- 年份
- 2024(5853)
- 2023(8292)
- 2022(7179)
- 2021(6678)
- 2020(5601)
- 2019(12454)
- 2018(12236)
- 2017(24323)
- 2016(13400)
- 2015(15000)
- 2014(15142)
- 2013(14744)
- 2012(13827)
- 2011(12332)
- 2010(12916)
- 2009(12486)
- 2008(12707)
- 2007(11653)
- 2006(10882)
- 2005(10376)
- 学科
- 管理(48983)
- 济(47737)
- 经济(47642)
- 业(43519)
- 企(37445)
- 企业(37445)
- 财(20540)
- 制(19955)
- 农(15846)
- 方法(15684)
- 中国(15172)
- 银(13457)
- 银行(13452)
- 数学(12946)
- 业经(12766)
- 行(12757)
- 数学方法(12633)
- 务(12303)
- 财务(12262)
- 财务管理(12230)
- 策(11832)
- 体(11739)
- 企业财务(11601)
- 度(10457)
- 制度(10453)
- 税(10342)
- 融(10155)
- 金融(10153)
- 体制(9904)
- 贸(9886)
- 机构
- 学院(188746)
- 大学(188060)
- 济(80822)
- 经济(78845)
- 管理(72206)
- 研究(64927)
- 理学(59763)
- 理学院(59163)
- 管理学(58310)
- 管理学院(57926)
- 中国(55608)
- 财(46429)
- 京(39947)
- 科学(34681)
- 财经(33802)
- 所(32576)
- 江(32185)
- 中心(30938)
- 经(30338)
- 研究所(28071)
- 农(26877)
- 北京(25957)
- 州(25125)
- 财经大学(24635)
- 经济学(24514)
- 范(23768)
- 师范(23602)
- 院(23445)
- 业大(22565)
- 经济学院(21729)
- 基金
- 项目(111962)
- 科学(89385)
- 研究(87760)
- 基金(81329)
- 家(68646)
- 国家(68009)
- 科学基金(59069)
- 社会(56110)
- 社会科(53101)
- 社会科学(53089)
- 省(43123)
- 基金项目(41378)
- 教育(40681)
- 编号(36405)
- 划(36141)
- 自然(36085)
- 自然科(35236)
- 自然科学(35228)
- 自然科学基金(34603)
- 资助(33928)
- 成果(32741)
- 制(27859)
- 课题(26284)
- 部(26035)
- 重点(25246)
- 性(24311)
- 发(23761)
- 创(23276)
- 教育部(22970)
- 国家社会(22729)
共检索到317167条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融与经济
[作者]
陆继英 刘霞花 杨靖华
当前央行会计基础工作与会计管理存在一些问题。本文对这些问题作了简略的分析,并提出了加强基层央行会计管理工作的思路与对策。
关键词:
基层央行 会计基础工作 会计管理
[期刊] 金融与经济
[作者]
吴国华
加强内控制度建设是进一步履行好基层央行职责的重要保障,目前内控制度建设中,内控制度评价、控制系统规划和管理文化等方面仍存在一些问题,本文从内控制度建设中产生问题的原因着手,提出了强化内控建设的对策建议。
关键词:
内控 制度建设 对策
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行咸宁市中心支行课题组 万华利
本文通过对基层人民银行内部控制瓶颈问题分析,提出相应的对策建议,并从前瞻性、科学性、规范性、强制性视角强化内控建设进行理性思考。
关键词:
中央银行 内部控制 优化途径
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行济南分行课题组 崔玉林
