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[期刊] 中国内部审计  [作者] 肖春辉  
记者:郑局长,您好!感谢您接受《中国内部审计》杂志的采访。中国气象局是国务院直属事业单位,每天都为我们提供实时、准确、周到的气象服务,请您介绍一下党的十七大以来气象事业的发展及取得的成就、党的十八大以后气象事业将向着什么样的目标奋进?郑国光:中国气象局是国务院直属事业单位。它的前身是中央军委气象局,成立于1949年12月。经国务院授权,中国气象局承担全国气象工作政府行政管理职能,负责全国气象工作的组织管理。各级气象主管机构负责本行政区域内的气象工作。全国气象部门实行统一领导,分级管理,气象部门与地方人民政府双重领导、以气象部门领导为主的领导管理体制。我国气象业务服务实行国家—区域—省—市...
[期刊] 审计研究  [作者]
八年来,我们武钢的内审工作一步一个脚印,机构从无到有,队伍从小到大,业务由浅入深,在整个生产经营过程中发挥着愈来愈重要的作用。 1992年,公司确定了“发展主体、放开经营、走向市场、壮大武钢、坚持两手抓”的总思路后,为了进一步提高企业自控能力,促进企业经营机制转换,公司领导决定,将审计处从原监察审计室中分离出来,在公司经理直接领导下,独立行使审计职能。在1993年的“分流”工作中,为了巩固审计队伍,公司又把审计处的分流
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
一、审计环境得天独厚1.先进的文化,开明的理念。中国航天科工集团公司四院审计系统始终以"建一流班子,带一流队伍,做一流工作,创一流业绩,育一流人才"为目标,以"客观公正、实事求是,高效廉洁、创新学习,团队协作、控制风险"为准则,以"求真务实、创新审计、改善管理、增值服务"为原则,形成了四院审计的进取型审计文化。四院领导班子有强烈的内部控制优先审计意识和现代审计理念,院长刘石泉直接主管审计部,他指出,"一流的企业需要一流的内部审计,审计是企业拥有的一种宝贵资源。内部审计是一种制度安排,它既是一把利剑,又是一把尺子,也是企业管理者的眼睛和耳朵,更是企业经济运行质量的‘经济良医'、‘管理顾问'...
[期刊] 审计研究  [作者] 沈宁吾  
东风汽车(集团)公司(原第二汽车制造厂)的审计工作,贯彻转变观念、积极发展、强化监督、提高效益的方针,以加强思想政治工作,搞好精神文明建设,在以财务审计为基础,以内部管理制度审计评价和效益审计为重点的前提下,搞好合同管理审计、基建项目审计等多种审计工作为指导思想,经过八年的探索实践,取得了在审计基础工作建设、审计理论研究和审计业务实践等方面的成就,发挥了加强审计监督,促进企业转换经营机制、提高经济效益的重要作用。目前公司的审计处已有五个审计科室,32名审计人员,其中高级职称3人,中级15人,助理11人。公司设立了审计委员会,确定审计方针、决策和任务,审查重要的审计结论,推动着内部审计业...
