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[期刊] 中国内部审计
[作者]
郭旭
记者:首先,请您介绍一下国家知识产权局的发展情况。肖兴威:国家知识产权局的前身是中国专利局,于1980年1月经国务院批准正式成立,1994年3月改为国务院直属事业单位。1998年3月,在国务院机构改革中,中国专利局更名为国家知识产权局,由原来
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨降峰
在审计实际工作中,要切实做好"三个服务":为加强企业管理服务、为提高经济效益服务、为领导决策服务。但在实际工作中,对内部审计工作职能的定性还存在一些问题,文章针对这些问题提出了自己的看法和建议。
关键词:
内部审计 服务职能 工作措施
[期刊] 图书情报工作
[作者]
董小灵
专利信息资源的建设与利用是专利审查工作基础设施条件建设的一个重要方面。基于国家知识产权局专利局对专利信息资源未来发展需求,从全局角度把握专利信息资源建设发展脉络,提出专利信息资源发展目标,深入探讨专利信息资源发展方针与可行性思路,细致分解专利信息资源未来发展任务,从而有效支撑国家知识产权局专利局专利审查工作和专利信息公共服务。
关键词:
专利信息资源 专利信息资源建设 发展战略
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张晓瑜
记者:张台长,您好。感谢您接受我们杂志的采访。对于中央电视台的熟知,公众都是通过电视获得的。而对于央视的具体职能大家其实是比较陌生的,所以想请您给我们介绍一下基本情况。张海鸽:感谢中国内部审计协会对我们台内部审计工作的肯定和
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张晓瑜
记者:王炜组长,您好!感谢您接受《中国内部审计》杂志采访。近年来,国家质检总局经常就社会热点问题在新闻媒体上发布权威消息引起广泛关注。请您介绍一下国家质检总局的基本情况。王炜:国家质检总局是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作,并行使行政
[期刊] 中国内部审计
[作者]
郭旭
她,从事内部审计工作十余载,用辛勤的汗水浇灌审计果实生长壮大的麦田;她,热爱内部审计事业,忠于职责,勤耕不辍,屡获优秀共产党员和先进工作者称号;她,有着坚强干练的外表和柔软细致的内心,努力在平凡的岗位上闪烁出不平凡的光芒。她就是国家知识产权局审计处处长刘新波。
[期刊] 管理世界
[作者]
朱雪忠 乔永忠 万小丽
专利质量具有较强的不确定性,很难确定其高低。本文对国家知识产权局1994年授权的3838件发明专利中因未缴年费而被终止的2921件的相关数据分析表明:从因未缴年费而被终止的视角来看,1994年授权的发明专利特别是国内发明专利质量较低。
关键词:
发明专利 专利质量 维持时间
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张晓瑜
记者:邹署长,您好。感谢您接受《中国内部审计》杂志的采访。海关总署是国家出入境的监管机构,请您给我们介绍一下基本情况。邹志武:中华人民共和国海关是国家进出境监督管理机关,实行垂直领导体制,承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私、口岸管理等主要职责。中国海关实行关衔制度,关衔设五等十三级。海关总署是中华人民共和国国务院下属的正部级直属机构,统一管
[期刊] 中国内部审计
[作者]
戢太平 徐勋良
湖北省十堰市太和医院位于世界文化遗产道教圣地武当山下,是国家综合性三级甲等医院、国家全科医生培养基地、中西部市州级区域医疗中心。该院拥有一个本部、两个分部,兼并、托管了四家二级医院,与两家县级医院建立了支援型紧密联合体。目前,该院本部拥有编制病床3540张、员工近5000名,其中高级职称625名、博士生导师12名、硕士生导师98名。太
[期刊] 中国内部审计
[作者]
戢太平 徐勋良
湖北省十堰市太和医院位于世界文化遗产道教圣地武当山下,是国家综合性三级甲等医院、国家全科医生培养基地、中西部市州级区域医疗中心。该院拥有一个本部、两个分部,兼并、托管了四家二级医院,与两家县级医院建立了支援型紧密联合体。目前,该院本部拥有编制病床3540张、员工近5000名,其中高级职称625名、博士生导师12名、硕士生导师98名。太
[期刊] 经济师
[作者]
袁昌富
审计署11号令拓展了内部审计职责范围、增加了内部审计的职能和目标、明确了内部审计的工作重点。为适应国家出台的相关规定,高校内部审计应积极作为,探索充分发挥内审作用的路径,有效促进大学治理水平的提升,服务高校发展战略的实现。
关键词:
内部审计 职能 大学治理
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张晓瑜
记者:胡局长,您好。感谢您接受《中国内部审计》杂志的采访。国家开发银行是我国的开发性金融机构,请您简要介绍一下银行的基本情况。胡小明:感谢中国内部审计协会对国家开发银行内部审计工作的认可和支持。国家开发银行(以下简称国开行)成立于1994年,是我国中长期投融资主力银行。国开行成立20多年来,始终把自身的发展与国家发展战略紧紧联系在一起,牢牢把握中国国情和发展的阶段性特
[期刊] 会计之友
[作者]
郑玉如
内部控制审计是最近几年才开始普及的一项审计服务活动。文章认为萨班斯法案404条款直接促生了内部控制审计,以尽可能降低管理层对内部控制保证的风险,并以上海家化内部控制审计为例,说明内部控制审计作用的有限性。
关键词:
内部控制审计 萨班斯法案 上海家化
[期刊] 中国审计
[作者]
刘伟平
进一步加强审计工作,是推进依法行政的有力保障,也是加强宏观管理、维护经济安全、促进增收节支、维护群众利益、推进廉政建设的重要手段。党的十七届五中全会勾画了未来五年全国经济社会发展的路径
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