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[期刊] 金融发展研究  [作者] 孙伟  
2006年人民银行总行借鉴国际COSO先进的内部控制框架理论,结合人民银行开展的内部控制实践,出台了《中国人民银行分支机构内部控制指引》,对人民银行加强风险管理、完善内部控制起到指导性的作用。经过几年的实践,人民银行各项业务已初步
[期刊] 南方金融  [作者] 吴强  
2006年中国人民银行总行颁布实施的《中国人民银行分支机构内部控制指引》,对分支行的内控机制建设和风险管理提出了框架性意见和方向性指导,标志着人民银行内部控制建设和风险管理进入了一个全新的阶段。本文在阐述基层人民银行实施风险管理重要性的基础上,结合基层人民银行目前在风险管理中存在的主要问题,就如何进一步加强风险管理和防范控制风险进行了研究与探讨。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 万鹏飞  
根据《中国人民银行内部审计部门风险评估工作试行办法》,风险评估的对象包括专门性职能和综合性职能。其中,专门性职能是指法律法规赋予人民银行的主要业务职能,是中央银行职责的集中体现。从近年来人民银行县(市)支行工作实践来看,专门性职能面临不同程度的调整、拓展和深化,不仅要求基层行在货币政策、金融稳定和金融服务方面履行职责,还要在金融机构和金融市场监管方面发挥应有的作用,
[期刊] 武汉金融  [作者] 向玉章  
随着人民银行职能转变与业务发展,基层行岗位风险种类呈现新特点,成因更复杂,应进行准确评估,并从制度建设、监督制约、预警处置、综合防控等方面采取措施,进行有针对性地防范控制。
[期刊] 山西财经大学学报  [作者] 于元周  
文章以基层人民银行内部控制的建设和内控检查中存在的问题为启发,探讨了目前基层人民银行内部控制的现状、存在的问题及原因,认为只有切实解决好对内控制度的认识问题,才能克服内部制度管理中的随意性,提高内部制度的权威性,增强贯彻实施的自觉性,构筑起风险防范的"铜墙铁壁"。
[期刊] 武汉金融  [作者] 张玉坤  陈功毅  
本文分析了当前基层人民银行内部控制存在的问题,探讨了内部控制的内容,提出了建立人民银行内部控制机制的方法和模式。
[期刊] 征信  [作者] 刘赛英  
在内部审计活动中,提升内部审计的独立性是提升内部审计质效,充分发挥内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的作用的根本保证。目前基层人民银行内部审计独立性不强,主要反映在组织独立性、内部审计业务的独立性和内部审计人员的独立性三个方面,势必影响职业判断和审计结论的客观、公正。经分析研究,只有建立由总行垂直领导的内审组织体系,提升内部审计人员胜任能力,建立健全内审法律法规,才能充分发挥基层人民银行内部审计效能。
[期刊] 金融发展研究  [作者] 李玉祥  
一、信息化对人民银行内部控制的影响在信息化环境下,尽管人民银行内部控制系统的框架体系并未发生实质性的改变,但基本要素的内部构成却呈现出新的内容,表现出新的特征,也随之带
[期刊] 武汉金融  [作者] 张建军  
基层人民银行内审工作转型是指人民银行内部审计实现从传统的真实性、合规性为导向的财务审计为主,向以现代的内部控制、风险管理为导向的管理审计为主的全面转型,它具有系统性、综合性、前瞻性和控制性的特点,是今后人民银行内审工作的发展方向。那么,怎样实现这个转型呢?本文拟提出如下思考:
[期刊] 武汉金融  [作者] 黄成莲  刘龙玖  
[期刊] 武汉金融  [作者] 张国良  
《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)对政务信息公开进行了规定,如何做好政府信息公开工作是基层人民银行依法行政工作面临的一项新的课题。本文对基层人民银行在贯彻执行该《条例》,推进政务公开过程中可能面临的法律风险进行分析,并提出防范对策。
[期刊] 武汉金融  [作者] 彭炜  
作为中央银行的分支机构,依法履行法定的行政职权,维护地区金融稳定,依法合理行政成为基层人民银行高效履职的基础和保障。本文全面分析了基层人民银行在依法行政中存在的难点和风险,提出了相应的对策建议。
[期刊] 武汉金融  [作者] 何武尚  
本文从风险控制体系、内控制度、制度执行、人员管理等方面分析了人民银行资金风险成因,提出了转变思想观念、优化内部控制、发挥员工能动性的政策建议。
[期刊] 武汉金融  [作者] 吴长清  
基层人民银行在履行《中国人民银行法》所赋予的各项行政职能过程中,如何有效防范各种风险,建立有效的履职风险防控机制,为基层央行高效履行各项职能提供坚实保障。面对这一课题,本文从基层人民银行履职风险的分类及现存履职风险的分布入手,分析了目前基层人民银行履职风险防控机制建设中的问题和难点,有针对性提出基层人民银行履职风险防控机制建设主要框架设计意见。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 王敏  
本文立足基层人民银行依法行政工作现状,分析工作中存在的问题,并从风险视角提出审计对策,以期推动依法行政工作规范有效开展,真正发挥内部审计的建设性作用。
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