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[期刊] 中国审计
[作者]
许华柱 徐敏华 范野萍
目前,基层审计机关因受自身管辖、权限和手段限制,出现了审计难、处理难、执行难,影响审计监督作用的发挥。如何突破限制,整合资源,形成监督合力,提高审计监督效能,是基层审计机关面临的不可回避的问题。本文就基层审计机关与有关
[期刊] 财会月刊
[作者]
贺鹏皓 张念明
协调配合机制是党和国家各监督主体处理跨界监督问题、发挥各自职能、实现共同目标所采用的有效手段与实践途径。审计机关作为专门的国家监督机关,与其他监督机关一起通过合理分工、有效合作,使党和国家监督体系的运行良好、规范、有序。对于审计机关与其他监督机关协调配合的内涵与制度逻辑,通过分析、梳理相关模式与法律依据以及总结重点领域取得的成效,发现实践中存在着条块关系束缚、重复与越权监督、结果公开不到位、标准不统一、方法手段及制度设计不科学等问题,建议通过深化审计管理体制改革、恪守"权力边界"、实现信息共享、提高监督法制化与科学化水平,进一步优化审计机关与其他监督机关的协调配合机制。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
郭春慧
巡察、内审是基层央行监督体系中不可或缺的监督方式,两者既有区别又密切联系。本文结合基层央行巡察和内审工作实践,探索实施"巡审联动"监督机制,增强巡察监督精准度和审计监督威慑力,助推监督成果深化运用。
关键词:
央行 巡察 内审 监督 联动
[期刊] 中国审计
[作者]
朱登云
在2009年政府工作报告中,温家宝总理指出:"各级政府都要自觉接受人大监督和政协民主监督,强化监察、审计等专门监督,高度重视人民群众监督和新闻舆论监督,做到行政权力运行到哪里,监督就落实到哪里,财政资金运用到哪里,审计就跟进到哪里。"这不仅是对全国人民的郑重承诺,也是对各级政府工作和审计工作提出的更高要求。监
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘志坚 艾施跃 刘细春
人民银行县支行作为中央银行的最前沿阵地,点多面广,又直接担负着管理联行资金、国库资金和发行基金“三项资金”的任务。形势和任务赋予了县支行监督管理工作的重要职责,但是当前县支行的一些监督工作已不能完全适应履职的需要,体制模式正在试点,保持现状又必然是一个长期的过程。现实条件下,如何重构县支行监督管理机制,本文从系统观点出发,从制度建设入手,提出了制度监督的思路,其对防案件、防事故、防重大业务差错发生,保证县支行职能的有效履行,意义十分重大。
关键词:
监督机制 制度建设 思路选择
[期刊] 财会月刊
[作者]
赵兴楣 田金美
国家治理现代化对审计监督提出了新的要求。按照要求(目标)、制约、路径、协同、发展的框架,探索适应新要求的审计机制优化和协同治理框架,明确各审计主体的职责定位和关系优化,分析审计监督与其他监督手段在重点领域的协同治理,探索审计管理体制的制度设计构想和框架性安排,并为更好地发挥审计机制在党和国家监督体系中的协同治理作用提出相关的建议。
关键词:
审计监督 机制优化 监督合力 协同治理
[期刊] 中国审计
[作者]
陈文斌
金融审计不仅是规避金融风险的手段,也是完善金融监管制度的重要举措。目前主流的观点普遍认为,金融的安全性和效益性应处于同等重要的地位。只有完善的监管制度和独立的审计机构,才能保证或激励金融企业获得效益。在目前我国的国情下,加强金融审计和金融监管的相互沟通,促进金融审计机构和金融监管机构的相互协作,将会有效地椌制我国金
[期刊] 财会通讯
[作者]
陈林
现阶段基层消防站建设过程中的财务审计问题,可以归结为审计人员和审计体制两个方面。一是由审计人员带来的问题。对基层消防站建设环节进行的财务审计是一项十分重要的工作,而目前许多进行该项工作的财务审计工作人员专业素质较低,给整体审计效果造成了负面影响。因而,需要及时提高在基层消防站建设中进行财务审计的工作人员的综合素养。一般从事审计工作的人员,必须具备很强的专业财务知识与财务处理能力,且由于其工作的特殊性,审计人员必须具
[期刊] 中国内部审计
[作者]
杨军 鲁静 汪洋 赵凤梅 吴柏根
审计质量是审计工作的生命线,基层审计机关作为国家审计的最基层,审计质量控制显得尤为重要。本文以某市(含下辖区)审计局为例,从基层审计机关审计人员专业素质、大数据审计应用、项目审理等方面存在的问题出发,通过分析该局在审计质量提升方面所采取的措施及效果,从理论和实践层面提出相应的改进措施,为提升基层审计机关审计质量提供参考。
关键词:
审计机关 质量控制 问题与措施 衡量体系
[期刊] 中国内部审计
[作者]
孙水娣
审计委员会的成立,对审计监督的政治属性提出更高要求,具有里程碑意义。笔者结合K审计局实践经验,在分析组建审计委员会对增强审计监督效能意义的基础上,阐述组建审计委员会对审计监督效能的挑战,并立足审计委员会探讨提升审计监督效能的路径。
关键词:
审计委员会 审计监督 效能
[期刊] 中国内部审计
[作者]
李娟
加强审计机关对内部审计工作的指导监督,能够有效拓展延伸审计机关监督的范围、统筹整合内部审计资源,形成监督合力,提升监督效能。本文就审计机关对内部审计指导监督的意义与现状,分析目前基层审计机关在指导监督实践中面临的相关法规制度不完善、指导监督力度不够、重视度尚待提升和内部审计机构人员建设基础薄弱等诸多困境,在建立健全相关法规制度、加大指导监督力度、提升重视度和加强内部审计机构人员建设等方面提出建议,为全面提升审计机关指导监督内部审计工作的效能提供参考。
关键词:
审计机关 内部审计 指导监督 监督效能
[期刊] 中国金融
[作者]
王斌 吴锦辉 颜斌
加强基层央行的监督机制建设,是近年来中国人民银行为促进县(市)支行加强内部管理,有效杜绝各类事故和案件的发生,确保基层央行正确履行职能而采取的一项举措。内部管理存在的问题在体制层面。一是人员素质不高与岗位职责要求高的矛盾突出。一方面,新人增量不足,有的县(市)支行长达15年没有进人;另一方面,原有人员知识结构单一,与新形势下履行基层央行职责需要不适应。二是人员数量少与岗位设置多的矛盾突出。工作量安排
[期刊] 农村金融研究
[作者]
农业银行监察室课题组
[期刊] 武汉金融
[作者]
汪世勇
完善基层央行内控监督机制是一项既紧迫又现实的问题。本文在分析当前基层央行内控监督体制的现状的基础上,提出了完善基层央行内控机制的对策建议。
关键词:
基层央行 内控监督 现状 机制
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