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[期刊] 中国内部审计
[作者]
毛琼 仇洁
零星工程审计是工程审计的重要组成部分,医院零星工程具有单项造价低、分布散、内容杂、工期紧、不可预见性等特点,经费管理中容易出现预算不可控、结算易超支的情况。本文基于审计角度,剖析公立医院零星工程管理中存在的问题,进而针对性提出开展零星工程审计时的思路、重点和方法,从建章立制、项目前期准备、施工现场管理、项目资料归档等方面提出做好零星工程管理的建议,旨在为公立医院加强零星工程管理、堵住工程施工中存在的漏洞、确保工程管理质量和效率提供参考。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张凌 沙思品 马万里
本文通过研究公立医院零星修缮工程的现状和风险控制情况,从内部审计的视角出发,提出完善业务流程和制度体系的一些建议,以期规范公立医院建设工程管理,有效提高建设资金的使用效益,促进公立医院可持续健康发展。
关键词:
医院 零星修缮 内部审计
[期刊] 财会通讯
[作者]
陈德巧
一、公立医院医保财务监督机制框架(一)医保财务的政府监督我国政府审计机构、医保经办机构及卫生行政部是公立医院的监督主体,但是这三者的监督仍存在很多空白或重复区域,导致监管成本增加,因此组织机构的建立应该在监督主体的力度及权责上进行系统性明确。应保持独立、专业的医保财务政府监督的组织机构,可以使政府管理与监督的相分离,平衡利益博弈,保护薄弱患者的利益,是有效监管的基础。另外,通过有效的结算模式对医保项目进行财务监督,主要包含按
[期刊] 建筑经济
[作者]
何勇
结合当前高校零星基建工程招标缺陷,探讨电子招标系统创建的必要性及可行性,提出高校零星基建工程电子招标系统架构图及应用流程,分析系统建设的要点、难点问题并展望系统的应用前景。
关键词:
高校 零星工程 电子招标 系统创建
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
肖高华
民国时期,当时的政学界人士对地方审计取干涉主义抑或放任主义进行了较为深入的思考,有关省、县审计监督制度体系构建方案不断提出并付诸实践。虽然有些主张及其实践未必符合审计的独立原则,从中枢、省至县的垂直型审计监督体系也并没有真正构建起来,但当时的地方审计尤其是省级审计还是取得了一定的成效,至今仍然具有参考价值。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
吉慧鸿 张莹 袁柳
一、基本情况教育部2007年12月下发了《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》(教财[2007]2号),中共中央办公厅、国务院办公厅2009年7月印发了《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》(中办发〔2009〕27号)。变化着的形势对建设工程领域的监督与管理工作提出了更高的要求。笔者于2010年4~12月,采用历史资料回顾法,通过收集、整理、统计近3年的基建修缮工程审计数据,
[期刊] 财会月刊
[作者]
李兆东 高子瑜
污染防治能力现代化是我国生态环境治理现代化的重要组成部分,污染防治是生态环境治理中的核心问题。国家审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是实现污染防治能力现代化的制度保障。在分析国家审计参与污染防治能力现代化建设的必要性的基础上,结合污染防治能力现代化体系的特征,构建审计监督促进污染防治能力现代化的实施框架,基于协同视角分析审计监督促进污染防治能力现代化的实施路径,进而提出完善审计监督的建议。
[期刊] 中国软科学
[作者]
乔庆梅
近年来,我国安全生产监督管理工作随着安全生产事故的频发不断加强,安全生产形势随之略有好转。但是,从总体上看,安全生产形势的缓慢好转似乎与安全生产监督管理被给予的重视和执法力度并不成比例,效果并不尽如人意。我国转轨时期的特殊性决定了安全生产形势和管理工作既有当前的独到特点,又与各种历史、现实因素有着密切的联系,从而也决定了安全生产监督管理工作必须针对当前实际情况,从事故现象背后的深层次原因去剖析,寻找解决安全生产问题的治本之策。
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘鹏
一、理论基础(一)国有资本从经济学的角度分析,国有资本应当是国有资产的价值表现。我国出台的《企业国有资本与财务管理暂行办法》中将国有资本定义为:"国家对企业各种形式的投资和投资所形成的权益,以及依法认定为国家所有的其他权益。"我国学者郭复初则将其定义为国家的所有者权益,是国家在其投资的企业中
[期刊] 职教论坛
[作者]
董仁忠 李添翼
职业教育政策执行是职业教育政策实施过程的关键环节,完善的政策执行监督机制是实现职业教育政策目标的有力保证。当前职业教育政策执行监督存在若干缺失,已经严重制约职业教育政策执行的效能。提出推动内部监督体制改革,完善职业教育政策执行监督的基本制度;强化政策执行外部监督,构建职业教育政策执行的社会监督机制;适度扩大监督队伍规模,提高职业教育政策执行监督专业化水平;增强政策执行的透明度,建立健全职业教育政策执行的问责制度。
关键词:
职业教育政策执行监督 含义 缺失 对策
[期刊] 中国内部审计
[作者]
柯武敏 邵高旭
本文以实践案例为基础,从“巡审结合”监督机制的建立动因、实施过程、实践效果、存在的问题和优化建议等方面探索出“巡审结合”监督模式的良好实践,提出“巡审结合”要在提升人员素质、强化信息共享、拓展合作方式、探索风险管理联袂机制等方面下功夫,助推“巡审结合”监督模式实现更好发展。
关键词:
内部审计 巡审结合 协同监督
[期刊] 中国内部审计
[作者]
李伟
大数据信息技术的发展,给国家治理、政府治理和社会治理带来了巨大的变革和机遇,也为公权力监督工作提供了新的思路和方法。公权力运行产生的数据具备大数据的基本特性。通过大数据技术,可以推动对公权力的监督实现从“人力驱动”向“数据驱动”转变,从“业务数据化”向“数据业务化”转变,从“个案监督”向“类案治理”转变。本文就大数据技术在公权力监督中的应用进行了探讨,旨在探索如何构建大数据助力公权力监督新模式,推动纪检监察工作的创新和发展。
关键词:
大数据 公权力 监督机制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈广福
目前基层人民银行内部监督主体多头,监督力量分散,监督效能不高,没有形成监督合力。本文拟通过分析构建一个衔接、互动的监督框架,建立起严密有序、分工合理、协作互动、运行高效的有机监督整体。
关键词:
监督 效能 合力
[期刊] 当代财经
[作者]
徐龙生
银行监督职能弱化趋向探析徐龙生一、银行监督职能弱化的表现1.货币发行破闸门,总量监督职能虚化。要保持经济的稳定发展,就必须保持货币流通的稳定。一定时期流通中的货币需要量是由其货币流通的客观规律决定的。无论是现金的还是非现金的货币投放量,都必须遵循马克...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
孙友光 魏毓勇 王军波
国库集中支付监督是国库集中支付制度的一道"防火墙"。伴随近几年国库集中支付改革,我国的国库集中支付监督得到了发展,但也存在一些问题,亟待加以解决。
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