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[期刊] 财会月刊
[作者]
施军 姚丽芳 王文毅 熊平英
内部控制管理在企业的经营发展中起着关键的作用,是企业良好运行与稳健发展的基础。本文以湖北襄阳市公共交通总公司为例,探讨了内部控制的重要作用,分析了构建内部风险防控体系的方法,最后提出了加强内部控制管理的建议。
关键词:
内部控制管理 内控体系 风险防控
[期刊] 经济师
[作者]
孙巍
随着经济的发展和市场的不断完善,物业管理企业也面临着越来越大的竞争。传统管理思维下的物业管理企业并未注重内部控制,导致他们在竞争环境中面临着一系列的困境。文章首先剖析了物业管理企业内部控制的内容,以及注重内部控制的意义,并就物业管理企业如何强化内部控制提出了相应的建议和对策。
关键词:
物业管理企业 内部控制 财务
[期刊] 中国审计
[作者]
黄美荣
目前在新旧企业制度交替中,有些国有企业长期经济效益不理想,除了机制本身的缺陷外,最主要的原因是在长期投资的管理和控制方面存在较大漏洞。主要问题一、长期投资项目缺乏科学的
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
夏艳芯
货币资金是企业的重要组成部分,是企业生存和发展的基础。由于货币资金具有高度的流动性和控制风险,因此企业在组织会计核算的过程中,加强货币资金的管理和控制,对于保障企业的资产安全完整、提高资金周转速度和使用效益具有重要意义。
关键词:
货币资金管理 内部控制 现金控制
[期刊] 会计之友
[作者]
苏艳丽
本文就企事业单位制定内部控制制度应遵循的原则,及加强会计企业内部控制,发挥财务管理作用作一探讨。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王艳丽
本文以《企业内部控制规范—基本规范》为依据,结合《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》对新疆民营企业的合同管理水平进行调查,经过统计检验发现:新疆民营企业的合同管理整体水平高于"一般",但未达到"较好"水平;在控制活动方面,企业对直接控制活动的重视程度未强于间接控制活动;企业对融于流程中的内部控制的重视程度未强于附加的内部控制活动。最近几年来,在控制活动的加强程度上,直接控制活动的加强程度要大于间接控制活动;融于流程中控制活动的加强程度与附加的控制活动无显著差异。上述发现对民营企业在合同管理中加强内部控制有一定的指导意义。
关键词:
内部控制 合同管理
[期刊] 会计之友
[作者]
施军 田家富 余兴汉
内部控制对我国民营企业经济的发展有着重要的作用,由于种种原因,在民营企业实际工作中内部控制还没有得到足够的重视,内控建设水平也普遍不高。文章以襄阳市民营企业为例,探析了其中的原因,并提出具有可行性的对策,以帮助民营企业把内控工作做好。
关键词:
民营企业 内部控制 措施
[期刊] 审计研究
[作者]
孟焰 孙丽虹
企业经营失败、会计信息失真及不守法经营在很大程度上都可归结为企业内部控制的缺失或失效。而内部控制是解决当前一些企业内部管理松弛、控制弱化的重要举措 ,是从源头上治理腐败的一项制度安排。本文从内部控制理论的发展及结合当前发生的几起案例 ,来看我国证券公司内部控制存在的问题及应采取的对策。
关键词:
内部控制 证券公司 存在问题 对策
[期刊] 中国审计
[作者]
李永鹤
在安然、世通和施乐等世界知名大公司的一系列丑闻之后,企业风险意识不断提高,风险管理越来越受到重视。从世界范围来看,风险管理已成为内部审计的重要领域。现代企业风险管理的手段不是在企业内部额外增加一个成本高昂的官僚管理机构,而是形成能帮助企业建立并强化应对
[期刊] 会计之友(上旬刊)
[作者]
樊行健 付洁
笔者认为,在我国企业面临WTO全面对外开放的环境下,从风险管理的角度研究企业内部控制既是一个重要的理论问题,也是一个迫切的实践问题。本文从多个角度对这一命题进行了深入分析。
[期刊] 浙江金融
[作者]
乔虹
民营上市企业是我国经济领域的一个亮点,是我国资本市场发展壮大过程中的产物。但上市后其管理及内部控制上的问题也日益暴露出来,从而严重影响了企业的集团化、规模化发展,因此迫切地需要完善其内部管理,提高自身的竞争优势。这些企业经营管理及内部控制的问题主要如下:企业规模的扩大导致在组织结构的不稳定及部门职责的不明确,
[期刊] 中国流通经济
[作者]
周放生
美国众多著名投资银行机构和知名公司在本次金融危机中纷纷破产,其中一个重要原因是公司的风险失控,美国公司在公司治理的董事会结构方面存在明显的缺陷,董事会缺乏对风险的预判和评估,同时股票期权等金融衍生产品也起到了推波助澜的作用,这就决定了我们必须以平和的心态对待国外的事物,重新评估某些过去曾经顶礼膜拜的东西。在内部控制和风险管理的关系方面,内部控制解决的是常规性风险,风险管理解决的是非常规性风险,二者缺一不可。在企业中,内部控制主要体现在流程管理上,在这方面,国内的企业存在相当大的差距。如果银行在提供企业贷款时,不能有效判断企业内部控制和风险管理的状态,就存在着风险,甚至这种风险是不可控的。银行进...
关键词:
内部控制 风险管理 公司治理 信息化
[期刊] 中国财政
[作者]
马善记 乔静波
2018年,湖北省襄阳市财政体制改革专项小组紧紧围绕建立现代财政制度的总目标,以供给侧结构性改革为主线,以保障和改善民生为重点,着力完善财税政策和体制机制,为推动襄阳经济社会发展、增强人民群众获得感发挥了应有的作用。深化供给侧结构性改革一是支持化解过剩产能取得新进展。有效发挥财政政策的引导、激励
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李青莲
内部控制是企业正常运转的制度基础。目前,很多企业的内部控制制度还不太健全,严重影响着企业的生存能力和竞争能力。要想在竞争中立于不败之地,就必须加强企业的内部控制建设,将风险降到最低,实现收益最大化。
关键词:
内部控制 控制环境 风险评估
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