- 年份
- 2024(71)
- 2023(88)
- 2022(71)
- 2021(71)
- 2020(63)
- 2019(123)
- 2018(116)
- 2017(227)
- 2016(121)
- 2015(124)
- 2014(114)
- 2013(134)
- 2012(153)
- 2011(105)
- 2010(142)
- 2009(106)
- 2008(92)
- 2007(74)
- 2006(75)
- 2005(89)
- 学科
- 银(482)
- 银行(482)
- 行(473)
- 制(466)
- 融(405)
- 金融(405)
- 管理(399)
- 体(301)
- 体制(297)
- 业(266)
- 企(213)
- 企业(213)
- 中国(211)
- 济(209)
- 经济(209)
- 制度(205)
- 度(205)
- 财(152)
- 业务(143)
- 银行制(136)
- 物价(103)
- 审计(94)
- 业经(93)
- 工作(93)
- 财政(92)
- 技术(91)
- 农(84)
- 贸(82)
- 贸易(80)
- 易(77)
- 机构
- 大学(1148)
- 学院(1127)
- 中国(600)
- 济(446)
- 研究(429)
- 管理(426)
- 经济(422)
- 财(417)
- 银(369)
- 银行(340)
- 行(311)
- 理学(308)
- 中心(307)
- 理学院(305)
- 管理学(301)
- 人民(300)
- 管理学院(298)
- 江(289)
- 京(288)
- 省(271)
- 财经(256)
- 融(240)
- 局(239)
- 金融(237)
- 国人(234)
- 中国人(233)
- 经(233)
- 中国人民(229)
- 所(218)
- 人民银行(213)
共检索到2886条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国内部审计
[作者]
肖春辉 张玮莹
记者:李组长您好。非常感谢您接受《中国内部审计》的专访!我们知道,您曾多年从事高能物理研究,又多年从事科研经费宏观管理和科研活动组织管理工作,近年来负责中国科学院的纪检监察和内部审计工作。大部分读者可能对中科院不是特别了解,我们想请您首先简要介绍一下中科院近年来的发展情况。李志刚:中国科学院成立于1949年11月,是国务院直属事业单位,是我们国家自然科学研究的最
[期刊] 中国内部审计
[作者]
乔明云
黑龙江省伊春市内部审计协会以科学发展观为指导,不断提高内审工作质量和水平,进一步发挥内审监督在经济发展中的"免疫系统"功能作用。一是加大内审监督力度。全市内审机构不断强化责任意识,紧紧围绕所在部门单位的实际需求,加大内审监督力度。2012年内审机构开展审计项目301个,查出截留收入、乱摊成本费用、挤占挪用资金、私设"小金库"等各类违纪违规金额1106万元,促进增收节支122.9万元。向纪检监察部门移送案件3起,涉及领导干部4人。二是内审工作向多元化方向发展。内审工作从传统的财务收支审计向经济责任审计、管理审计、效益审计、专项资金审计等领域拓展。全年开展经济责任审计215个,占完成项目的7...
[期刊] 中国土地
[作者]
刘祚臣
男,汉族,1938年5月生,江苏六合人。1971年11月入党,1961年9月参加工作,上海华东师范大学政治系毕业,大学文化,副研究员。1957年至1961年在华东师范大学政治系学习,毕业后分配到地质部工作。先后在地质部北京地校、地质部政治干部学校、地...
[期刊] 中国内部审计
[作者]
郭旭
记者:毛总,您好!感谢您接受《中国内部审计》杂志的采访。中国电子科技集团公司(以下简称中国电科)是中央直接管理的国有重要骨干企业,也是十大军工集团之一。军工企业的特殊背景往往让人们对中国电科从事的生产经营活动更加好奇,也充满兴趣。请您首先介绍一下这方面的情况。毛远建:中国电科成立于2002年2月,是由国务院国资委行使出资人职责的53家重要央企之一,主要从事军民用大型电子信息系统的工
[期刊] 中国财政
[作者]
刘永恒
《中国财政》:请谈谈如何抓好《关于进一步加强财会监督工作的意见》学习宣传贯彻落实。刘军:一是对内加强学习。吉林监管局党组主动谋划部署,全局上下高度重视,认真学习领会,把加强财会监督工作作为贯彻落实党的二十大精神的重要举措,将学习宣传贯彻《关于进一步加强财会监督工作的意见》(以下简称意见)和全国财会监督工作会议精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务。
关键词:
党组成员
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
晏晓敏
目前中央银行内审实施同级监督中存在着关系上不理顺 ,制度上不完善 ,在一定程度上制约了央行内审作用的发挥。本文通过分析目前央行内审实施同级监督存在的难点 ,就如何更好地发挥内审的再监督作用 ,提出对策和建议。
关键词:
央行内审 同级监督 难点 对策
[期刊] 金融与经济
[作者]
人民银行南昌中心支行内审处课题组
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘配份 阮芳光
[期刊] 中国内部审计
[作者]
纪海东
中国远洋海运由原中远集团与中海集团于2016年初合并重组而成,目前集团总运力达世界第一,正在全力建设具有全球竞争力的世界一流企业。集团明确内部审计工作职能定位,深化审计体制改革,聚焦高质量发展,坚持提升管理、防控风险和助力反腐倡廉的工作目标,切实发挥审计监督与服务的作用。
[期刊] 财务与会计
[作者]
张啸宇 黄高峰
<正>国有金融机构健全公司治理体系是防控重大风险的重要一环。本文探讨了监事会联动纪委、内审工作强化监督的必要性与可行性,分析梳理三者职能,确定联动的具体领域,并结合有关制度规定及工作实际构建监事会相关联动机制,助力监事会充分发挥监督职能,有效防控重大金融风险,推动国有金融机构高质量发展。
[期刊] 浙江金融
[作者]
叶明平 陈强
加强外汇监督检查的若干思考叶明平,陈强随着金融体制改革不断深化,外汇管理部门作为金融宏观监管网络之一,它的职能也逐步从原先的直接管理转向以间接管理为主。这样,外汇管理部门的外汇检查工作就更显得重要。外汇管理部门应本着有利于改革开放,促进经济效益提高,...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王鸿雁
文章认为,必须从加强法律体系建设、建立健全企业内部控制制度、加强外部监督、加强单位负责人的会计监督责任、培养高素质的会计人员等方面着手,加强和完善会计监督职能。
关键词:
信息失真 会计监督 监督体系
[期刊] 中国审计
[作者]
阎宝泰
加快经济发展方式转变是事关吉林全省经济社会发展全局的一项战略举措,是当前和今后一个时期的首要任务。积极探索发挥审计"免疫系统"功能,服务经济发展方式转变的有效
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
删除