- 年份
- 2024(240)
- 2023(279)
- 2022(213)
- 2021(183)
- 2020(163)
- 2019(389)
- 2018(374)
- 2017(618)
- 2016(368)
- 2015(454)
- 2014(463)
- 2013(502)
- 2012(437)
- 2011(300)
- 2010(348)
- 2009(402)
- 2008(368)
- 2007(299)
- 2006(247)
- 2005(210)
- 学科
- 企(3662)
- 企业(3662)
- 业(3366)
- 管理(2870)
- 审计(2378)
- 财(2325)
- 务(2272)
- 财务(2272)
- 财务管理(2261)
- 企业财务(2213)
- 各类(1586)
- 济(1275)
- 经济(1275)
- 方法(683)
- 业经(666)
- 企业经济(529)
- 经营(484)
- 划(482)
- 策(463)
- 决策(445)
- 数学(413)
- 数学方法(413)
- 计划(404)
- 制(380)
- 体(316)
- 体制(311)
- 国有(308)
- 国有企业(306)
- 公司(303)
- 技术(253)
- 机构
- 学院(4612)
- 大学(4427)
- 管理(1982)
- 财(1732)
- 理学(1687)
- 理学院(1681)
- 管理学(1672)
- 管理学院(1666)
- 会计(1620)
- 济(1429)
- 经济(1399)
- 财经(1279)
- 公司(1246)
- 经(1146)
- 会计学(1113)
- 中国(1057)
- 会计学院(1057)
- 学会(1000)
- 京(975)
- 财经大学(973)
- 商学(896)
- 商学院(893)
- 江(824)
- 有限(819)
- 研究(760)
- 审计(756)
- 有限公司(711)
- 州(622)
- 北京(541)
- 中心(500)
共检索到8337条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国内部审计
[作者]
郭旭
记者:您好!感谢您接受《中国内部审计》杂志的采访。国家电网以建设运营电网为核心业务,是关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业,承担着保障更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应的基本使命。作为国家电网的分支机构,嘉兴供电公司内部审计的管理模式是怎样的?韩志军:国网嘉兴供电公司成立于1962年,是国网浙江省电力公
[期刊] 中国内部审计
[作者]
柴娜琳
公共财务管理涵盖了预算周期的所有阶段,从预算计划的制订和执行、内部控制、内部审计到财务报告和外部审计。因此,良好的公共财务管理可以强化财政秩序、向优先需要的事项分配资源、提供切实高效的公共服务。各级政府和组织已经对财务管理体制的现代化建设进行了不少尝试。尽管发达国家和发展中国家近期都对强化财务管理做出了许多改革的努力,但是,当前的财政危机表明,对于公共财务管理系统的改
[期刊] 中国审计
[作者]
张俊雄
近几年,浙江省嘉兴市内部审计协会在当地审计部门的领导及省内审协会的关心指导下,紧紧围绕"加快转型、提升质量、强化服务、加强宣传"的目标,经过全体会员单位的共同努力,出色地完成了各项工作,为完善嘉兴的审计体系建设作出了重要贡献。 2008年,嘉兴市、县两级内审
[期刊] 企业经济
[作者]
许平彩 叶陈毅 杜在林
在中国证券市场不断发展的过程中,内部审计已成为证券公司防范内部风险,改善经营管理,提高经济利益的重要途径。证券公司作为资本市场中最重要、最具影响力的中介机构,生存状况和发展情况直接影响到资本市场的健全和发展程度。本文从多个角度就我国证券公司内部审计存在的问题进行讨论,分析影响证券公司内部审计工作的不利因素,并提出若干改进建议。
关键词:
证券公司 内部审计 问题 措施
[期刊] 审计研究
[作者]
郭长生
当前,深化企业改革,转换企业机制的新形势,对企业内部审计工作提出了新的、更高的要求。如何加大企业内部审计的力度,适应改革新形势,为企业转换机制服务。最近,我们到怀化铁路总公司审计部进行了调查,深受启发。该部的审计工作实现了三个转变:(1)由过去单纯强调审计覆盖面,转向重点审计主要的收入和支出;(2)由过去单纯实施财务审计,转向开展效益审计,促进扩大收入;(3)由过去单纯强调监督,转向监督与服务并举,为企业排忧解难,改进管理。由此加
[期刊] 中国内部审计
[作者]
潘新元
内部审计质量是审计工作的生命线,贯穿于审计工作的全过程。本文指出施工企业内部审计质量存在的问题和不足,提出加强内部审计质量管理的措施,旨在探讨新常态下如何提高内部审计工作质量,更好发挥内部审计监督与服务作用。
关键词:
新常态 施工企业 内部审计 质量管理
[期刊] 审计研究
[作者]
付新
现代企业制度,是指反映社会大生产特点、适应市场经济要求、拥有.独立的法人实体、具有独立财产责任和权利的一种企业制度.与传统的企业制度相比较,现代企业制度更具有失进、科学、适应时代潮流和市场经济客观要求的特点;具有产权关系清晰、权力责任明确、政企分开、管理科学的特点.它便于筹措资金,运用先进科学技术,加强内部管理和扩大生产规模、提高经济效益.现代企业制度内部审计应该有所变化、有所发展、有所提高才能适应建立现代企业制度的需要.在建立现代企业制度的形势下,照搬过去老的一套内审模式,已经远远不能适应形势发展的需要,发展内审工作新指导思想必须使广大内审人员和指导管理监督内审工作的人们充分认识掌握,...
