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[期刊] 中国内部审计
[作者]
程福垒
审计整改评估是内部审计部门督促审计发现问题有效整改的重要手段,是巩固和扩大审计成果的重要途径。为提升审计整改评估质量和效果,本文针对基层央行审计整改评估中的问题,提出构建央行审计整改评估体系的建议。
关键词:
内部审计 审计整改 评估体系
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘小浪
审计发现问题整改标准认定目前没有统一规定,不利于审计质量整体提升。本文结合审计发现问题标准认定工作的实践探索,提出"四分法"的标准认定,以供审计人员参考。
关键词:
基层央行 审计整改 标准认定
[期刊] 中国内部审计
[作者]
田长慧
目前基层央行在审计整改中还存在思想认识不到位、整改过程敷衍了事、治标不治本,导致屡查屡犯、屡审屡犯的问题层出不穷。本文从基层央行在审计整改中存在的问题出发,从完善机制、压实责任、构建整改合力的角度对深化审计整改进行了实践探索,并就进一步深化审计实践做出了积极思考。
关键词:
基层央行 审计整改 实践
[期刊] 武汉金融
[作者]
舒宁 徐明慧 罗国富
基层央行开展绩效审计,是探索新形势下强化基层央行履职能力的有效途径,可促进基层央行管理方式按照"实事求是、因地制宜、精简高效、控制风险"的原则,进一步加强和改进基层央行的履职能力建设。建立绩效审计评价指标体系,有助于审计人员对审计对象做出客观、公正的绩效评价。
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
李想 汪雷
农村公共信息服务的公共物品特性决定了基层政府必须作为主要角色参与其提供。本文从探讨农村公共信息服务的基本理论开始,在遵循指标体系建立原则的基础上,构建了一个新的指标体系,以此科学地评估基层政府公共信息服务供给能力。
关键词:
公共信息服务 基层政府 供给能力 评估
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行南宁中心支行课题组 方国志
随着经济责任审计的逐步推行,对完善经济责任审计评价体系提出了更高的要求。本文基于层次分析法理论,立足于基层央行业务特点,通过构建三级评价指标体系以及适用于基层央行的审计评价模型,探索完善基层央行经济责任审计评价方法。
关键词:
审计 层次分析 评价指标
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行永州市中心支行课题组 樊新民
本文运用评估模型,论证提出了构建基层央行会计风险评价体系的基本设想和框架,并以某中支为例对会计风险进行了实证分析。
关键词:
基层央行 会计风险 评价体系 实证分析
[期刊] 武汉金融
[作者]
邓红 金洋
本文试图探索建立一种适合于基层央行的培训评估模型,以提高基层人民银行培训的针对性和实效性。
[期刊] 上海金融
[作者]
成娜
在资金核算模式变革、监督理念更新和计算机手段提升等新形势下,本文针对我国央行资金风险管理模式相对滞后的现状,引入COSO委员会于2004年发布的《企业风险管理——整合框架》中有关构建风险管理框架理论和风险评估工具,提出建设由资金风险管理体系四要素、组织架构四层次构成的央行资金风险管理体系的建议,并运用风险评估工具采用定性和定量相结合的方式对体系中重要的风险识别、评估环节进行例证,以期增加资金风险管理体系的可操作性。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘社兵 蔡华林 黄陟 葛伦建
目前审计整改工作还存在整改质量不高、整改覆盖面不够、运用效率不高等缺陷,需要构建新的审计整改工作体系。新的整改工作体系应以责任为主线,将整改责任细分为主体责任、监督责任和考核责任等,同时不断健全工作机制,完善考核体系,推动审计成果运用,实现审计整改的闭环管理。
关键词:
审计整改 工作体系 构建 实施
[期刊] 中国劳动
[作者]
吴江伟
人力资源开发的核心工作是培养和释放组织内的个人才能,并努力改善组织、工作流程、工作团队和个人等四个层面的效果,最终为组织提升绩效。如何实现对人力资源开发效果的系统、科学评估,是人力资源开发工作的一项核心工作和关键环节。本文以柯克帕特里克提出的人力资源开发四级评估模型为基础框架,探讨了在实践中如何进行人力资源开发效果评估。
关键词:
人力资源开发 效果 评估体系
[期刊] 中国劳动
[作者]
吴江伟
人力资源开发的核心工作是培养和释放组织内的个人才能,并努力改善组织、工作流程、工作团队和个人等四个层面的效果,最终为组织提升绩效。如何实现对人力资源开发效果的系统、科学评估,是人力资源开发工作的一项核心工作和关键环节。本文以柯克帕特里克提出的人力资源开发四级评估模型为基础框架,探讨了在实践中如何进行人力资源开发效果评估。
关键词:
人力资源开发 效果 评估体系
[期刊] 中国内部审计
[作者]
王青松 纪伟东
构建系统、科学的内部审计风险评估体系,是新形势下内部审计充分发挥在应对风险挑战中的作用、有效履行职能的基础性保障。本文通过分析商业银行内部审计风险评估的重要性及难点,提出以商业银行风险管理体系和审计专业体系为“梁”和“柱”,构建适应审计集约化高效运作的内部审计风险评估体系,系统阐述了商业银行内部审计风险评估体系架构、目标、原则、内容、对象、标准、方法、流程,并对体系在审计计划阶段和审计实施阶段的应用进行展示,基于风险评估科学制订审计计划,确定审计活动重点,充分揭示重要风险和问题,帮助组织强化治理和管理,防范化解重大风险,有效发挥审计价值增值作用。
关键词:
商业银行 内部审计 风险评估
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
李慧芳 蒋尧明
国家"十三五"规划提出我国将推进以大数据为核心的审计信息化建设,构建国家和省级审计数据系统,形成国家审计云,推动实现审计全覆盖,促进云审计的发展。为了全面、客观、有效地评价审计云,本文对审计云系统架构进行剖析并深入探讨其在审计活动的运用及影响,在此基础上建立评价指标体系,采用层次分析法来确定评价指标的权重,再利用德尔菲法确定评价指标的隶属度,从而建立了模糊综合评价模型,对审计云的合理性和有效性进行了定量化评价,为审计单位尤其是审计署建设审计云提供有效的指导。
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