施 ,包括赋予监事会更大尤其是具有可操作性的权力、改革监事会的选任制度和方式、提高监事的报酬、改善监事会的人员组成 ,从而增强监事会监督的有效性。
关键词:
监事会 有效性 选任 制衡 激励
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
晏晓敏
目前中央银行内审实施同级监督中存在着关系上不理顺 ,制度上不完善 ,在一定程度上制约了央行内审作用的发挥。本文通过分析目前央行内审实施同级监督存在的难点 ,就如何更好地发挥内审的再监督作用 ,提出对策和建议。
关键词:
央行内审 同级监督 难点 对策
[期刊] 武汉金融
[作者]
水峻
依法行政是行政机关履职能力和整体素质的体现。本文对基层央行依法行政中存在的问题进行了分析,并提出了新形势下基层央行提高依法行政水平,增强行政行为有效性的政策和建议。
关键词:
依法行政:有效性 思考
[期刊] 武汉金融
[作者]
张英洲 郭进
美国著名心理学家詹巴士做过一项实验:一辆轿车完好无损地停放在井然有序的大街上,一个星期安然无恙。但在詹巴士将轿车玻璃敲破后,仅几个小时这辆轿车就不翼而飞。以这项实验为基础,美国政治学家和犯罪学家提出了“破窗理论”。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
王学莲
本文指出基层央行内审成果运用存在的问题和不足,提出相关建议,并以甘肃省人民银行推动内审成果转化运用为例,总结经验,以破解制约瓶颈和难点,切实提升央行内审价值。
关键词:
人民银行 内审成果 转化运用 价值增值
[期刊] 中国内部审计
[作者]
程振华
本轮金融危机以后,人民银行在加强宏观调控、维护金融稳定、改进金融服务方面的职责十分艰巨,如何有效发挥内部审计在同级监督中的作用,为各级人民银行有效履职做好助手,是内部审计转型发展的一个重要课题。本文从内部审计同级监督的职能定位入手,探讨有效发挥人民银行内部审计同级监督职能的方式和难点,并提出改进建议。
关键词:
央行内部审计 同级监督 职能发挥
[期刊] 武汉金融
[作者]
丁云骏 周湘元 方博文
近年来人民银行内部审计已逐渐跳出传统查错纠弊的模式,更多地向提供咨询服务、增加组织价值的职能转变。在经历探索创新后,目前已进入转型"深水区",仍面临一定的问题和困难。本文针对新形势下强化基层央行内审监督的客观需要,初步探讨了人民银行内部审计服务于央行治理的现实障碍,并提出了强化内部审计监督的路径。
关键词:
基层央行 内审监督 现实障碍 路径选择
[期刊] 武汉金融
[作者]
丁云骏 周湘元 方博文
近年来人民银行内部审计已逐渐跳出传统查错纠弊的模式,更多地向提供咨询服务、增加组织价值的职能转变。在经历探索创新后,目前已进入转型"深水区",仍面临一定的问题和困难。本文针对新形势下强化基层央行内审监督的客观需要,初步探讨了人民银行内部审计服务于央行治理的现实障碍,并提出了强化内部审计监督的路径。
关键词:
基层央行 内审监督 现实障碍 路径选择
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
删除