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[期刊] 中国内部审计  [作者] 张正雄  
企业营运不可避免的必须和交易对方订定合约,以维护营运正常化。合约的种类和形式涵盖广泛,例如:销售、服务、租赁、采购、代工、维修、控股、保密、授权等。为履行合约精神和降低可能面对的主要风险,良好的合约管理实务运作和特定的法律遵循,就须加以特别关注,以免因产生风险带来企业财务上建议或声誉上的损害。本个案以新竹科学园区某公司的实际案例为研究对象,从内部稽核人员在执行合约管理稽核工作时,制订风险登记表、执行稽核工作之后提出执行摘要报告、法务单位也因内部稽核报告的,寻求董事
[期刊] 农村金融研究  [作者] 尤伟成  
信贷资产风险管理稽核谈尤伟成信贷业务是农业银行的主体业务,信贷资产质量的好坏直接关系到农业银行经济效益的高低。审计部门作为农行的重要监督部门,定期不定期地对信贷业务进行风险管理稽核,对于确保信贷资产质量,提高经济效益具有重要作用。笔者认为,对信贷资产...
[期刊] 中国内部审计  [作者] 蒋永宠  
公元前354年,战国时期名医扁鹊晋见魏惠王,魏惠王询问:"听说你有二位兄长,也是医生,你觉得你们兄弟三人哪位医术比较高明?"扃鹊回复:"大哥医术最高,二哥次之,扃鹊最末。"魏惠王询问:"为什么我听闻是你的医术最高,二哥次之,大哥最末?"扁鹊回复说:"这是一般世人不知道医理(预防四两轻、医治千金重),大哥于病灶产生
[期刊] 上海金融  [作者] 潘自立  
由于商业化经营的客观需要 ,稽核监督已日益成为我国银行加强内部控制 ,防范和化解经营风险的重要手段 ,但随着对稽核重视程度的不断提高 ,稽核地位的确立 ,稽核范围的加大 ,稽核领域的拓展 ,也带来了一定的稽核风险 ,如何加强对稽核风险的管理 ,提高稽核质量 ,是当前银行稽核工作所亟待研究和解决的新课题
[期刊] 浙江金融  [作者] 陈  
谈谈任期稽核陈中国银行总行为了健全监督制约机制,加强对干部的业绩考核,制定了《中国银行领导干部离任稽核暂行办法》。《暂行办法》规定了离任稽核的对象和内容,指出离任稽核报告是对领导干部在任期间业务工作的综合评价,是考核干部的重要依据之一。这说明,随着...
[期刊] 中国卫生经济  [作者] 周小玲  
提高对会计稽核的认识,理顺稽核工作与相关的关系,建立新的会计稽核机制,是新形势下医院财务工作正常运行的关键。 1.建立系统的稽核制度 稽核制度是进行会计监督的较好形式,它是一种自我约束机制,是使会计稽核工作科学化、规范化、标准化的一项十分重要的工作。首先要建立会计
[期刊] 中国职业技术教育  [作者] 翟新芳  
在会计教学中使用案例教学法,可以增强学生的感性认识,提高学生的综合能力。本文以"会计综合稽核方法"这一知识点为例,结合具体教学对象分析,利用详尽的教学设计,展示了案例教学法在会计专业知识传授中的运用。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郑明裕  
一、前言笔者自1991年担任证券业稽核工作迄今,历经内部稽核人员不被重视年代,有赖主管机关持续推动内部控制与内部稽核制度,台湾从1992年订定《公开发行公司建立内部控制与内部稽核制度实施要点》到2002年重新发布《公开发行公司建立内部控制制度处理准则》,累计修正十余次,诸如要求设置稽核单位、配置适任及适当人数之专任内部稽核人员、提升稽核单位隶属董事会、稽核主管列席董事会报告、董总签署
[期刊] 中国内部审计  [作者] 田苏  
从事审计稽核工作一年有余,作为金融机构的一名内部审计人员,深知职责之重、压力之大。金融机构内部审计部门独立开展审计风险识别、计量、预警、管控、评价等工作,参与各项业务全面的审计管控,提升了单位内部控制管理水平。我认为一名合格的内部审计人员需要做到以下三点:学。荀子日:"学无止境"。首先,内部审计人员应从自身实际出发学习基本的审计理论与实务管理,时刻树立审计合规意识,审计过程中要学会如何逆查审计、顺查审计、抽样审计、实物审计、现场及
[期刊] 国际金融研究  [作者] 陈乐香  
内部稽核是社会经济发展至特定阶段的产物。在现代商业社会,大企业、集团、跨国公司等均视内部稽核为企业内部控制机制的重要组成部份。一个健全、完善的内部稽核令企业在日益激烈的竞争中减少风险、提高效益,促进其健康发展。
[期刊] 国际金融研究  [作者] 黄幼文  
对全面稽核的思考中国银行营业部黄幼文全面稽核,又称“全面详细稽核”。是根据稽核计划的安排,按稽核范围的要求,在一定时期内,对有关行、处、所的业务、帐务和财务进行全面的、系统的稽核。全面稽核由上级行稽核部门派出稽核人员或者在上级行领导下,从辖属行处抽调...
[期刊] 中国金融  [作者] 欧晖  方学梅  
随着内部控制三道防线的建立和全面风险管理理念的提出,商业银行内部稽核的职责职能发生了重大而深刻的变化。在以往主要承担的查错纠弊等合规检查职责逐步移交二道防线后,内部稽核需要通过转型探索如何履行新的职责,更好地服务于银行的发展
[期刊] 管理现代化  [作者] 刘宇  
本文在评价风险管理和风险管理导向内部稽核的涵义,探讨证券公司风险管理导向内部稽核总体目标、风险识别和稽核模式的基础上,提出证券公司创新风险管理导向内部稽核的措施:建立完善风险管理的良性机制;营造科学认识风险的内部环境和企业文化;建立和完善内部稽核管理支持系统,提高内部稽核手段。
[期刊] 国际金融研究  [作者] 王一开  
开展干部离任稽核 强化规范干部管理中国银行山西省分行王一开随着干部交流制度的实施,如何解决好干部交流中的短期行为,从制度上解决好工作的连续性,便摆上了议事日程。一年多来,山西省中行先后对10位离任的地(市)行行长、副行长进行了现场离任稽核,各地(市)...
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