标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词
登 录
当前IP:忘记密码?
年份
2024(998)
2023(1517)
2022(1197)
2021(1081)
2020(748)
2019(1782)
2018(1643)
2017(2966)
2016(1600)
2015(1736)
2014(1711)
2013(1754)
2012(1656)
2011(1582)
2010(1641)
2009(1667)
2008(1456)
2007(1242)
2006(1163)
2005(1200)
作者
(4791)
(4059)
(3948)
(3606)
(2498)
(1818)
(1727)
(1579)
(1553)
(1443)
(1362)
(1319)
(1303)
(1270)
(1264)
(1225)
(1215)
(1144)
(1099)
(1085)
(1072)
(1018)
(965)
(923)
(891)
(889)
(888)
(868)
(828)
(788)
学科
(9033)
经济(9026)
中国(4124)
管理(4045)
(3500)
地方(3370)
(2441)
(2292)
企业(2292)
(2215)
地方经济(2200)
业经(2030)
方法(1932)
发展(1922)
(1920)
(1845)
金融(1845)
(1752)
银行(1752)
(1730)
(1647)
贸易(1644)
农业(1617)
环境(1608)
数学(1603)
数学方法(1599)
(1581)
(1359)
(1353)
(1224)
机构
大学(23154)
学院(23130)
(11760)
经济(11584)
研究(10595)
中国(8468)
管理(8266)
理学(6716)
理学院(6626)
管理学(6554)
管理学院(6511)
科学(5953)
(5676)
(5408)
研究所(4848)
(4751)
中心(4487)
(4005)
北京(3869)
(3858)
经济学(3725)
财经(3625)
科学院(3457)
(3418)
(3368)
(3366)
师范(3326)
(3284)
经济学院(3250)
农业(3074)
基金
项目(14185)
科学(11362)
研究(10927)
基金(10230)
(9050)
国家(8974)
科学基金(7503)
社会(7398)
社会科(7062)
社会科学(7061)
(5317)
基金项目(5194)
(4774)
(4667)
教育(4458)
自然(4149)
自然科(4042)
自然科学(4040)
资助(4021)
发展(4003)
编号(3985)
自然科学基金(3966)
(3934)
重点(3415)
成果(3394)
国家社会(3300)
课题(3213)
中国(3170)
(3167)
(3018)
期刊
(14358)
经济(14358)
研究(8573)
中国(6869)
(3795)
管理(3582)
(3393)
科学(3298)
学报(3063)
农业(2762)
经济研究(2627)
(2595)
金融(2595)
教育(2525)
大学(2425)
学学(2255)
业经(2049)
技术(2023)
世界(2012)
问题(1851)
(1810)
财经(1798)
(1738)
国际(1682)
(1566)
改革(1256)
(1256)
资源(1254)
技术经济(1245)
经济问题(1233)
共检索到40581条记录
相关度优先
  • 发布时间倒序
  • 相关度优先
文献计量分析
  • 结果分析(前20)
  • 结果分析(前50)
  • 结果分析(前100)
  • 结果分析(前200)
  • 结果分析(前500)
[期刊] 中国内部审计  [作者] 张晓瑜  
2011年9月,中国内部审计协会第六次会员代表大会选举产生了新一届理事会和协会领导班子。今年,党的十八大即将召开,内部审计工作面临新的发展契机。为此,本刊约谈了新一届协会会长和副会长,请他们从不同角度谈谈对内部审计工作的展望和对协会工作的要求,刊发如下。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 潘仙珠  
"干在实处永无止境,走在前列要谋新篇",习近平总书记视察浙江时发表的重要讲话振聋发聩,令人鼓舞。内部审计工作要在浙江经济社会发展大局中有为有位,亟待破解发展中的瓶颈。近日,浙江省人民政府颁发《关于进一步加强内部审计工作的意见》(以下简称《意见》),对内部审计制度建设、机构建设、职能定位、监督指导等提出明确要求。为了解《意见》的实施对内部审计工作今后的发展将带来哪些影响,本刊特约记者专访了浙江省审计厅副厅长、浙江省内部审计协会会长陈焕昌。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
记者:孔会长,您好!从成立至今中国内部审计协会广播电影电视分会(以下简称广电分会)已走过了20年的历程。回顾这20年,您有哪些感受?孔令保:广电分会自1994年9月15日成立以来,已召开了三次会员大会,制定完善了分会规章制度,选举产生了领导机构和领导成员,目前主持工作的是广电分会第三届常务理事会。20年来,广电分会在国家新闻出版广电总局的领导和中国内部审计协会的指导下,认真履行服
[期刊] 旅游学刊  [作者] 徐菊凤  
[期刊] 中国注册会计师  [作者]
2013年4月16日,国际综合报告理事会(IIRC)发布国际综合报告框架征求意见稿,面向全球征求意见。这是IIRC和国际会计行业专家致力于推动传统财务报告模式创新和改革的重要成果。李勇会长代表中国会计行业和中国注册会计师协会,对IIRC和国际会计界的前瞻精神表示敬意,对这一重要成果的取得表示祝贺。IIRC由英国威尔士亲王可持续性会计项目、国际会计师联合会和全球报告倡议组织于2010年8月2日发起成立,现有49名委员,主要来自联合国、国际证监会组织(IOSCO)、国际货币基金组织、国际会计师联合会、国际会计准则理事会等重要国际组织,以及大学教授、国际会计公司、会计职业组织和企业的负责人等。IIR...
