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[期刊] 中国内部审计  [作者] 刘应淑  宋竞先  
内部审计作为组织治理的一项重要制度安排,其价值定位为有效服务组织治理。本文指出基层人民银行内部审计价值的内涵,探讨实现内部审计价值提升的路径和保障措施。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 刘应淑  宋竞先  
内部审计作为组织治理的一项重要制度安排,其价值定位为有效服务组织治理。本文指出基层人民银行内部审计价值的内涵,探讨实现内部审计价值提升的路径和保障措施。
[期刊] 西南金融  [作者] 王敏  刘宇  张璐  
2010年以来,人民银行总行提出要深入推进央行内审工作全面转型与深化发展,确立了"风险导向、控制驱动、关注绩效、服务治理、增加价值"五个理念,内部审计价值增值已然成为基层央行内部审计发展的重要趋势。本文先对内部审计价值增值内涵做了介绍,然后运用SWOT战略分析法,对基层央行内部审计价值增值现状及内外部影响因素做了全面的梳理分析,并尝试开展内部审计价值增值路径选择的对策研究。
[期刊] 武汉金融  [作者] 饶智敏  艾志锋  
人民银行内部审计是其会计内部控制系统的重要组成部分,它通过采用严谨的方法,独立、客观、公正地对其会计活动和监控系统进行审查,并提出指导性建议。近年来,随着人民银行会计体制的变革和各项会计基础工作改进,会计内控风险的表现形式发生了很大的变化,基层人民银行有必要重新审视内部审计在人民银行会计内控中的特殊地位,理清当前内部审计与会计工作的矛盾与问题,充分发挥内部审计在基层人民银行会计内控中的积极作用。
[期刊] 金融与经济  [作者] 阮文红  向会许  朱朝晖  
基层央行长期以来受人才队伍建设的困扰。为适应人民银行发展的需要,要从优化成才环境、更新成才理念、完善培训的机制入手,搭建成才平台,打造“五型”的干部人才队伍。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 杜玮  
本文论述了基层人民银行开展绩效审计的目标,提出基层人民银行绩效审计的标准和方法,并设计了基层人民银行绩效审计评价指标,在此基础上分析了目前基层人民银行绩效审计存在的问题并提出相关建议。
[期刊] 金融与经济  [作者] 人民银行九江市中心支行课题组  骆钰  汤玲玲  郭能忠  何育清  
为了不断增强基层央行内审功能,探索绩效审计势在必行。明确审计目标、建立评审指标体系、设计运行模式和程序是搞好绩效审计的关键。全面评价审计对象的工作业绩和效能是内部审计发展的必由之路。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 徐丽红  
[案例背景]近年来,国际国内安全事故频发,恐怖势力、暴乱事件、自然灾害、安全事故以及网络监听等突发事件时有发生,屡屡造成人员伤亡和财产损失。在安全形势严峻的大背景下,中国人民银行聊城市中心支行(简称聊城中支)党委居安思危,开展应急管理专项审计,进一步强化风险意识,深化应急管理,做到警钟长鸣,防患于未然。[案例内容]一、审计目标通过审计,深入查找基层人民
[期刊] 中国内部审计  [作者] 陈海棠  
随着我国全面推进依法行政,各部门加快建立完善本部门的权力清单,与此相应的内部控制对权力运行的审计也日益重要。本文从基层人民银行的角度揭示行政权力运行审计中的常见问题,分析行政执法审计的典型案例,对如何开展权力清单审计提出优化策略。
[期刊] 征信  [作者] 刘赛英  
在内部审计活动中,提升内部审计的独立性是提升内部审计质效,充分发挥内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的作用的根本保证。目前基层人民银行内部审计独立性不强,主要反映在组织独立性、内部审计业务的独立性和内部审计人员的独立性三个方面,势必影响职业判断和审计结论的客观、公正。经分析研究,只有建立由总行垂直领导的内审组织体系,提升内部审计人员胜任能力,建立健全内审法律法规,才能充分发挥基层人民银行内部审计效能。
[期刊] 上海金融  [作者] 郑寿明  
随着人民银行职能调整和经济的发展,金融服务作为基层人民银行的三大职能之一,涉及政府、金融机构和企业及千家万户,渗透到经济生活的方方面面,显得越来越重要。如何适应形势发展的需要,进一步更新观念,查找不足,强化措施,尽快构筑人民银行金融服务的新格局,提高金融服务效率和质量,是当前基层央行亟待解决的问题。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 徐丽红  
[案例背景]节能减排工作是我国乃至世界各国经济发展中关注的重要问题。在《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中,我国首次明确了节能减排的目标和总体要求,确定了长远战略方针。2006年9月,人民银行总行对系统内节能减排工作进行了安排部署,制订了《中国人民银行系统节能工程实施方案》,明确了人民银行系统"十一五"节能减排主要目标和工作重点。2010年是"十一五"规划的最后一年,市县两级人民银行节能减排目标完成程度如何,迫切需要监督部门以独立的身份进行检验和评
[期刊] 中国内部审计  [作者] 徐丽红  
本文结合普惠金融政策落实审计实践,对基层人民银行有效开展国家重大政策措施落实审计提出针对性建议。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 王敏  
本文立足基层人民银行依法行政工作现状,分析工作中存在的问题,并从风险视角提出审计对策,以期推动依法行政工作规范有效开展,真正发挥内部审计的建设性作用。
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