基层央行内部审计与内部控制之间联系密切,两者在很大程度上影响着组织治理和风险管理过程,对组织的廉政风险防控机制建设起到积极的推动作用。本文以数据分析为支撑点,通过对内部审计与内部控制之间相关性的理论和实证研究,为下一步基层央行加强内部审计监督、强化人民银行内部控制活动提供了经验数据支持。
关键词:
内部审计 内部控制 相关性
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行常德市中心支行课题组 刘新华 柏宏
本文认为近年来,中央银行在业务风险防范工作中做了大量有益的工作,各级行通过采取一系列内部控制措施,业务风险防范与控制能力得到有效提高。但由于金融行业的特殊性和业务风险的附着性,业务风险的防范与控制作为一个复杂而漫长的系统工作,仍需要深入研究。信息不对称、风险评估开展不足和职责定位不明制约着基层央行风险防控效果,基层央行亟待强化风险意识、优化风险管理流程和健全风险控制体系。
关键词:
基层央行 业务风险 效能分析
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
范仕良 何海峰
近年来基层金融机构发生的资金风险和资金损失案件表明,会计工作是其他一切工作的基础,严格执行会计制度,规范会计操作程序,是确保会计核算有序进行、保障资金安全的前提条件,不能有丝毫放松。基层央行必须查找风险点,建立科学合理的内部控制机制,强化内部会计控制,防范资金风险。
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡晓雁
内部控制自我评估(CSA)作为一种全新的内部控制评价方法,体现了内部控制风险管理的新理念。本文通过利用内部控制自我评估(CSA)对人民银行黄冈中支开展的CSA实践,阐述在基层央行实施CSA的意义、方法和步骤,剖析实践中产生的问题,并提出相关思考与建议,从而为CSA更好地服务基层人民银行内部控制管理提供合理的借鉴。
关键词:
内部控制 自我评估 基层央行 应用
[期刊] 中国内部审计
[作者]
戴桂勋 肖劭琛 李巧玲
在党中央全面推进国家治理体系和治理能力现代化的背景下,发挥内部控制审计的监督、评价和建议作用,对于推进基层央行内控机制建设、完善内部治理、实现履职目标尤显重要。本文从内部控制与内部控制审计的关系入手,结合基层央行内部控制审计实践,在充分梳理相关文献的基础上,运用SWOT分析法,对内部控制审计的内、外部环境优势、劣势、挑战、威胁进行全面分析,并在此基础上提出了完善对策。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘玉霞
本文在分析基层人民银行引入风险导向审计原因的基础上,研究提出了基层人民银行风险导向审计的基本涵义、特征、目标和内容,并对开展风险导向审计的方法和步骤进行了探讨。
关键词:
风险导向审计 内部控制 基层央行
[期刊] 武汉金融
[作者]
邱开基
当前基层外汇管理中内部控制的主要问题是,内控制度不完善、内控风险评价标准不统一、内部控制流于形式、金融电子化发展不能适应内部控制建设发展的需要、人员素质偏低、系统内审机构组织不健全,制度不完善,业务操作上缺乏权威性。为此,需要从加强内部稽核审计、外部监督等方面加以完善。
关键词:
外汇管理 内部控制 政策建议
[期刊] 经济体制改革
[作者]
周翔
不相容岗位兼岗问题屡查屡犯,隐藏着巨大的风险隐患。为切实解决这一问题,必须对当前人民银行现有的岗位进行整合。整合工作的总体思路:以营业大厅集中办公模式为基础,在严格执行有关风险防范制度和操作规程的基础上通过相容岗位的合理兼岗有效配置人力资源。指导原则为:内控优先;可操作性;科学整合;因地制宜;整合的动态性、阶段性和长期性。对现阶段实施岗位整合的具体建议:转变观念,深化对岗位整合工作的正确认识;以人为本,积极培育"团结协作、争先创优"的央行文化氛围;加快干部人事制度改革,重构员工激励约束机制;理顺关系,完善基础业务部门岗位考核机制;制定应急预案,加强对基础业务部门后备岗位的管理;加强教育培训,不...
关键词:
人民银行 基础业务 不相容岗位 岗位整合
[期刊] 上海金融
[作者]
林兆荣
人民银行职能调整后,县级支行仍担负着贯彻落实宏观金融政策、促进县域经济金融发展等繁重的工作任务,但人力资源相对不足且分配不合理,岗位设置难落实、风险隐患较大等问题突出,已成为其有效履行基层央行职能的瓶颈。笔者认为,基层央行急需在强化内控管理、防风险的前提下,积极探索实行业务和人力资源的有效整合。
关键词:
中央银行 基础业务 人力资源
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
删除