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[期刊] 中国内部审计
[作者]
沈啸岗
Bow-tie模型具有可视化、发散性等特征,广泛应用于各行各业风险管理领域。本文以基层央行安全保卫管理审计为例,对运用Bow-tie模型开展风险管理审计进行了初步探索。
关键词:
Bow-tie模型 基层央行 风险管理
[期刊] 物流技术
[作者]
赵易佳 李琰
针对危险化学品道路运输泄漏事故,运用蝴蝶结模型(Bow-tie,BT)提出从事故预防到事故后果控制的风险管理体系,同时针对Bow-tie模型不能量化风险的特点,将故障树-贝叶斯网络(FT-BN模型)与Bow-tie模型相结合,展开此类系统性分析。首先统计分析了2016年5月至2021年5月我国发生的180起危险化学品道路运输泄漏事故,初步辨析出事故原因-泄漏-事故后果的事故因果链;其次构建故障树-贝叶斯网络,进行Bow-tie模型的事故原因分析,确定人员因素和车辆因素为关键风险因素;接着完成Bow-tie模型的事故后果分析;最后提出针对关键风险因素和关键事故后果的安全屏障,并将统计数据代入Bow-tie模型,验证了安全屏障的有效性,得出提升车辆通讯类规范协议的市场普及度和广泛应用基于信息交互技术的安全监管平台可有效预防事故的结论。
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
王海清 刘美晨 徐慧敏 张英光
为满足企业对工业安全复合型人才的需求,针对复杂工艺安全事故链的辨识与防范,开展了本科实验方案的场景化设计。以LNG接收站为实验平台,采用Bow-tie模型对LNG储罐进行事故场景辨识,并对辨识出的复杂风险场景进行LOPA分析。应用RAST软件对不满足风险要求的场景后果进行分析,并针对后果伤害范围内的风险场景进行保护层的优化设计。场景化设计能够挖掘现有实验平台的资源功能,为培养安全复合型人才开展自主实验进行有益探索。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
孙震 卢俊峰
本文以Bow-tie模型为基础,借鉴工业部门风险分析方法,建立基于Bow-tie模型的模糊贝叶斯网络风险评估框架,实现从静态层次分析向动态网络推理转变、从风险评估向风险预测深化、从风险发生前评估向风险发生后分析发展,为内部审计职能拓展与价值深化提供借鉴。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
卢俊峰
本文以风险管理主流理论为基础,结合实际,构建基层央行风险管理审计评价的整体框架,引入模糊判断矩阵、软件管理成熟度模型和层次分析理念,探索建立规范的风险管理审计评价流程,为改善基层央行风险管理提供借鉴。
关键词:
基层央行 风险管理审计 评价 框架 流程
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王辉 路勇
目前,人民银行内部审计逐步由财务、业务合规性审计向内部控制审计、风险管理审计和绩效审计转变。本文首先阐述了基层央行开展风险管理审计的必要性,其次参考COSO风险管理框架并结合基层央行的实际情况确定了风险管理审计主要框架,明确了审计流程,最后构建了审计评价指标体系。
关键词:
基层央行 风险管理审计 ERM框架
[期刊] 财会月刊
[作者]
成娜 程艳敏
近年来,基本建设项目越来越强调精细化管理,追求有限的资源实现高效高质量的成果,传统的审计方式和手段已不能实现为基建项目增加价值和改善管理的审计目的,所以,积极探索开展以合规性审计为基础的基建管理绩效审计成为审计人员的当务之急。本文将以近两年基层央行审计实务为例,探索出基本建设管理绩效审计的特点、方法、难点与对策,以为基建管理绩效审计提供新思路。
关键词:
基本建设 绩效审计 基层央行
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘慧敏
一、内部审计参与基层央行风险管理动因分析(一)基层央行风险隐患的存在迫切需要引入风险管理审计基层央行的风险具体表现为:一是道德风险。近年来基层央行内部违法犯罪案件的增加,相当大的程度上是因为工作人员道德缺失造成的,道德风险作为内控制度的一种"不可控"因素,威胁着人民银行的
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡绚 廖海俊 陈红
一、风险管理与内部审计中存在的问题有待于探索虽然中心支行设立了内审科,县(市)支行设立了内审岗位,基层央行内部审计工作体系已完整建立,并发挥着越来越重要的再监督作用,但我们也应该看到,基层央行在风险管理与内部审计方面,还存在一些问题,值得重视和研究,主要表现在:
[期刊] 中国内部审计
[作者]
中国人民银行南京分行内审处课题组
审计质量是审计关注的重点,是推进审计成果运用的基础。本文以征信信息安全审计项目质量评价为例,研究构建基于概率树模型的审计质量评价方法,选取审计特征指标,制定指标赋值标准,模拟审计人员决策过程,计算审计质量度量值,评估筛选影响审计质量的特征指标,以此评价项目审计质量,以期对提高审计质量、促进审计成果运用具有一定的理论参考意义和实践指导价值。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
范智勇 王玉 田萍萍 梅胜兰 伏伦 夏源
在传统风险导向审计中,风险通常被视为独立个体,缺乏对单个风险点间关联性的深入剖析,审计工作成果全局观不足。本文将链式审计方法运用到外汇管理风险导向审计,通过全面梳理外汇管理风险点,立足履职实际,细化剖析各个风险点的内在关联性,把单个风险点串联成政策、机制、许可、监管等4条风险链,深入研究4条风险链之间的紧密联系,将风险链进一步交织构建成审计评价网,实现点、线、面的有效升级。在此基础上,提出风险导向审计如何紧贴外汇管理中心工作和重点任务,更好发挥在防范内部管理风险、促进规范高效履职和深化对外改革开放等方面积极作用的政策建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行吉安市中心支行课题组 刘亚峰
本文从基层央行推行风险导向型内部审计的必要性出发,研究提出了基层央行开展风险导向型内部审计的基本思路及需要解决的几个问题。
关键词:
中央银行 风险导向 内部审计
[期刊] 中国内部审计
[作者]
庞勇 顾加宽
[案例背景]人民银行系统的集中采购是指采购单位使用预算资金以合同方式有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。由于集中采购行为涉及财务、交易、法律、道德、决策、程序和监管等多个方面,蕴含着较大的业务操作和管理风险,稍有不慎,就会导致单位直接或间接
[期刊] 金融与经济
[作者]
潘淦 杨淑慧 尹晓民 姜明 潘德宝
随着人民银行改革的深入、各项业务的发展和技术及制度的创新,基层央行面临的不确定性越来越大、风险越来越多。因此,内审部门应从组织目标的角度出发,实现"风险引导审计"和"审计关注风险"。积极探索风险导向审计模式,对于充分发挥内审资源优势,提高内审效率,促进内审工作转型具有重要意义。目前,风险导向审计技术和方法在内部审计领域的运用主要局限于宏观层面,在微观层面,即具体审计项目实施过程中,对这一方法的运用还非常有限。本文从风险导向审计的基本概念出发,以科学理论和数学模型为支撑,尝试构建一套系统完整的风险导向内部审计模式,并进一步从实务的角度探讨风险导向审计模式在具体审计项目中的应用。
关键词:
风险导向 审计模式 实证研究
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