[期刊] 经济师  [作者] 马晓琴  
内部审计作为内部经济监督管理的重要环节,发挥着防范财务风险、提高资金使用效益、规范内部控制管理、加强反腐倡廉建设等重要作用。针对当前基层气象内部审计工作中存在的对内审工作站位不高、缺乏独立性、审计业务范围较窄、信息不共享等问题,建议从转变观念、建立健全内审机构和制度、利用大数据技术等方面加以改进,使单位内部审计工作更好地服务气象事业发展。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 孔连芳  
近年来,湖北省孝感市孝南区审计局将内部审计作为国家审计"免疫系统"和"国家治理"的重要补充力量,不断加大内部审计工作指导力度,着力提高内部审计人员素质和内部审计工作水平,有效地发挥内部审计在强化内部控制、规范财务管理、防范财务风险、提高资金使用效率等方面的职能作用,内部审计工作呈现"四新"特色。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 凌红珠  康珺  
近日,北京市人民政府办公厅印发了《进一步加强内部审计工作的意见》(以下简称《意见》)。这是北京市从政府层面推动完善部门、单位内部约束和治理机制的一项重大举措。《意见》的出台遵循三个原则:一是兼顾原则。结合北京市内部审计发展不平衡、基础不同、起点不同的现状,兼顾各个层次的实际情况和需要;二是前瞻性原则。以推动内部审计转型升级为着力点,适应今后一段时期首都经济社会发展对内部审计工作的长远要求;三是广泛性原则。《意见》规范的范围涵盖各级政府部门、企事业单位,同时对其他经济类型的单位具有普遍适用性和指导意义。《意见》包括四方面内容:一是明确内部审计重要性及其地位作用;二是对内部审计的制度建
[期刊] 审计研究  [作者]
中国远洋运输(集团)公司是国家试点企业集团之一,是以航运为中心,以运输为主体的大型综合性企业集团。作为集团企业已进一步涉足金融保险、工业建设、房地产开发、综合运输、对外贸易、劳务输出、旅游服务等行业、集团的全方位发展战略为内部审计开拓了宽广的施展领域,同时,也提出了更高的要求。
[期刊] 审计研究  [作者] 方向  
党的十三届七中全会和七届人大四次会议提出,要加强和改进审计工作,更好地为调控经济运行服务。这是新形势下对审计工作提出的更高要求。我们要深刻理解加强和改进审计工作的重要意义,明确指导思想和任务目标,采取有力措施抓好落实。 一、加强和改进审计工作是经济形势发展的客观要求和审计工作自身发展的需要 加强和改进审计工作,是强化宏观调控的重要措施。今后十年是我国社会主义现代
[期刊] 中国内部审计  [作者]
近日,国务院印发《关于加强审计工作的意见》,部署进一步发挥审计监督作用,推动国家重大决策部署和有关政策措施的贯彻落实,更好地服务改革发展,切实维护经济秩序和促进廉政建设。《意见》指出,要坚持围绕中心、服务大局、发现问题、完善机制的原则要求,依法开展审计,秉公用好审计监督权。要加大审计力度,创新审计方式,提高审计效率;要重点围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况,以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计,实现审计监督
[期刊] 中国审计  [作者] 曹文火  
新世纪的到来,人类已毫无选择地步入网络经济时代。在这个时代里,我国企业内部审计工作将如何发展呢? 趋势一:从财务合规型审计向管理效益型审计发展 在网络经济时代,全球化加速使得许多企业成为国际企业,按国际化的要求,企业的竞争压力越来越大,迫使企业管理者更加讲求管理力度,防范风险。而企业管理者又无法事必躬亲,客观上要求有一个部门来完成此项工作,而担任此项工作要属内部审计部门最为合适。由此决定了企业内部审计工作必须从企业全局出发,由过去以查错纠弊为
[期刊] 中国内部审计  [作者] 王晓  
本文通过分析水利科研事业单位内部审计的特征,探讨优化水利科研事业单位内部审计工作的路径。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 王晓  
本文通过分析水利科研事业单位内部审计的特征,探讨优化水利科研事业单位内部审计工作的路径。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 陈晓华  
多年来,中国人民财产保险股份有限公司(以下简称人保财险)十分重视内部审计工作,为内部审计开展工作提供了大力支持。但由于个别审计人员责任意识不强,查处问题不力,致使有些违法违规经营问题不能及时发现,或有些问题发现后不能引起足够重视,以致酿成严重问题,给公司经营造成损失,影响到内部审计职能作用的发挥。笔者结合当前内部审计工作实际,探索人保财险如何加强内部审计工作。一、明确内部审计职责,确立审计工作目标
[期刊] 中国内部审计  [作者] 盛良  
8月1日,浙江省海宁市审计局副局长曹智慧带领市审计局、市发改局、市财政局职能科室负责人和12个镇街、3个开发区的财政所长一行到杭州市萧山区审计局学习交流镇街内部审计工作。萧山区审计局局长翟炳芳介绍了萧山内部审计的总体情况,并从建制度建机构、抓队伍建设、抓经费落实三个方面做了说明。萧山区审计局内审科汇报了内部审计指导镇街开展投资项目的主要做法,区审计局投资科汇报了萧山开展跟踪审计的主要做法和经验。靖江街道演示了项目投资管理软件的操作和应用,蜀山街道演示了拆迁安置管理软件的操作和应用。
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