[期刊] 企业管理  [作者] 谭长春  
中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会会长宋志平提出中国应多打造“有品格的企业家”,这一更高层面的企业家特质已经脱离了“获得利润、创造财富”的企业家基本特点,这样的“有品格的企业家”与他最新提出的“共享型企业”相呼应,具有突破时代的长远意义。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 尤广辉  
8月20日,中国内部审计协会以公告形式发布了新修订的《中国内部审计准则》(以下简称新准则),并将于2014年!月1日起施行。新准则的发布,标志着我国内部审计准则体系进一步完善和成熟,并逐步与国际惯例接轨。中国内部审计协会于2003至2011年间,先后发布了《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》、29个具体准则和5个实务指南,初步形
[期刊] 中国注册会计师  [作者]
2012年9月12日,中国注册会计师行业党委常务副书记、中国注册会计师协会副会长兼秘书长陈毓圭在四川调研行业发展和党建工作,并在四川中砝会计师事务所主持现场会,与四川部分会计师事务所负责人座谈。在听取与会同志的发言后,陈毓圭秘书长对四川省在注册会计师行业发展和党的建设工作中取得的成绩给予充分肯定,对广大党员和从业人员展现的精神风貌给予高度评价,并就进一步做好下一步工作提出了明确要求。陈毓圭秘书长指
[期刊] 教育研究  [作者] 宗秋荣  
记者:现在教育领域,包括中小学,掀起了一个学习江泽民总书记关于创新的一系列指示,深化教育改革,培养跨世纪优秀人才的热潮。您是中国发明协会中小学创造教育研究会的常务副会长兼秘书长,从事创造教育研究与组织工作多年,请您就我国创造教育的有关理论与实践问题谈...
[期刊] 中国内部审计  [作者] 鲍国明  
尊敬的李主席、各位领导、各位来宾、同志们、朋友们:今天我们相聚在一起,共同学习贯彻党的十九大精神,并召开2014年至2016年全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会。我代表中国内部审计协会,欢迎在座的各位领导和同志们出席今天的会议。刚刚闭幕的党的十九大,是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会,绘就伟大梦想新蓝图,
[期刊] 中国内部审计  [作者] 鲍国明  
尊敬的李主席、各位领导、各位来宾、同志们、朋友们:今天我们相聚在一起,共同学习贯彻党的十九大精神,并召开2014年至2016年全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会。我代表中国内部审计协会,欢迎在座的各位领导和同志们出席今天的会议。刚刚闭幕的党的十九大,是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会,绘就伟大梦想新蓝图,
[期刊] 财务与会计  [作者]
2011年9月4日,中注协正式发布《中国注册会计师行业发展规划(2011—2015年)》(以下简称《规划》)。针对《规划制定的背景、主要内容、政策措施等,中注协副会长兼秘书长陈毓圭回答了记者的提问。记者:中注协制定《规划》的主要背景和重要意义是什么?陈毓圭":十二五"时期是我国全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放和转变经济发展方式的攻坚时期,也是注册会计师行业实现转型升级和新跨越的重要阶段。
[期刊] 中国内部审计  [作者]
在今年6月20日召开的中国内部审计协会第八届常务理事会第一次会议上,协会新一届领导班子审议通过了第八届理事会工作发展规划,对协会未来发展进行了系统谋划。规划明确了协会第八届理事会工作指导思想、发展目标、重点任务,以及具体如何组织实施。现将规划全文刊载如下。
关键词:
[期刊] 中国内部审计  [作者]
在日前召开的中国内部审计协会第七届理事会第一次会议上,审议通过了协会第七届理事会工作发展规划。规划明确了协会第七届理事会工作指导思想、总体目标、主要任务及组织实施,谋划了协会新的发展蓝图。本刊全文刊载如下。
[期刊] 审计研究  [作者] 贺颖奇  陈佳俊  
本文从企业的经营环境特征出发,回顾了当代国际内部审计在法规与制度建设方面、重点工作领域和内部审计从业人员职业胜任能力方面的主要变化,并结合中国内部审计的制度背景,分析了中国内部审计的发展现状与机会,认为中国内部审计未来将在风险管理和公司治理等方面发挥重要作用,内部审计人员需要全面提高自身的职业胜任能力。
0
文献操作(0) 导出元数据 文献计量分析
导出文件格式:WXtxt