[期刊] 工业技术经济
[作者]
徐向真
近年来,国内外会计信息失真问题日益严重,不仅给投资者带来了危害,而且扰乱了国家社会的正常经济生活。如何加强企业的内部审计,采取有效措施从根本上遏制此问题并结合目前企业内部审计现状,本文阐述了内部审计存在的问题,并提出了提高企业内部审计人员素质和业务能力、加强内部审计独立性、优化内部审计环境、建立健全内部控制制度等一系列措施,使内部审计在会计信息失真治理中的作用得到进一步充分发挥。
关键词:
内部审计 会计信息失真
[期刊] 中国内部审计
[作者]
陈伟通
"十四五"时期,内部审计在促进国有集团企业加快完善中国特色现代企业制度、加强治理体系和治理能力现代化建设、防范化解重大经营风险等方面,将面临新的机遇和挑战。本文立足于此,探讨了国有集团企业如何通过健全审计管理体制机制、突出重点审计内容、强化审计组织、提升审计成果运用、加强审计队伍建设五个方面加强内部审计,以适应"十四五"时期国家和企业对内部审计工作的新要求。
关键词:
“十四五” 国有集团企业 内部审计
[期刊] 中国内部审计
[作者]
潘新元
内部审计质量是审计工作的生命线,贯穿于审计工作的全过程。本文指出施工企业内部审计质量存在的问题和不足,提出加强内部审计质量管理的措施,旨在探讨新常态下如何提高内部审计工作质量,更好发挥内部审计监督与服务作用。
关键词:
新常态 施工企业 内部审计 质量管理
[期刊] 中国内部审计
[作者]
中国民营企业内部审计经验交流会79家民营企业参会代表
党的十八大吹响了继续深化改革的号角,民营企业即将迎来新一轮发展的春天。2013年新年伊始,中国内部审计协会在北京召开民营企业内部审计经验总结交流大会,为民营企业内部审计同仁相互交流、沟通友谊架起了桥梁。为实现民营企业内部审计经验分享、共同进步搭建了平台。这是我国民营企业内部审计首次相聚,
[期刊] 会计之友
[作者]
许晓颖
如果把审计活动比作企业经济发展中一棵生命树的话,那么内部审计质量管理则是遍布于审计活动中最富有活力的枝节和脉络。审计质量优,生命树则常青;审计质量劣,生命树便枯竭。因此,加强审计质量管理,提高审计质量水平,是我国内部审计发展历程中永恒的话题。文章根据从事内部审计的实践经验,探讨了加强内部审计质量管理的有效途径。
关键词:
内部审计 质量管理 途径
[期刊] 中国内部审计
[作者]
杨学 赵乃杰 于玲 王雷
本文从央企内部审计部门的实践出发,以实施内部审计"标准化"管理、"精细化"管理、内部审计与风险合规的"融合一体化"管理为重点,探索如何进一步发挥内部审计监督在央企监督体系中的重要作用。
关键词:
内部审计 标准化 精细化 融合一体化
[期刊] 中国内部审计
[作者]
郭旭
记者:许局长,您好!感谢您接受《中国内部审计》杂志的采访。我们知道,嘉兴的民营经济非常活跃,那么内部审计是如何适应大环境,服务嘉兴经济社会发展的?许农:嘉兴是改革开放的前沿阵地,地处浙江东北部,东接上海、北邻苏州、西连杭州、南临宁波,依托优越的区位优势,主动接轨上海、扩大开放,发展开放型经济,取得了显著成绩。2012年嘉兴市全市实现财政收入472亿元,比上年增长13.4%,新增财力大部分用于民生投入;深入实施浙商回归战略,民营企业发展较快,规模以上企业中民营企业占了四分之三。近几年来,嘉兴经济发展很快,但结构性和素质性矛盾依然比较突出,特别是在宏观经济形势比较严
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
删除