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[期刊] 中国内部审计
[作者]
郭旭
谌争勇,大学本科学历,高级经济师,现任中国人民银行益阳市中心支行(以下简称益阳人行)内审科副科长。从2010年3月至今从事内审工作4年多来,他以一颗"螺丝钉"的精神,勤学苦干,深入钻研,勇于创新,廉洁奉公,在平凡的岗位上用激情和执著干出了不平凡的成绩。2012年2月,谌争勇被中国人民银行武汉分行(管辖湖南、湖北、江西三省,以下简称武汉分行)授予"中国人民银行武汉分行专家"称号,成为湖南全辖仅有的3名"武汉分行专家"之一;2013年,他被武汉分行授予"十大内审转型标兵"、"十大‘五心’好人——丹心好人"等荣誉称号,并被益阳
[期刊] 沈阳农业大学学报(社会科学版)
[作者]
张宜军
李天来,1955年11月生人,辽宁绥中人,博士,中国工程院院士,国务院政府特殊津贴获得者,国家级教学名师,沈阳农业大学一级教授、博士研究生导师;先后兼任国家大宗蔬菜产业技术体系设施工程与环境控制研究室主任、设施园艺省部共建教育部重点实验室主任、农业部第八届科学技术委员会委员、农业部蔬菜专家指导组成员,高等学校植物生产类教学指导委员会园艺分委员会委员、国家"十五""863"计划现代农业主题专家、
[期刊] 武汉金融
[作者]
朱正平 占再清 杨子英 宋名穗
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李博
由于人民银行内审工作在促进内部管理,控制内部风险方面的重要作用,关于内审职能的研究受到了相关理论和实务工作者的重视。通过对目前公开发表的研究文献的分析,发现这些文献主要集中在内审工作中存在的问题与对策、内审部门建设、某项具体内审业务的开展、关于内审转型探索、内审的部门与其他部门的关系等5个方面。这些成果为内审工作的开展提供了理论指导,但仍然存在着许多不足之处,如基础研究欠缺,研究方法单一,可操作性不强,研究者素质不高等。
关键词:
人民银行 内部审计 风险管理 治理程序
[期刊] 中国金融
[作者]
魏革军
吴念鲁,重庆人,我国著名国际金融学家,享受国务院特殊津贴。曾任中国国际金融学会副会长兼秘书长、中国金融学会常务理事兼副秘书长、中国银行国际金融研究所所长、中国银行卢森堡分行行长、《国际金融研究》杂志主编,曾赴西德商业银行和瑞士银行及瑞士圣加仑经济学院进修。现任中国国际金融学会常务理事,中国人民银行研究生部学术委员、教授、博士生导师,中央财经大学教授、博士生导师,北京交通大学中国产业安全研究中心副主任、教授,中国人民大学、南开大学、对外经济贸易大学、武汉大学、西南财经大学、上海财经大学、东北财经大学等高等院校兼职教授。吴念鲁长期从事国际经济金融研究、实务与教学工作,主持多项国家级重点课题研究,取...
[期刊] 中国金融
[作者]
杨立杰
2011年,人民银行出台了《内审工作转型2011~2013年规划》,明确了内审工作转型的基本要求——构建以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的内部审计新模式。总体目标是由传统的财务、业务合规性审计,向内部控制审计、风险
[期刊] 中国金融
[作者]
陈雨露
新时代人民银行内审工作的职责和定位人民银行内审部门自1998年成立以来,深入开展各类审计,切实履行内部监督职能,促进人民银行系统各级机构完善管理和规范履职。党的十九大和十九届三中全会作出了改革审计管理体制的重大决策部署,党中央成立了审计委员会,进一步加强党对审计工作的集中统一领导。新时代、新形势赋予了人民银行内审工作新的职责和新的任务。
[期刊] 中国金融
[作者]
常耀康
<正>在机构改革背景下,内审部门作为人民银行内部治理的重要内设部门也被赋予了新的含义和使命,强化人民银行基层行内审职能是履行好中央银行职责的必然选择,其作用发挥必须适应新变化、新形势、新要求。内审职能作用发挥的主要短板内部审计增值理念宣传不到位。人民银行内部审计工作的目的是通过对单位的各项经济业务活动和风险管理等内容开展审计,推动问题整改,
[期刊] 财务与会计
[作者]
武献杰 王勇 王德明
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司成立于2001年,露天煤业成立以后,为规范公司的财务行为,降低经营风险,公司推行了"统分联责,集中控制"的管控模式和"两级核算、三级管理"会计管理体系。该模式中,公司属于利润中心,所属基层单位分别为收入中心和成本中心。所谓统分联责是指统一资金管理,统一会计核算,统一税金申报交纳,统一固定资产管理;集中控制是指对"九项费用"
[期刊] 金融与经济
[作者]
中国人民银行南昌中心支行内审处课题组 宋剑锋 徐芬
近年来的人民银行各级分支机构内部审计力度不可谓不大,但屡审屡犯的现象却时常发生。究其原因,当前不完善的审计问责制度以及由此导致的后续执行中的问责落实困难可以说是其一重要原因。因此,建立并完善人民银行内审问责制,推动内部审计发挥最大功效有着重要的现实意义。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
国际银行业有效监管的历史性文献──中国人民银行稽核监督局局长刘崇明访谈录[编者按]为了进一步介绍和研究巴塞尔委员会最新发布的《银行业有效监管核心原则》,本刊记者最近走访了中国人民银行稽核监督局刘崇明局长。刘局长作为中国金融监管当局的高级官员,多次参与...
[期刊] 金融与经济
[作者]
中国人民银行南昌中心支行内审处课题组 徐芬
人民银行自内审工作提出转型以来,内部审计工作由查错纠弊职能向更多地发挥顾问、咨询作用的"服务治理"和"增加价值"功能转变,并逐步构建了"以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的"的内部审计新模式。经过几年转型实践的探索锻炼,内审队伍的审计能力从多个方面都得到了很大的提升。但随着内审转型工作的不断推进和深入,对人民银行审计能力建设提出了越来越高的要求,审计能力建设水平的高低直接影响内审转型的推进步伐。因此,加强人民银行审计能力建设、构建一套系统的审计能力建设体系对于深化内审转型、促进内审高效履职具有十分重要的意义。
关键词:
审计能力 框架构建 央行内审
[期刊] 中国内部审计
[作者]
沃野
本文在剖析现阶段人民银行基层行内审质量控制存在问题的基础上,探索构建人民银行基层行内审质量控制体系,并提出进一步加强内审质量控制的若干建议。
关键词:
人民银行 内审 质量控制 体系建设
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